你好,是一般納稅人單位的增值稅??
免稅農(nóng)產(chǎn)品申報(bào)增值稅如何填列,怎么樣操作,有流程嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)如何申報(bào)增值稅,請(qǐng)問(wèn)有操作流程嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)(電子申報(bào)端口)怎么添加新的企業(yè)?操作流程
老師,請(qǐng)問(wèn)一下一般納稅人零申報(bào)增值稅,怎么操作流程呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下現(xiàn)在有最新申報(bào)增值稅零申報(bào)操作流程嗎?
收到保理公司給開(kāi)的*金融服務(wù)*應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓價(jià)差 發(fā)票 怎么做賬
老師好!所得稅怎么計(jì)提?麻煩寫(xiě)一下會(huì)計(jì)分錄?
老師,我新接手一家出口企業(yè)的賬,發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題: 24年12月 增值稅申報(bào)表免抵退稅金額959606.23 24年12月賬上外銷收入959606.23 24年12月出口退稅當(dāng)期未申報(bào) 直到25年2月才申報(bào)此筆出口退稅 申報(bào)時(shí)959606.23-退貨24741.95=934864.28免抵退稅匯總表數(shù)據(jù) 現(xiàn)在的問(wèn)題是:因?yàn)橛幸还P24741.95的退貨,出口退稅匯總表數(shù)據(jù)與增值稅申報(bào)表免抵退稅額及賬上外銷收入不一致,1.增值稅申報(bào)表免抵退稅金額在24年12月增值稅申報(bào)表中,這個(gè)要更正嗎?2.退的是上年的銷售,賬上用以前年度損益調(diào)整那筆收入有什么影響?
入票據(jù)需要按月份錄入嗎?
小規(guī)模納稅人階段收到的專票是否可以在轉(zhuǎn)為一般納稅人時(shí)抵扣?
老師,支付代理金給對(duì)方,一般對(duì)方會(huì)開(kāi)發(fā)票嗎
老師,進(jìn)項(xiàng)是1個(gè)點(diǎn)的普票,可以開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的專票嗎
老師,設(shè)立公司的話,目的就是從建筑公司包一些活干,那行業(yè)應(yīng)該怎么選擇啊?謝謝
老師,民非組織,銀行手續(xù)費(fèi)請(qǐng)問(wèn)計(jì)入什么科目?
還得再講一遍問(wèn)題,什么意思呢
小規(guī)和一般納稅人的操作流程有嗎
你好 小規(guī)模的增值稅:登錄電子稅務(wù)局,打開(kāi)申報(bào)表,填寫(xiě)收入情況,然后提交申報(bào) 一般納稅人單位的增值稅:開(kāi)票系統(tǒng)抄稅,稅局抄稅,填寫(xiě)申報(bào)表,提交申報(bào),扣繳稅款,清卡?
請(qǐng)問(wèn)有操作流程圖嗎
你好,沒(méi)有這個(gè)圖片(抱歉)