您好 這個(gè)銷售價(jià)款是不含稅銷售額 一般零售才是含稅價(jià)
老師,我們公司做方案報(bào)價(jià),要保證我們的毛利潤是30%,比如我們的材料成本是225含稅,稅率13%,那我的銷售報(bào)價(jià)就是225/1.13=不含稅價(jià)然后用成本不含稅價(jià)/0.7得到我們的不含稅銷售價(jià),如果開票,銷售不含稅價(jià)加6到10個(gè)點(diǎn),我這樣算對(duì)嗎
沒明白,這道題,不是說了,除了金銀首飾,其他的不能扣減嗎,為什么這個(gè)還加上了,而且此時(shí)的實(shí)際收款是含稅價(jià),要計(jì)算成不含稅價(jià)?
老師您好,年末了領(lǐng)導(dǎo)要算利潤。經(jīng)理用含稅的售價(jià)減去含稅的進(jìn)價(jià)。(正常應(yīng)該是不含稅的收入,減掉不含稅的進(jìn)價(jià)再減去所花銷的費(fèi)用) 平時(shí)花的電費(fèi)材料。也有進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣了,那領(lǐng)導(dǎo)算賬的時(shí)候,我們是把這些費(fèi)用按含稅價(jià)算嗎
購入時(shí)的分錄: 借:庫存商品--大米 15萬 進(jìn)項(xiàng)稅額1.35萬 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款 16.35萬 一般納稅人采購的商品入賬不可能是含稅金額呀,那么進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出時(shí)怎么會(huì)有一個(gè)換算不含稅這一步了 一般納稅人采購賬面價(jià)值入賬應(yīng)該是不含稅的呀,賬面成本不就是不含稅的成本么,賬面成本說明是已經(jīng)入賬了的,沒明白一般納稅人入賬后成本扣稅時(shí)為什么要換算一下,不管是網(wǎng)上查閱的資料還是我們?cè)趯?shí)際工作中,一般納稅人賬面成本都不可能是含稅價(jià)的,
我不明白,資料二不是已經(jīng)含稅嗎?說的是售價(jià),老師講得售價(jià)默認(rèn)就是含稅的,那為什么算應(yīng)收賬款時(shí)還要加個(gè)稅了
請(qǐng)問老師境內(nèi)企業(yè)分紅給企業(yè)分紅稅免稅的嗎?不管是控股還是高新技術(shù)企業(yè)
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)放主營業(yè)務(wù)成本合適嗎?
老師,如果2024年公司被稅務(wù)認(rèn)定關(guān)聯(lián)公司往來視同增值稅銷售,補(bǔ)交了增值稅,在做2024年所得稅匯算清繳的時(shí)候,收入這邊會(huì)有影響嗎?這部分視同銷售要算進(jìn)去嗎?應(yīng)該怎么填報(bào)
老師 發(fā)票紅沖會(huì)占用開票額度嗎?我是紅沖去年的發(fā)票重開一樣的
股東的投資款可以用來還公司的銀行貸款嗎
老師,請(qǐng)教一下 1、當(dāng)年虧損額:是當(dāng)年虧損 2、當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損:是怎么算出來的? 3、使用境內(nèi)所得彌補(bǔ):這個(gè)是什么意思,境內(nèi)所得不是已經(jīng)在當(dāng)年虧損的公式里計(jì)算過了嗎?
分公司是獨(dú)立核算的,可以和總公司用一個(gè)銀行帳戶嗎?
什么情況下要交土地使用稅?我看新入的這公司去年交了土地使用稅?今年1月份申報(bào)上沒看到? 我3月份接手這公司,4月份自動(dòng)顯示了房產(chǎn)稅的金額,我直接點(diǎn)提交的,但沒看到土地使用稅就沒申報(bào),這樣可以嗎?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對(duì)公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢,我還需要給你返什么錢么?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對(duì)公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢,我還需要給你返什么錢么?