他是分別來算的,這個(gè)4000它是屬于股息紅利。那么這一塊要單獨(dú)算。
為什么第二季度和第一季度的給我算一塊了,為什么?老師,個(gè)體戶的核定征收需要匯算清繳個(gè)人所得稅嗎 二季度申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候需要把一季度的不含稅收入加在一起申報(bào)嗎
個(gè)人經(jīng)營所得稅這個(gè)案例中,在計(jì)算減免稅額的公式中經(jīng)營主體6000的殘疾人政策減免不是已經(jīng)計(jì)算在里面了嗎?為什么在計(jì)算減免稅額合計(jì)里還要再另外加6000?這不是就享受了兩次政策了?按這樣算,他享受的殘疾人政策減免金額不止6000了啊
最后一問的應(yīng)納稅所得額=2300-8.36-2.04+10+430-250-1800+360=1039.6里面,為什么要加10? 430里面不已經(jīng)包含了不能稅前扣除的商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)的10嗎? 可以解釋下為什么430里包含了商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)的10,應(yīng)納稅所得額這里還要+10嗎
麻煩老師看一下 為什么21年仍然可以不用繳納企業(yè)所得稅 不是已經(jīng)超過五年了嗎? 2020年應(yīng)納稅所得額是20w為什么前五年有140w虧損沒有被彌補(bǔ)?加上20年的20w不是只有120w沒有被彌補(bǔ)嗎
我不明白,資料二不是已經(jīng)含稅嗎?說的是售價(jià),老師講得售價(jià)默認(rèn)就是含稅的,那為什么算應(yīng)收賬款時(shí)還要加個(gè)稅了
怎么看已經(jīng)勾選的發(fā)票
物流公司收到很多三方物流票,但是現(xiàn)在不想抵扣成本,除了掛成本,還能掛哪個(gè)科目,慢慢抵扣,因?yàn)楝F(xiàn)在還沒收入
我們公司贈(zèng)送了另一個(gè)公司一項(xiàng)固定資產(chǎn),我們正常做了視同銷售處理,繳納了增值稅等相關(guān)稅費(fèi),請問我們因該贈(zèng)送業(yè)務(wù)產(chǎn)生的損失能否在企業(yè)所得稅稅前扣除(比如我們視同銷售時(shí)未收的應(yīng)收款項(xiàng),或者資產(chǎn)處置損失等)
老師,公司跟法人用現(xiàn)金借款,寫了借款單還需要寫收入證明單嗎?
老師:辦公室裝修,開13%的專票可以抵扣嗎?
請問經(jīng)營賬是什么意思
老師:您好!朋友公司的賬一直放在代理記賬公司,現(xiàn)在因?yàn)橐赊D(zhuǎn),報(bào)表的未分配利潤有400多萬,查了一下發(fā)現(xiàn)有筆100多萬的向其他人的借款,代理記賬公司看到銀行對賬單有入賬100多萬,誤把這筆借款做成了預(yù)收賬款,如果現(xiàn)在調(diào)整這筆錯(cuò)誤的會(huì)計(jì)分錄,可以減少未分配利潤嗎?
生產(chǎn)企業(yè)超期申報(bào) 填寫出口信息的(出口貨物銷售額幣種匯率是為出口當(dāng)月第一個(gè)工作日的匯率,例如7.3) 例如銀行回單顯示匯率7.1 ①填寫收匯信息的(出口貨物收匯幣種匯率是要填7.1還是7.3) ②憑證總金額:其實(shí)對方轉(zhuǎn)進(jìn)來5000但是減了30手續(xù)費(fèi),顯示貨幣4970,這種情況憑證總金額填5000還是4970
公司對外投資,投資單位是集團(tuán)內(nèi)部單位子公司,被投資單位虧損狀態(tài),匯算清繳的時(shí)候是不是需要填報(bào)投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表跟符合條件居民企業(yè)之間的股息、虹利等權(quán)益性投資收益優(yōu)惠明細(xì)表
老師您好,資產(chǎn)處理的科目是什么啊?