你好;? ? ? ? ? ?這個內(nèi)賬的話; 不用的? ?
這個是個人付款的 他們現(xiàn)在一直掛的是應(yīng)付賬款 我現(xiàn)在掛的話就只能先做成借:應(yīng)付賬款 ,貸:其他應(yīng)付賬款 是嗎?后面再做成借:其他應(yīng)付款, 貸:庫存現(xiàn)金 是吧
請問 公司計提繳納社保為什么是 借 管理費用 貸 應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款(個人繳納社保)貸庫存現(xiàn)金呢?
餐飲內(nèi)賬 請問掛其他公司社保,先付款,借應(yīng)付賬款貸庫存現(xiàn)金,要計提嗎?
請教個問題,貸款戶到賬100w,可以以提現(xiàn)的方式轉(zhuǎn)存?zhèn)€人賬號嗎? 借:庫存現(xiàn)金100w貸:短期借款100w借:其他應(yīng)付款-**100w貸:庫存現(xiàn)金100w 這樣做賬對嗎
請問一下 掛預(yù)付的時候可以借預(yù)付賬款貸其他應(yīng)付款 付款的時候 借其他應(yīng)付款 貸庫存現(xiàn)金 可以這樣做分錄嘛
請問用外幣付海運費憑證怎樣做,
我公司有一臺叉車 之前是作為固定資產(chǎn) 每個月進(jìn)行折舊,現(xiàn)在把它賣掉了 ,我現(xiàn)在是不是要在卡片中減少這個固定資產(chǎn)? 還是說直接做分錄?
建廠期間支付的土地使用費入什么科目
老師 我想問一下,員工報銷火車票費用,發(fā)票金額是176 用了優(yōu)惠券后實際付款是173,可以按176報銷么
我公司有一臺叉車 之前是作為固定資產(chǎn) 每個月進(jìn)行折舊,現(xiàn)在把它賣掉了 ,我現(xiàn)在是不是要在卡片中減少這個固定資產(chǎn)? 還是說直接做分錄?
一般納稅人開專票,加幾個點稅點
請問,老師殘保金計算公式里上年在職職工人數(shù),這個怎么取數(shù)?是平均人數(shù)嗎?
老師您好,我在某平臺訂購住宿,某旅行社,開具住宿發(fā)票給我開票內(nèi)容是:旅游服務(wù)*住宿服務(wù)對嗎? 還是應(yīng)按:住宿服務(wù)*住宿費才對? 發(fā)票內(nèi)容是旅游服務(wù)開頭是否可按專票開具?能否抵扣? 還有我在某平臺訂購住宿費開具發(fā)票內(nèi)容是,生活服務(wù)*代訂酒店住宿 開票內(nèi)容是不是不對呀?應(yīng)該是經(jīng)紀(jì)代理對嗎?開票內(nèi)容不對能抵扣嗎
我公司有一臺叉車 之前是作為固定資產(chǎn) 每個月進(jìn)行折舊,現(xiàn)在把它賣掉了 ,我現(xiàn)在是不是要在卡片中減少這個固定資產(chǎn)? 還是說直接做分錄?
老師,中級會計和職業(yè)醫(yī)師證哪個難,哪個更有含金量
我這樣做分錄可以嗎?
你好 ;? ? ? ? 走; 借其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款貸銀行存款? ?
他是付給其他公司 借其他應(yīng)付款款貸庫存現(xiàn)金就可以了?
那其他應(yīng)付款不是一直都掛著的了
?你好; 1. 是的。? ?掛著;? 后面? 在考慮收回來 平衡? ?
收回怎么做賬 借稅金及附加 貸其他應(yīng)付款 這樣嗎?
?你好; 借? 銀行存款貸其他應(yīng)付款? ?
不是這樣的,他是付給對方,還會有收回?
你好 ;? 你們是讓對方公司幫忙你們買社保嗎 ? 我還以為你幫別人買社保;? 那么你到時要走費用去;? ? ? 借管理費用-社保? ; 其他應(yīng)收款-個人社保 貸其他應(yīng)付款? ?
先計提再付款是這樣嗎?借管理費用社保,貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸庫存現(xiàn)金
?你好1.? ? ?正常是 先計提后付款;??
怎么感覺 餐飲內(nèi)賬 收回現(xiàn)金 借庫存現(xiàn)金貸應(yīng)收賬款 計提之前社保中剔除 借應(yīng)收賬款貸稅金及附加
計提社保 借稅金及附加貸應(yīng)交稅金
有點弄糊涂了
?你好 ;? ? ? ?這個不對哦 ; 社保怎么可能走稅金及附加去處理的;? ??