您好 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷項-進項差額 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
老師,我們是一般納稅人,增值稅分別做了進賬和銷項明細科目,請問月底轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄怎么做
老師,請問一下一般納稅人10月份有銷項,以前有留底 就不用交稅了。分錄要怎么做銷項才平??? 平常分錄就是 借銷項 貸進項 借轉(zhuǎn)出未交增值稅或者貸轉(zhuǎn)出未交增值稅。現(xiàn)在只有銷項 不用抵扣進項。怎么做分錄呀
請問老師這個月我們要繳納增值稅就1.借銷項稅額貸進項 轉(zhuǎn)出未交增值稅,2.借 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 未交增值稅 。那下個月不要繳納增值稅,留底的話怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?分錄怎么做呢?
你好,老師,問一下,一般納稅人月底有銷項和進項。月底做結(jié)轉(zhuǎn)分錄是不是要把應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(進項稅額)和應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(銷項稅額)都轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)里面,月底銷項和進項月底無余額,還是這個分錄等到年底再結(jié)轉(zhuǎn),平時月底只做借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費~未交增值稅。
老師,一般納稅人每月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。把二級明細科目結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。如果進項大于銷項,怎么做分錄?
老師,公司是進出口貿(mào)易公司,有出口退稅的。針對退貨運回的商品,公司做了進口處理,同時還要付外匯給香港公司。這樣出口的公司,又有進口,有沒有問題?
提高董事會獨立董事人數(shù)為什么不是降低大股東侵占小股東的一種措施?我看到筆記中有一道題,這題錯的人很多。我也覺得是對的
老師,馬上端午節(jié)了,公司外購的禮盒粽子,發(fā)給每位員工作為端午節(jié)福利。請問外購用于集體福利的,是不用繳納個稅的吧?直接做賬管理費用-福利費?嗎?
口腔診所,分為5個診室和一個種植牙診室。想對日常耗材進行節(jié)約管理和醫(yī)護人員可控成本績效管理。如何能實現(xiàn)?想把數(shù)據(jù)分析做成餅狀或柱形可視圖。 日常耗材種類50余種,單價30元一下。使用總價高。治療項目不同所需耗材種類有相同的,也有不同的。30元以上單價,使用數(shù)量低。次數(shù)5次一下。耗材批量領(lǐng)用到診室后,隨患者就診一定量后,診室余量少,再次批量領(lǐng)用。
增值稅申報表上月稅費沒錯,有些明細數(shù)據(jù)需要調(diào)整,必須更正申報嗎?
老師好,請問2024年度暫估金額比實際發(fā)票金額大,年度匯算清繳是,這部分調(diào)增填列在哪里?
老師好:咨詢下 有了解房地產(chǎn)集團有限公司資金使用模式嗎?比如一個集團公司,下設(shè)投資、置業(yè)、開發(fā)等,資金流一般內(nèi)部可以互相拆借,利息?開發(fā)商與下面項目公司等等。基本的入門知識,哪里有,或是可以簡單介紹下嗎?
我們是供貨給超市的,我們幫廠家代墊陳列費給客戶,我們以商品形式付給超市的,怎么做分錄?廠家給我們的也是以貨抵這個陳列費
找代理公司給把工商年檢報了,給對方提供哪些信息資料
老師,我兩份人工費的合同,完成了一份費用的支付,另一份沒有支付,但是對方給我開具了兩份合同的合計金額的普票,我想把這張發(fā)票分開,兩次進費用,怎么去做賬,做分錄啊?
那請問如果進賬和稅務(wù)上有誤差,這個需要當月就調(diào)整嗎?
當月沒有發(fā)現(xiàn) 后面月份調(diào)整也可以的
那后面調(diào)整是一次調(diào)整還是要找出相對應(yīng)的調(diào)整?
可以一次性做調(diào)整分錄
請問分錄怎么做呢?
您什么原因?qū)е逻M賬和稅務(wù)上的差異呢?
抵扣是出納去的,我是兼職記賬,所以就出現(xiàn)了差異,有的是票沒及時給我入賬,
抵扣不是勾選平臺勾選認證嗎 您無法進去嗎?
我不管這個抵扣認證,只拿票記賬,
那她勾選認證清單不給您嗎? 然后每個月的進項明細您不核對跟發(fā)票是否一致嗎
沒有,只有發(fā)現(xiàn)繳納稅額和我不一致的時候才和我核對進項,是不是她每個月應(yīng)該把認證清單發(fā)我一份,核對以后再記賬?
是的?每個月應(yīng)該把認證清單發(fā)您一份,核對以后再記賬 不然您稅金不對 現(xiàn)在也不好調(diào)整 因為有的稅金可能在成本 有的可能在費用 所以我也不好給您區(qū)分 不知道您是發(fā)票沒有入賬 還是價稅合計入賬了 如果沒有入賬就補入賬? 如果已經(jīng)入賬了 就要沖銷成本費用 增加進項稅額
好的,我知道,我們這個月就先調(diào)整一致,以后每個月先要一份清單,謝謝老師。
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?