同學(xué) 這個(gè)需要的,主表里面的銷售貨物勞務(wù)。

請(qǐng)問老師增值稅申報(bào)表附表三,服務(wù)無形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)扣除項(xiàng)目名明細(xì),是按照開票稅率填寫么
一般納稅人申報(bào)表的附表三是什么情況下填服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)、無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目
老師,在填寫申報(bào)表的時(shí)候,附表三服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì),第一列本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額(免稅銷售額)的金額是25072,那后面幾列要怎么填
請(qǐng)問老師附表三(服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目)9%稅率的項(xiàng)目這一欄有數(shù)據(jù),要在申報(bào)表總表上面填寫嗎?
增值稅納稅申報(bào)附表一在6%稅率的地方填了銷售額,必須得填附表三(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì))嗎?為什么?
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對(duì)方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問題的時(shí)候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請(qǐng)問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請(qǐng)問個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶
老師,公司9月份購買了一臺(tái)車,10月做憑證是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用和累計(jì)折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個(gè)做桶裝水的店鋪回來,支付了2萬轉(zhuǎn)讓費(fèi),但是沒有發(fā)票,如何入賬?


這個(gè)月開了9%兼營的服務(wù)普通發(fā)票19000,然后附表三(服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目)9%稅率的項(xiàng)目這一欄有19000,這個(gè)數(shù)據(jù)要填寫在申報(bào)表總表哪一欄?
同學(xué)。 第1欄“(一)按適用稅率計(jì)稅銷售額”:填寫納稅人本期按一般計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅的銷售額,包含:在財(cái)務(wù)上不作銷售但按稅法規(guī)定應(yīng)繳納增值稅的視同銷售和價(jià)外費(fèi)用的銷售額;外貿(mào)企業(yè)作價(jià)銷售進(jìn)料加工復(fù)出口貨物的銷售額;稅務(wù)、財(cái)政、審計(jì)部門檢查后按一般計(jì)稅方法計(jì)算調(diào)整的銷售額。 營業(yè)稅改征增值稅的納稅人,服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)有扣除項(xiàng)目的,本欄應(yīng)填寫扣除之前的不含稅銷售額。
9%的建筑服務(wù)普通發(fā)票是填寫哪里?
同學(xué), 這個(gè)是填在的第三行本期發(fā)生額欄次。
就是應(yīng)稅勞務(wù)銷售額嗎?
同學(xué), 對(duì)的。應(yīng)稅勞務(wù)銷售額。(包含建筑服務(wù)的)
如果4月份也發(fā)生了但在申報(bào)表總表沒有填寫,在這個(gè)月可以補(bǔ)填寫嗎?
同學(xué), 這個(gè)4月份跟這個(gè)月的納稅期間對(duì)不上啊。
那沒有填寫有影響嗎?
同學(xué), 這個(gè)要填寫的,你們是一般納稅人吧?
那當(dāng)時(shí)不懂沒有填寫怎么辦?
同學(xué)? 這個(gè)建議到到底稅務(wù)局更正一下應(yīng)申報(bào)當(dāng)月的申報(bào)表。
我附表一已填寫上去了,然后附表三自動(dòng)生成有含稅銷售額,只是申報(bào)表總表沒有填寫,這個(gè)會(huì)影響征信嗎?
同學(xué), 附表一已填寫上去了,然后附表三自動(dòng)生成有含稅銷售額,這個(gè)增值稅的主表也是會(huì)有自動(dòng)生成的金額的,為什么會(huì)不一致呢?
我第一次填寫不知道哪個(gè)環(huán)節(jié)沒有做
好的,同學(xué),這個(gè)沒關(guān)系,這個(gè)月更正補(bǔ)上來即可。
要去稅務(wù)大廳修改了吧?
同學(xué), 這個(gè)跨期申報(bào)要去稅務(wù)局修改的。