你好;? ?沒繳納的;? 個(gè)稅申報(bào)不能填寫個(gè)人扣的社保金額的 ; 等著實(shí)際繳納給社保局才填寫的??
老師,工資這一塊我處理一直有糾結(jié)。公司一直從個(gè)人工資里面扣個(gè)稅跟個(gè)人社保。但是交到2021年4月再就一直沒有交過。我也是2021年4月份來到公司。之前人做的工資表,我一直按照那個(gè)就做。因?yàn)橹暗膯??所以他工資表里面做的單位社保跟個(gè)人社??隙ㄓ悬c(diǎn)差異。所以我單位社保就沒有計(jì)提,也不知道有沒有個(gè)稅,所以我做賬時(shí)把個(gè)稅跟個(gè)人社保也沒有寫出來。只是銀行發(fā)多少,我就計(jì)提多少。這個(gè)是工資表。該怎樣正確的去做?
老師這個(gè)是我調(diào)整過來的工資表,有一個(gè)員工從工資里扣個(gè)人社保。但是單位沒有交,個(gè)稅系統(tǒng)沒有顯示個(gè)人社保,這個(gè)怎么報(bào)個(gè)稅?
公司前幾年資金周轉(zhuǎn)不過來,員工社保沒有給交,并且沒有在系統(tǒng)里認(rèn)定,但單位承諾給交社保,現(xiàn)在員工離職,單位把前幾年承諾的單位部分社保經(jīng)過計(jì)算發(fā)給員工個(gè)人,這部分錢到我這怎么做賬? 單位給的是社??睿绫O到y(tǒng)里沒有,也無法計(jì)提社保
一個(gè)員工在兩個(gè)單位領(lǐng)工資,社保在A單位交,B單位申報(bào)個(gè)稅時(shí)還可以扣社保嗎?還有員工單位和他個(gè)人都沒有交社保,個(gè)稅申報(bào)可以扣社保嗎?
社保系統(tǒng)人員與個(gè)稅系統(tǒng)人員不一致,比如某個(gè)人在社保系統(tǒng)有錄,但在人員個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)沒申報(bào)進(jìn)去,這名員工 工資怎么處理
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬元;購置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈(zèng)10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
那我報(bào)稅時(shí)填工資表的實(shí)發(fā)數(shù)還是應(yīng)發(fā)數(shù)???
?你好; 寫你應(yīng)發(fā)工資金額來寫的??
寫4762.38元還是寫4371呢?
?你好;? ?按照這一行的 每個(gè)員工對(duì)應(yīng)的金額來報(bào)? ?
填到本期收入那欄嗎?那個(gè)人社保是從員工工資里,扣除了。這個(gè)后期怎么算?個(gè)稅怎么算?
?你好1. 是的。本期收入欄次的 2.? 工資個(gè)稅預(yù)扣預(yù)繳計(jì)算公式 當(dāng)月個(gè)稅 = (累計(jì)收入 - 累計(jì)五險(xiǎn)一金 - 累計(jì)專項(xiàng)附加扣除 - 累計(jì)減除費(fèi)用)x 預(yù)扣稅率 - 速算扣除數(shù) - 累計(jì)已繳納稅額 應(yīng)納稅所得額= 累計(jì)稅前工資收入 - 累計(jì)五險(xiǎn)一金(個(gè)人繳納部分) - 累計(jì)專項(xiàng)附加扣除 - 累計(jì)減除費(fèi)用 累計(jì)應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 x 稅率 - 速算扣除數(shù) 當(dāng)月應(yīng)納稅額 = 累計(jì)應(yīng)納稅額-累計(jì)已繳納稅額 累計(jì)減除費(fèi)用 = 員工當(dāng)年在職月數(shù) x 5000
那老師工資表里面把員工的工資扣除了。那報(bào)稅時(shí)不扣除員工就要交稅啊?
?你好 ;? ? 你扣除 是說的扣除什么金額? ?
老師那給員工發(fā)的工資是4371啊
?你好;? ?你不是扣除了個(gè)人社保金額嗎 ;? 你這個(gè)金額繳納給社保局或者 稅務(wù)局沒有? ??
員工發(fā)工資時(shí)扣除了。社保沒有核定去,也沒有交過。斷交了,但是從工資里還扣著呢。要這種怎么處理?。?
?你好 ; 沒有繳納; 你去扣除干嘛 ; 你做賬;? ? 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款-個(gè)人社保 ; 銀行存款 ; 這樣掛著 ;? ? ?
老師麻煩回復(fù)下
?你好; 上面回復(fù)你了。? 做分錄 按我寫的處理;? ? ?? 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款-個(gè)人社保 ; 銀行存款 ; 這樣掛著 ;? ? ?
安實(shí)發(fā)多少計(jì)提多少這樣做賬
報(bào)稅時(shí)安實(shí)發(fā)工資填那欄在沒有數(shù)子了就這么干著呢。
?你好; 按應(yīng)發(fā)工資來計(jì)提? 工資分錄 ; 按照你 實(shí)發(fā)情況扣除個(gè)人社保的金額; 做賬? ??? 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款-個(gè)人社保 ; 銀行存款 ; 這樣掛著 ;? ? ?
老師這個(gè)我知道,就是這個(gè)情況我給你說了嗎?
?你好 ;? ? ? ?是的; 所以我在跟你說了 怎么來做賬;? ?怎么來處理? 計(jì)提 ;? 你看看我上面給你說的; 你 理解沒有 ;? ?