同學(xué) 這個需要的,主表里面的銷售貨物勞務(wù)。
請問老師增值稅申報表附表三,服務(wù)無形資產(chǎn)和不動產(chǎn)扣除項目名明細(xì),是按照開票稅率填寫么
一般納稅人申報表的附表三是什么情況下填服務(wù)、不動產(chǎn)、無形資產(chǎn)扣除項目
老師,在填寫申報表的時候,附表三服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細(xì),第一列本期服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價稅合計額(免稅銷售額)的金額是25072,那后面幾列要怎么填
請問老師附表三(服務(wù)不動產(chǎn)無形資產(chǎn)扣除項目)9%稅率的項目這一欄有數(shù)據(jù),要在申報表總表上面填寫嗎?
增值稅納稅申報附表一在6%稅率的地方填了銷售額,必須得填附表三(服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細(xì))嗎?為什么?
老師我們剛開始是一個生產(chǎn)車間,現(xiàn)在又加了一個車間生產(chǎn)塑料顆粒,這這種顆粒是我們之前的車間生產(chǎn)時用的一種原材料,老師我在最開始沒有給一些科目加二級是一車間還是二車間,現(xiàn)在有有第二個車間了我要怎么辦
如果對方是一般納稅人,他開的是3%的專票,我們給他開專票,他也抵扣不了吧?
老師,您好,金蝶賬無憂,平時結(jié)轉(zhuǎn)損益后,本年利潤一直掛著,直到12月結(jié)轉(zhuǎn)的時候,才一次性轉(zhuǎn)入未分配利潤里面,那么平時財務(wù)報表里面的未分配利潤的數(shù)字,是僅僅上年末結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字,還是未分配利潤和本年利潤,加在一起的數(shù)字,謝謝
老師,你好! 就是小規(guī)模不超過30萬的普票免征增值稅額,不是轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎?就是匯算清繳的時候可以調(diào)減嗎?
老師,一個老板有兩個公司,一個商貿(mào)公司,一個物流公司,物流公司主要是給商貿(mào)公司拉貨的,也就十幾輛車,偶爾會有些外部的活,這樣的話,老板的物流公司給商貿(mào)公司開運費發(fā)票,建立運輸合同,只要價格公允就沒什么問題吧,理解的對嗎
老師,公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了9000元企業(yè)所得稅,2025年做匯算清繳時,需退9000元,但稅務(wù)總部的審批意建是“不同意,經(jīng)案頭審核,企業(yè)所得稅申報收入與增值稅不一致,存在涉稅事項待核實,不同意本次申請”。那這個公司不處理,不退稅了,有什么影響嗎?
核定的個體,需要做納稅申報嗎?是不是在核定額以內(nèi),不用申報???
老師您好,購買方提交紅字申請,銷方本月沒開紅字發(fā)票,就不會造成購買方本月增值稅增加是嗎?本月銷方開了紅字發(fā)票才會增加購買方的增值稅金額是吧
老師,請問我公司提供的完全境外服務(wù),開發(fā)票的時候開0稅率還是開免稅服務(wù)?
老師,我報考中級,圖片中要上傳的屬地證明是什么東西?
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這個月開了9%兼營的服務(wù)普通發(fā)票19000,然后附表三(服務(wù)不動產(chǎn)無形資產(chǎn)扣除項目)9%稅率的項目這一欄有19000,這個數(shù)據(jù)要填寫在申報表總表哪一欄?
同學(xué)。 第1欄“(一)按適用稅率計稅銷售額”:填寫納稅人本期按一般計稅方法計算繳納增值稅的銷售額,包含:在財務(wù)上不作銷售但按稅法規(guī)定應(yīng)繳納增值稅的視同銷售和價外費用的銷售額;外貿(mào)企業(yè)作價銷售進(jìn)料加工復(fù)出口貨物的銷售額;稅務(wù)、財政、審計部門檢查后按一般計稅方法計算調(diào)整的銷售額。 營業(yè)稅改征增值稅的納稅人,服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)有扣除項目的,本欄應(yīng)填寫扣除之前的不含稅銷售額。
9%的建筑服務(wù)普通發(fā)票是填寫哪里?
同學(xué), 這個是填在的第三行本期發(fā)生額欄次。
就是應(yīng)稅勞務(wù)銷售額嗎?
同學(xué), 對的。應(yīng)稅勞務(wù)銷售額。(包含建筑服務(wù)的)
如果4月份也發(fā)生了但在申報表總表沒有填寫,在這個月可以補填寫嗎?
同學(xué), 這個4月份跟這個月的納稅期間對不上啊。
那沒有填寫有影響嗎?
同學(xué), 這個要填寫的,你們是一般納稅人吧?
那當(dāng)時不懂沒有填寫怎么辦?
同學(xué)? 這個建議到到底稅務(wù)局更正一下應(yīng)申報當(dāng)月的申報表。
我附表一已填寫上去了,然后附表三自動生成有含稅銷售額,只是申報表總表沒有填寫,這個會影響征信嗎?
同學(xué), 附表一已填寫上去了,然后附表三自動生成有含稅銷售額,這個增值稅的主表也是會有自動生成的金額的,為什么會不一致呢?
我第一次填寫不知道哪個環(huán)節(jié)沒有做
好的,同學(xué),這個沒關(guān)系,這個月更正補上來即可。
要去稅務(wù)大廳修改了吧?
同學(xué), 這個跨期申報要去稅務(wù)局修改的。