同學(xué),你好 第三題是不能用之前判斷,應(yīng)該根據(jù)本期的情況來判斷
老師你好,我現(xiàn)在有一個問題想請教你,我們單位有一個工程,現(xiàn)在要給他付40%的工程款,他已經(jīng)把發(fā)票開來了,就前兩個月都已經(jīng)開過來了,然后進項稅我們也抵扣了,但是現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說要把他那個,我們之前預(yù)交了一萬二的電費。要把那個一萬二的電費給他扣回來就說這個賬務(wù)處理的話,我應(yīng)該怎么做?因為關(guān)系到這個稅,這個稅,我們已經(jīng)抵扣完了,他那個發(fā)票拿過來。預(yù)交電費的時候是以我們單位的名稱交的,我們每一個月也取回他那個進項發(fā)票,就是電費的進項發(fā)票拿回來也抵扣過了,所以說這一部分我不知道怎么處理。 以前的老會計給我說的是把那個一萬二就說以現(xiàn)金的形式收回來,讓他以個人的名義交回來,我們給他開一張收據(jù),完了之后計入營業(yè)外收入,這樣子做對不對???
老師,我有個問題想問一下,因為我不是跟你說嗎?我過幾天我就要去一家公司上面做他的財務(wù)主管嗎?那我在這那我現(xiàn)在呢就有根源,他那邊公司是有一個財務(wù)從哪一個會計那會計是一個小伙子,剛也是剛?cè)肼殞W(xué)校畢業(yè)沒多久的,那他這個公司的賬呢,從去年六月份開始建賬到現(xiàn)在,那他我想他自己對這個項業(yè)務(wù)也不是特別熟。我就想問我能不能把他的那個科目余額表發(fā)一份給您看一下,幫我們看一下,它就是設(shè)計的科目上設(shè)置的會不會規(guī)范,能不能幫我們看看把把關(guān)?因為他讓我去審核它的品質(zhì),因為我對這個業(yè)務(wù)本身就不熟,我怎么去審核他的業(yè)務(wù)呢對不對?
嗯,老師我想問一下,為什么他第三題是說那個,嗯,他的重點是說保持職業(yè)懷疑是要在整個過程,而且不能夠依賴管理層以前的那個性能,因為它這一提示說是那個沒有發(fā)現(xiàn),他這邊收入?yún)s在。存在舞弊的風(fēng)險啊
老師我想問一下他第一題這邊是說那個不恰當(dāng),是因為還要詢問關(guān)聯(lián)方的特征,然后被審計單位和交易資金監(jiān)和關(guān)聯(lián)方之間的性質(zhì),但是我的答案寫成詢問不足以提供充分適當(dāng)?shù)淖C據(jù),還要用其他的程序來驗證那個。關(guān)聯(lián)方,那這個是不是就答錯,是錯到哪一邊,是怎么樣的錯。老師我想請問一下他第三題他就說那個只是說披露了是交易,然后他做的會計是他僅僅只是實施了就是利息的比較,然后我寫的答案是說他這樣子是不恰當(dāng)?shù)?,因為它這個證據(jù)明顯就是不充分啊,但是他的答案是說還要查詢其他條款是否與非關(guān)聯(lián)方相同,就不太明白為什么要這樣寫?然后如果第四題的話,他這邊是說那個把那個關(guān)聯(lián)方披露錯誤,不需要與那個治理層溝通,他說他這個不是說與關(guān)聯(lián)方的交易,就是在與治理層溝通的事情嘛,就為什么他那邊又寫恰當(dāng)呢
嗯,老師我想請問一下他這個第四題,他是說。因為他的那個和。這個事務(wù)所的合伙人的父親持有那個假銀行少量股票,然后它這個合伙人,他并不是那個假銀行,就是被審計單位的那個合伙人,但是他是為那個甲銀行下屬的分行提供所得稅申報服務(wù),但是他又不承擔(dān)責(zé)任,但就正常情況,我們是說,如果你是為那個,只是為一個所得稅提供申報服務(wù),它這個其實是沒有職業(yè)道德的危害的。那他這邊為什么他又屬于說是那種,就是就如果說他如果他的問題是說西魏甲銀行提供的一些比如說審計服務(wù)或者其他對財報影響有重大的服務(wù),然后他附近持有甲銀行的股票,那這個我理解,但他這個為什么說它提供的不是中藥服務(wù)的話,那他又說那個就是。這個又是屬于那個。不可以的呢。 然后他這個第六題答案說,答案的選擇就是有很多可以寫,但是他這邊的答案他是寫的是說,因為你收取那個錢,相當(dāng)于說是收取那個被審計單位的那個介紹費,然后那它這個的話是對于那個客觀公正和專業(yè)勝任能力和勤勉競爭產(chǎn)生嚴重不利影響,那這個如果答案寫的城市對獨立性產(chǎn)生不利影響,可以馬
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報,當(dāng)月可開票額度會降下來啊,本來應(yīng)為沒申報,額度不夠 我先申報了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報,額度會再講下去啊 作廢申報 應(yīng)為我報錯了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實收資本合適)
我公司因為有合同糾紛,律師讓提供某個員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險嗎?
員工聚餐直接記去管理費用福利費,還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費核算?
我根據(jù)外賬會計23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負債表和她給我的報表會差個93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產(chǎn)負債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?