你好,不可以的,這個普通發(fā)票都用不了。
老師好,收到的普通發(fā)票購買方的電話號碼和銀行賬號開錯了,是否可以正常使用
老師好,收到5月的普通發(fā)票退回,卡號需要重開,5月的不能作廢了,需要開紅字發(fā)票嗎
你好,收到的發(fā)票稅號是錯的,然后說重開不了,能當普通收據(jù)使用嗎?
你好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年12月開的進項普通電子發(fā)票稅號錯了,現(xiàn)在這個發(fā)票要重新開嗎 ?還是可以用
你好,我想問一下,我們收到發(fā)票有誤,比如稅號錯誤,能先入賬,然后重新開來正確的發(fā)票再沖么
個體戶需要繳納增值稅嗎,針對定期定額和查賬征收
老師,長期股權投資凈資產(chǎn)調(diào)整,甲公司買了乙公司20%的有表決權的股份,重大影響,如果23年10月1日甲公司將一批存貨賬面價值500,公允價價值1500元賣給乙公司作為固定資產(chǎn)核算,23年的凈利潤5000元,算23年的凈利潤的調(diào)整金額
計提6月工資,但是6月份申報的是5月份的發(fā)放4月份的,這個稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產(chǎn)品種類太多太雜,報關單和采購發(fā)票完全對不起來,,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開,增值稅申報我直接按未開票收入申報是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬 賬上欠著法人其他應付款18萬,可以直接做分錄:借其他應付款 --18萬 貸:原材料 18萬嗎
和老板合作的一個非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢 他找?guī)讉€人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個季度沒有業(yè)務,那申報的資產(chǎn)負債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會計準則,2024年收到個稅手續(xù)費返還1000元未申報增值稅,2025年6月更正申報了2024年增值稅56.60元。2024年收到個稅手續(xù)費1000元時全額計入了其他收益,2025年6月補交更正申報的增值稅56.60元后,實際計入其他收益的應該是1000-56.60=943.40。因更正申報后,2024年增值稅增加了56.60元,導致利潤表中主營業(yè)務稅金(計提的附加稅費10%)也增加了。請問更正申報個稅手續(xù)費返還增值稅后,年報資產(chǎn)負債表和利潤表分別修改哪幾個科目?
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
對銷售方有什么影響?
銷售方,沒有影想到。
如果錯開,那購買方是要作為無票支出核算嗎?
是的是的,是這么做的。
那這個錯誤的發(fā)票能不能作為附件的
你作為附件,你作為原始憑證,他抵扣不了的,所得稅、增值稅都抵扣不了。
好的,明白,謝謝!
不用客氣,工作愉快。