你好,扣除項(xiàng)目這是差額交稅才填寫(xiě)的,如果不是差額不用填寫(xiě)。
請(qǐng)問(wèn)老師增值稅申報(bào)表附表三,服務(wù)無(wú)形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)扣除項(xiàng)目名明細(xì),是按照開(kāi)票稅率填寫(xiě)么
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào),附表1:服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)是填什么的
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(一)(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì),這張表是營(yíng)改增納稅人銷(xiāo)售了不動(dòng)產(chǎn)或無(wú)形資產(chǎn)才要填的嗎?
增值稅納稅申報(bào)附表一在6%稅率的地方填了銷(xiāo)售額,必須得填附表三(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì))嗎?為什么?
老師 增值稅納稅申報(bào)表附列三(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)) 什么情況下填寫(xiě)
一般納稅人購(gòu)進(jìn)貨物成本是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)
答案是不是少了一個(gè)答案是不是少了一個(gè)
如果有個(gè)公司好幾年的帳套弄丟了找不回了怎么辦
你好,老師,老板想把個(gè)體戶改成一般納稅人,工商,稅務(wù)銀行分別怎么處理,還有個(gè)體戶收款碼就得改成對(duì)公的不能隨便收款了吧
老師,我剛提問(wèn)的問(wèn)題老師回答了,但我找不到哪里能看到?
老師,今天考試有個(gè)題是這樣的: 月初在產(chǎn)品成本150,本月發(fā)生完工產(chǎn)品成本500,本月完工產(chǎn)品成本600,問(wèn)本月在產(chǎn)品成本?
客人已經(jīng)微信支付結(jié)賬了后面發(fā)現(xiàn)酒水沒(méi)喝完就把酒水的現(xiàn)金退給了她我對(duì)賬的時(shí)候是該把退的錢(qián)加進(jìn)去還是減出去
老師,利潤(rùn)表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負(fù)數(shù),需要調(diào)增,所得稅年報(bào)怎么填?
老師您好建筑施工企業(yè)收到的款項(xiàng)如何確定為預(yù)收款還是工程進(jìn)度款?
客人已經(jīng)微信結(jié)完帳后面酒沒(méi)喝完有退了現(xiàn)金給她我要怎么入賬呢
但是我們現(xiàn)在不填就是無(wú)法申報(bào)
老師能幫忙解釋一下什么叫 有扣除項(xiàng)目呢?
銀行收入減去成本,按照這個(gè)來(lái)交增值稅的。
但是我們不是,現(xiàn)在確實(shí)不填這個(gè)增值稅表無(wú)法通過(guò)
第一,列價(jià)稅合計(jì)填寫(xiě)收入,這個(gè)填寫(xiě)不了嗎?
列合計(jì)數(shù)可以填寫(xiě),主要是想問(wèn)一下為什么這么寫(xiě)?
因?yàn)槲覀儗儆诜?wù)行業(yè),只能開(kāi)6%稅率
你好,扣除項(xiàng)目是差額交稅的收入減去成本,按照這個(gè)來(lái)繳納增值稅才填寫(xiě)的,這個(gè)還不明白嗎?比如你的收入是100,成本是80,他按照二十來(lái)交增值稅,但是普通企業(yè)它是按照100來(lái)交增值稅,就是這么個(gè)差別。
明白這個(gè)意思了,但是不太明白為什么必須寫(xiě)一下合計(jì),是只有6%稅率需要寫(xiě)還是都需要呢?
哦,對(duì)的,是的,只要開(kāi)了服務(wù)第一列就得填寫(xiě),這個(gè)是規(guī)定。