你好,是小規(guī)模,還是一般納稅人增值稅的申報(bào)??
增值稅零申報(bào)流程 請(qǐng)老師詳細(xì)講一下 謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)如何申報(bào)增值稅,請(qǐng)問(wèn)有操作流程嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)(電子申報(bào)端口)怎么添加新的企業(yè)?操作流程
老師,請(qǐng)問(wèn)一下一般納稅人零申報(bào)增值稅,怎么操作流程呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下現(xiàn)在有最新申報(bào)增值稅零申報(bào)操作流程嗎?
請(qǐng)問(wèn)銷售藥品給某某學(xué)校醫(yī)務(wù)室,開(kāi)的銷售單名稱是A學(xué)校醫(yī)務(wù)室,但是對(duì)方要求發(fā)票抬頭開(kāi)A學(xué)校,這樣開(kāi)發(fā)票合法嗎?會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
開(kāi)了兩張電子發(fā)票,一張能在電子稅務(wù)局看到,一張電子稅務(wù)局找不到,什么原因
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,主播有自己的個(gè)體戶,會(huì)開(kāi)票給公司,主播需要開(kāi)個(gè)體戶的對(duì)公戶嗎?還是說(shuō)我們公司直接把款打給主播的私人賬戶就可以
老師,上一任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)期間是2022年1月到2025年2月,是一個(gè)經(jīng)責(zé)審計(jì),他們查出了很多問(wèn)題,我們所的審計(jì)期間是2023年6月30日到2025年6月30日,這樣查賬期間是重合的,我們9月8日進(jìn)場(chǎng),我們只需要對(duì)上一任會(huì)計(jì)師事務(wù)所查出的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查,收集證據(jù),看是否整改,整改了這次就不算問(wèn)題了,沒(méi)有整改讓他們寫情況說(shuō)明,這樣是不是形成閉環(huán)好給被審計(jì)單位上級(jí)匯報(bào)?
生產(chǎn)設(shè)備已安裝完畢達(dá)到使用狀態(tài),但是未投入使用,請(qǐng)問(wèn)折舊放到制造費(fèi)用-折舊費(fèi)?是否合理?怎么處理會(huì)比較好?
今年通過(guò)初級(jí)考試,今年需要繼續(xù)教育嗎
怎么看一個(gè)企業(yè)的暫估?之前分別是其他的兩個(gè)人做賬,不好問(wèn)到,我希望可以通過(guò)自己看到
企業(yè)之間的借款可以抵扣嗎
老師,這個(gè)31200不應(yīng)該是銷項(xiàng)嗎?這什么放在進(jìn)項(xiàng)里面抵扣。
從股東哪轉(zhuǎn)讓股份,100萬(wàn)折價(jià)78萬(wàn),花200萬(wàn)抵原值是多少?
一般納稅人
全部填寫的0,就是申報(bào)不成功
你好,先進(jìn)入開(kāi)票系統(tǒng),點(diǎn)擊抄稅處理,然后填寫申報(bào)表,提交申報(bào),然后清卡(反寫)
之前就抄稅的
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
現(xiàn)在是0申報(bào)不成功
你好,是有認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票??
沒(méi)有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票啊
你好,既然沒(méi)有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,根本不會(huì)涉及附表二的信息啊?
我也搞不明白怎么回事了
填寫附表二還會(huì)彈出這個(gè)對(duì)話框出來(lái)
都沒(méi)有數(shù)電發(fā)票,那來(lái)的抵扣
你好,既然沒(méi)有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,根本不會(huì)涉及附表二的信息 (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
根據(jù)步驟來(lái)要提交
你好,根據(jù)步驟來(lái)要提交,具體是提交什么呢??
提交附表二的信息,才能操作下一個(gè)步驟
你好,那就先提交附表二(空表),然后做之后操作。