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5月份的600元進項發(fā)票沒有抵扣,6月份才支付600元費用,8月份進行抵扣要怎么做會計分錄。

2022-08-08 08:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-08 08:26

您好,借成本費用,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸銀行存款,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項稅)貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅

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快賬用戶8006 追問 2022-08-08 08:28

6月份已經(jīng)做了借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2022-08-08 08:33

您好,那也5月做認證進項稅了?

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快賬用戶8006 追問 2022-08-08 08:33

可以沖紅6月份這筆分錄,8月份做一筆正確的分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-08 08:33

您好,也是可以的,沒問題

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快賬用戶8006 追問 2022-08-08 08:34

5月份沒有認證

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齊紅老師 解答 2022-08-08 08:34

您好,那就做賬待認證進項稅

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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