勤奮的同學(xué)你好呀~ 那個(gè)10萬元商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)是“另”支付的,沒有包含在里面。 希望老師的解答可以幫助到你~
最后一問的應(yīng)納稅所得額=2300-8.36-2.04+10+430-250-1800+360=1039.6里面,為什么要加10? 430里面不已經(jīng)包含了不能稅前扣除的商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)的10嗎? 可以解釋下為什么430里包含了商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)的10,應(yīng)納稅所得額這里還要+10嗎
企球球廠增值稅一般納稅人。2019年10月發(fā)生下業(yè)務(wù):(1)購進(jìn)一批材料,增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款10萬元、增值稅稅額1.6萬元,委托乙企業(yè)將其加工成100個(gè)高爾夫球包,支付加工費(fèi)2萬元、增值稅稅額0.32萬元;乙企業(yè)當(dāng)月銷售同類球包不含稅銷售價(jià)格為0.25萬元/個(gè)。 (2)將委托加工收回的球包批發(fā)給代理商,收到價(jià)款(不含稅)28萬元。 (3)購進(jìn)一批碳素材料,增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款150萬元、增值稅稅額24萬元,委消托丙企業(yè)將其加工成高爾夫球桿,支付加工費(fèi)用30萬元、增值稅稅額4.8萬元。 (4)委托加工收回的高爾夫球桿的 80%當(dāng)月已經(jīng)銷售,收到價(jià)款(不含稅)300 萬元,尚有20%留存?zhèn)}庫。 注:高爾夫球及球具消費(fèi)稅稅率為10%,以上取得的增值稅專用發(fā)票均已通過主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。 問題(1)甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅為多少 (2)這里面的增值稅0.32萬元和4.8萬元是由受托方代收代繳的增值稅稅額嗎
甲公司為居民企業(yè),主要從事玻璃制造和銷售業(yè)務(wù)。2020年度有關(guān)經(jīng)營情況如下:(1)發(fā)生一筆涉及商業(yè)折扣的銷售業(yè)務(wù),該筆業(yè)務(wù)為銷售光伏玻璃一批,不含增值稅售價(jià)200萬元,扣除商業(yè)折扣10萬元后實(shí)際收到銷售價(jià)款190萬元、增值稅稅額24.萬元。(2)實(shí)際發(fā)生合理的工資、薪金支出1000萬元,發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)支出70萬元。(3)計(jì)提未經(jīng)核定的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備20萬元;發(fā)生非廣告性贊助支出10萬元;發(fā)生訴訟費(fèi)用2萬元;員工因公出差乘坐交通工具發(fā)生的人身意外保險(xiǎn)費(fèi)支出0.2萬元。(4)利潤總額2400萬元。已知,職工教育經(jīng)費(fèi)支出不超過工資薪金總額8%的部分,準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除:上年度未扣除結(jié)轉(zhuǎn)至本年扣除的職工教育經(jīng)費(fèi)支出15萬元。為什么要納稅調(diào)增10萬?實(shí)際本年70+去年15,限額80,調(diào)增也是5。如果不管去年的,實(shí)際70,限額80,全額扣除,不做調(diào)整。
甲公司為居民企業(yè),主要從事玻璃制造和銷售業(yè)務(wù)。2020年度有關(guān)經(jīng)營情況如下:(1)發(fā)生一筆涉及商業(yè)折扣的銷售業(yè)務(wù),該筆業(yè)務(wù)為銷售光伏玻璃一批,不含增值稅售價(jià)200萬元,扣除商業(yè)折扣10萬元后實(shí)際收到銷售價(jià)款190萬元、增值稅稅額24.萬元。(2)實(shí)際發(fā)生合理的工資、薪金支出1000萬元,發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)支出70萬元。(3)計(jì)提未經(jīng)核定的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備20萬元;發(fā)生非廣告性贊助支出10萬元;發(fā)生訴訟費(fèi)用2萬元;員工因公出差乘坐交通工具發(fā)生的人身意外保險(xiǎn)費(fèi)支出0.2萬元。(4)利潤總額2400萬元。已知,職工教育經(jīng)費(fèi)支出不超過工資薪金總額8%的部分,準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除:上年度未扣除結(jié)轉(zhuǎn)至本年扣除的職工教育經(jīng)費(fèi)支出15萬元。4.計(jì)算甲公司2021年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額的下列算式中,正確的是AA.2400-(1000×8%-70)+20+10=2420(5)B.2400-15+10+0.2=2395.2(5)C.2400+2+0.2=2402.2(5)D.2400+15+2=2417(5)為什么要納稅調(diào)增10萬?
(11)賣出某商品發(fā)幕價(jià)100萬。增值稅稅率13%,代付運(yùn)費(fèi)2萬,包裝物租金5萬,請問應(yīng)收賬款記多少?A100B113C115D.1203日賣出商品200萬元,增值稅稅率13%,賣家給了59商業(yè)折扣。同時(shí)給了現(xiàn)金折扣3101/23并強(qiáng)調(diào)現(xiàn)金折扣不包括增值稅。根據(jù)以上內(nèi)容,回答(12)-(14)題。(12)如果買家9日付款項(xiàng),需要交多少?A190B209C2147D226(13)“N/30”什么意思?A30日內(nèi)需要付款BN天內(nèi)付款有3%的優(yōu)惠CN天內(nèi)付款有30%的優(yōu)惠D30天內(nèi)付款有N%的優(yōu)惠(14)現(xiàn)金折扣和下相關(guān)?A主營業(yè)務(wù)收入B其它業(yè)務(wù)收入C銷售費(fèi)用D財(cái)務(wù)費(fèi)用(15)以下會使所得稅費(fèi)用降低?A稅率升高B應(yīng)納稅額增加C年內(nèi)遞延所得稅資產(chǎn)增加D年內(nèi)遞所得稅負(fù)增加(16)初賬準(zhǔn)方余額18萬,內(nèi)收到了一已經(jīng)認(rèn)為賬的10萬,為了年底壞賬準(zhǔn)備達(dá)到貸方余額40萬,我們需要計(jì)提多少壞賬準(zhǔn)備?A2萬B12萬C22萬D.32萬(17)以下哪項(xiàng)不影響利潤總額?A營業(yè)外收入B所得稅費(fèi)用C營業(yè)利潤D其他業(yè)務(wù)收入(18)某固定資產(chǎn)初始成本8
郭老師,問一下,享不享受小微企業(yè)是不是按年度來的。
老師你好,單位承擔(dān)個(gè)人部分的社保,匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎?不調(diào)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
早上商品我現(xiàn)金收了,后來要退店長在電腦上打了退貨我現(xiàn)金退,晚上現(xiàn)金會少嗎
老師 請問年終匯算清繳報(bào)告是什么?怎么弄呀
能發(fā)一份租賃合同模板嗎
第 15 題待分配的全部生產(chǎn)費(fèi)用是多少啊
一般常見的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警有哪些,如何預(yù)防
老師這個(gè)月報(bào)稅是到22號嗎?
請問老師,在定金登記表里怎樣設(shè)置“日期和廳面”兩個(gè)條件同時(shí)重復(fù)的預(yù)警?
那之前計(jì)提了一張:借:庫存商品,貸:其他應(yīng)付款,后面采購發(fā)票(庫存來了)來了的話是什么分錄
我知道另支付的10萬商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi),我主要是不知道430里包含了這個(gè)10啊,為啥還要再加一個(gè)10?
業(yè)務(wù)2總共要調(diào)增的不就430嗎?這個(gè)商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)是在業(yè)務(wù)2里的???不就包含在這個(gè)430里嗎?
我算的工資薪金總額是按的2000算的啊
我知道這個(gè)10是哪里的了,是那個(gè)外購商譽(yù)的
同學(xué)學(xué)得真好,外購商譽(yù)不能攤銷扣除,整體轉(zhuǎn)讓時(shí)才可以扣除。 同學(xué)繼續(xù)加油哦,祝同學(xué)早日通關(guān)~