同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
紅字發(fā)票怎么開(kāi),我們屬于銷售方,10月份有一張發(fā)票開(kāi)戶行及賬號(hào)錯(cuò)誤,在系統(tǒng)中我沒(méi)有點(diǎn)作廢,又重新開(kāi)了一張正確的,然后到11月我發(fā)現(xiàn)沒(méi)有把錯(cuò)誤的那張發(fā)票作廢,現(xiàn)在要怎么處理
老師,你好。我想問(wèn)一下,我們公司是一般納稅人,10月23日,開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,80000元。因?yàn)槎愄?hào)錯(cuò)誤,對(duì)方12月份讓我們重新開(kāi)具。對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證,我們做了紅沖處理。然后,又開(kāi)具了正確的增值稅專用發(fā)票。我想問(wèn)一下,10月份的發(fā)票,分錄怎么寫 ,12月份,紅沖的分錄,意思就是,像這種情況,三張發(fā)票應(yīng)該如何處理?
想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題就是紅沖的發(fā)票,是一定一定先紅沖,然后再開(kāi)票嗎,還是說(shuō)可以先開(kāi)正確的,然后再紅沖,這個(gè)沒(méi)有先后順序還是有先后順序的呀,比如,我1月份的發(fā)票,由于沒(méi)有備注,客戶3月份告訴我開(kāi)一張正確的,需要備注,然后我是沒(méi)有收到客戶1月份的發(fā)票寄過(guò)來(lái),我是不是可以先開(kāi)正確的,然后后面收到錯(cuò)誤的發(fā)票再紅沖呢,還是說(shuō)必須先在開(kāi)票軟件上先紅沖,然后才可以開(kāi)正確的有備注的發(fā)票,這個(gè)順序有講究嗎
老師,還有一個(gè)問(wèn)題,方便問(wèn)嗎?之前入賬的發(fā)票,檢查開(kāi)具有誤,現(xiàn)重新開(kāi)具的發(fā)票,拿回來(lái)可以放入原憑證后面嗎?比如6月入賬(有誤發(fā)票)現(xiàn)開(kāi)來(lái)9月正確發(fā)票。或者沖銷原憑證,再做一個(gè)新的憑證,哪個(gè)更合適?
你好,我想問(wèn)一下,我們收到發(fā)票有誤,比如稅號(hào)錯(cuò)誤,能先入賬,然后重新開(kāi)來(lái)正確的發(fā)票再?zèng)_么
比如每用計(jì)提發(fā)放5500,有15元個(gè)稅公司交不從工資扣的那個(gè)分錄對(duì)不
預(yù)計(jì)負(fù)債上表了,為啥還要披露
如果主播個(gè)體以后收入低,主播個(gè)人可以再代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票嗎
公司參加羽毛球賽費(fèi)用,球拍衣等3 000元,如何做賬?
是的公司承擔(dān)的,不用再?gòu)膫€(gè)人工資扣的
老師,我還是不懂,我再追問(wèn)一下,我普票開(kāi)了101360.4,我實(shí)際收入肯定也是101360.4,為什么,庫(kù)存現(xiàn)金要寫102374.01呢? 到底哪張憑證的寫法,才是正確的?
感謝老師細(xì)心的解答,還有個(gè)問(wèn)題個(gè)公司承擔(dān)的分錄幫忙看下,借應(yīng)付職工-工:100貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅100,借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅100貸:銀行存款100
想面庫(kù)存比實(shí)際庫(kù)存大很多如何處理
員工出差,單位給的每天100元餐費(fèi)補(bǔ)助,要并入工資繳納個(gè)稅嗎
老師 你好 小規(guī)模納稅人季度收入超過(guò)30萬(wàn)后,要交增值稅,期末是不是還要計(jì)提附加稅