您好,借成本費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸銀行存款,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
老師你好,我想請教下,5月份銀行支付一筆貨款11000元,6月份取得專票,往后月份才抵扣稅,這情況的分錄:5月份做的分錄:借:應(yīng)付賬款11000元 ,貸:銀行存款11000元, 6月份收到發(fā)票分錄:原材料9734.51元 貸:應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅1265.49元,貸:應(yīng)付賬款11000元 往后月份抵扣時(shí)分錄是怎樣做,謝謝!
對方8月給開的7萬的發(fā)票,有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,我一直沒有做賬,也沒有抵扣,11月份付了2萬,怎么做會(huì)計(jì)分錄
對方8月給開的7萬的發(fā)票,有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,我一直沒有做賬,也沒有抵扣,11月份付了2萬,怎么做會(huì)計(jì)分錄
我們公司7月份的手續(xù)費(fèi)為1000元,8月份才開專票1000元,8月份怎么可以抵扣嗎?7月份1000元的進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出是嗎?會(huì)計(jì)分錄要怎么做?
老師 你好!11月份有一張發(fā)票金額16008元沒有認(rèn)證抵扣 ,這月支付了16000 折扣 8元 ,這怎么做賬 ? 11月分分錄沒有做進(jìn)項(xiàng)稅(待認(rèn)證發(fā)票) 直接做了應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額, 12.月份沒有進(jìn)項(xiàng) 也沒有銷項(xiàng) 這月該怎么調(diào)整呢
老師,我9月的銷項(xiàng)稅額是37426.19進(jìn)項(xiàng)稅額是11255.94,我要怎么寫分錄呢
一般納稅人開普票,怎么開發(fā),怎么交增值稅呢?
麻煩哪位老師繼續(xù)解答一下 謝謝。那我先計(jì)提放在那里,不發(fā)放,我就寫0行不行?。?/p>
上一屬期未按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用。個(gè)稅提示這個(gè)是什么意思
老師,我9月的銷項(xiàng)稅額是37426.19進(jìn)項(xiàng)稅額是11255.94,我要怎么寫結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢
個(gè)人銷售貨物代開的發(fā)票申報(bào)印花稅嗎?
建筑單位跨省勞務(wù)是不是需要辦外經(jīng)證,這可以開幾個(gè)點(diǎn)票老師
小規(guī)模開票稅率是一個(gè)點(diǎn)嗎
老師,設(shè)計(jì)外包給個(gè)人,簽約合同各種個(gè)人開不了發(fā)票,以開工資形式嗎?還是怎么處理?
老師,新的企業(yè)所得稅,怎么還能不預(yù)交?我們企業(yè)收入大,成本票太少了,怎么辦????
6月份已經(jīng)做了借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款
您好,那也5月做認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅了?
可以沖紅6月份這筆分錄,8月份做一筆正確的分錄嗎?
您好,也是可以的,沒問題
5月份沒有認(rèn)證
您好,那就做賬待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅