你好;? ? ? ? ? ?這個內(nèi)賬的話; 不用的? ?
這個是個人付款的 他們現(xiàn)在一直掛的是應付賬款 我現(xiàn)在掛的話就只能先做成借:應付賬款 ,貸:其他應付賬款 是嗎?后面再做成借:其他應付款, 貸:庫存現(xiàn)金 是吧
請問 公司計提繳納社保為什么是 借 管理費用 貸 應付職工薪酬借應付職工薪酬 其他應收款(個人繳納社保)貸庫存現(xiàn)金呢?
餐飲內(nèi)賬 請問掛其他公司社保,先付款,借應付賬款貸庫存現(xiàn)金,要計提嗎?
請問一下 掛預付的時候可以借預付賬款貸其他應付款 付款的時候 借其他應付款 貸庫存現(xiàn)金 可以這樣做分錄嘛
老師,計提工資,借:管理-工資,貸,應付職工-工資,計提社保公積金,借:應付職工薪酬-工資,貸:,貸:其他應付款-社保,其他應付款-公積金,支付的時候,借管理-社保,管理-公積金,其他應付款-社保,,其他應付款-公積金,貸:銀行存款這個有問題嗎
老師,下個月我就打算重新找工作,面試上班了。老師能不能幫忙大體想想: 1:找工作和面試之前需要提前做好哪些方面的準備? 2:中小企業(yè)會計,面試的時候,最經(jīng)常遇到的問題是什么? 3:上崗以后,一開始不熟悉企業(yè),會計工作應該從哪幾個具體方面切入,(先看看什么,再看看什么,能更有助于全面了解和融入企業(yè),順利開展工作? 謝謝老師
認繳制變成實繳怎么操作,直接賬上做了就行,還是需要去質(zhì)量監(jiān)督局辦理手續(xù)呢?
物業(yè)會計,公司安裝門禁道閘門15000元,請問寫個費用應該入什么,固定資產(chǎn)還是什么固定資產(chǎn)的入賬標準是自己定的嗎還是有規(guī)定
如果公司認為我做的不好,想要優(yōu)化我,我可以申請賠償嗎,應該怎么做
老師好,我這邊記賬因為半截開始的,我現(xiàn)在期初數(shù)字只需要錄入銀行存款,和老板墊付的借款即可,可是只錄入了銀行存款就出現(xiàn)了算式不平衡,這個該怎么處理,謝謝老師
老師,算年金成本,就只要把付現(xiàn)成本折現(xiàn),不用算每年的營業(yè)現(xiàn)金凈流量嗎?
評價 專勝客 專長領(lǐng)域 這里并沒有與專家達成一致意見為什么是恰當?shù)?/p>
老師,成品油開的進項發(fā)票都要做入庫勾選嗎
董老師,您在線嗎?有問題想咨詢~
某人向銀行借入一筆款項,年利率為10%,分8次還清,從2020年開始,每年5月1日償還本息4000元,則償還的本息在2020年5月1日的現(xiàn)值是()元。已知:(P/A,10%,8)=5.334 9。 ? ?這道題應該是普通年金吧 答案里說是預付年金
我這樣做分錄可以嗎?
你好 ;? ? ? ? 走; 借其他應收款或者其他應付款貸銀行存款? ?
他是付給其他公司 借其他應付款款貸庫存現(xiàn)金就可以了?
那其他應付款不是一直都掛著的了
?你好; 1. 是的。? ?掛著;? 后面? 在考慮收回來 平衡? ?
收回怎么做賬 借稅金及附加 貸其他應付款 這樣嗎?
?你好; 借? 銀行存款貸其他應付款? ?
不是這樣的,他是付給對方,還會有收回?
你好 ;? 你們是讓對方公司幫忙你們買社保嗎 ? 我還以為你幫別人買社保;? 那么你到時要走費用去;? ? ? 借管理費用-社保? ; 其他應收款-個人社保 貸其他應付款? ?
先計提再付款是這樣嗎?借管理費用社保,貸其他應付款 借其他應付款貸庫存現(xiàn)金
?你好1.? ? ?正常是 先計提后付款;??
怎么感覺 餐飲內(nèi)賬 收回現(xiàn)金 借庫存現(xiàn)金貸應收賬款 計提之前社保中剔除 借應收賬款貸稅金及附加
計提社保 借稅金及附加貸應交稅金
有點弄糊涂了
?你好 ;? ? ? ?這個不對哦 ; 社保怎么可能走稅金及附加去處理的;? ??