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現(xiàn)在供應(yīng)商開給我公司一張票4W,我實付金額也是4W,但后期會返還差價1W到對公賬戶,現(xiàn)在對方要求這1W開銷售折讓,讓我們開銷售折讓信息表給對方,但我們這張發(fā)票還沒抵扣。,具體要怎么操作

2022-08-09 11:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-09 11:12

你好,那不需要你來出具這個信息表的,正常他直接出具紅字發(fā)票就行,因為你沒有抵扣。

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快賬用戶5455 追問 2022-08-09 11:15

那對方直接開個銷售折讓發(fā)票給我就行了是吧,他發(fā)票明細就是銷售折讓,

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齊紅老師 解答 2022-08-09 11:17

你好,對他直接給你開個銷售折讓的發(fā)票就可以,然后開上具體的明細。

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快賬用戶5455 追問 2022-08-09 11:23

對方不要具體明細,只要“銷售折讓”,然后金額1W就行

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快賬用戶5455 追問 2022-08-09 11:25

像這樣的,但這個是已抵扣狀態(tài)

像這樣的,但這個是已抵扣狀態(tài)
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齊紅老師 解答 2022-08-09 11:26

哦,那這樣就是可以的。

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你好,那不需要你來出具這個信息表的,正常他直接出具紅字發(fā)票就行,因為你沒有抵扣。
2022-08-09
1.可以開部分紅沖發(fā)票 或者全部沖紅,然后重新開?;蛘咧苯娱_折扣發(fā)票 給你這樣開也可以的 2.可以直接開折扣發(fā)票的,不是負數(shù) 3.按照開的發(fā)票來做賬申報
2020-08-05
學(xué)員你好, 應(yīng)該由購買方開具紅字信息表,依據(jù)是《關(guān)于開具紅字增值稅發(fā)票有關(guān)問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2016年第47號):一、增值稅一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票(以下簡稱“專用發(fā)票”)后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應(yīng)稅服務(wù)中止等情形但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓,需要開具紅字專用發(fā)票的,按以下方法處理:  ?。ㄒ唬┵徺I方取得專用發(fā)票已用于申報抵扣的,購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)(以下簡稱“新系統(tǒng)”)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(以下簡稱《信息表》,詳見附件),在填開《信息表》時不填寫相對應(yīng)的藍字專用發(fā)票信息,應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。
2021-12-07
你開信息表就可以 對方開負數(shù)發(fā)票 是的
2020-10-15
你好; 你要找對方財務(wù)溝通了。 如果不打算投訴 ;那么只能去溝通;找對方老板或者管理人員去協(xié)調(diào)處理的
2022-04-01
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