你好。你好,按照發(fā)票的成本核算。

老師,我們這個(gè)月要入庫一批邊角料,所用的材料是以前年度零星留存的原材料,那我應(yīng)該怎么核算這批成本呀,以前年度的原材料早已經(jīng)把成本分?jǐn)偭?/p>
老師,你好!我19年8月暫估入庫了原材料15萬元,一直到19年期末結(jié)賬為止對方都未開具原材料發(fā)票給我,所以就在19年按照暫估入庫原材料計(jì)入生產(chǎn)成本了,一直到20年3月對方才將原材料開具給我,實(shí)際原材料是8萬,請問我20年怎樣做賬,怎樣去調(diào)19年的賬!謝謝!
老師您好,我這邊有一筆去年9月份入賬的原材料(普票),金額5萬錄成了50萬,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),請問更正的分錄應(yīng)該怎么寫?我們?nèi)ツ甑脑牧蠜]有結(jié)轉(zhuǎn)完
請問老師去年的原材料成本票據(jù)在今年7月份才來報(bào)銷上賬,那這個(gè)原材料成本怎么核算分配?
老師上個(gè)月在核算成本時(shí)漏記了一種原材料,等于少攤了原材料成本,這個(gè)月又沒有生產(chǎn)了,那漏記的原材料成本怎樣去計(jì)算攤銷?
小規(guī)模酒公司A,成為另一個(gè)小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬,這100萬A公司應(yīng)怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄的借方是什么?
收到款項(xiàng)時(shí): · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 因?yàn)檫€有留抵進(jìn)項(xiàng),所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項(xiàng) 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時(shí)到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個(gè)人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個(gè)人一起開洗車店如何做一個(gè)合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個(gè)頁面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負(fù)數(shù)著,但是我們得半個(gè)月現(xiàn)金才能收到那個(gè)金額,一直掛負(fù)數(shù)會(huì)不會(huì)有問題


可以直接轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本嗎?,如果在當(dāng)期分?jǐn)偝杀灸沁@個(gè)月產(chǎn)品成本非常高。
。是去年就領(lǐng)用成本了嗎?
實(shí)際是去年領(lǐng)用的,只是到現(xiàn)在才來上賬
去年沒有算成本的
實(shí)際影響損益了嗎?
沒有影響,只是生產(chǎn)耗用的油費(fèi)
借制造費(fèi)用,按銀行存款。