。借銀行存款,貸其他業(yè)務收入應交稅費。
老師好,上個月在京東買了東西,開了進項票,借:管理費用 263.21 應交稅費-應交增值稅(進)15.79 貸:應付賬款-京東貿(mào)易。進項已認證抵扣,后面把這個退了,有個進項稅轉(zhuǎn)出。我想問下,是不是購買方開具信息表上傳,由銷貨方開具紅字發(fā)票,那我這個進項稅轉(zhuǎn)出應該怎么做
老師我想問一下,我購買的東西送禮 進入時做了借:管理費用 進項稅 貸銀行 勾選認證了 但是這筆稅金后面做了進項轉(zhuǎn)出 這個進項轉(zhuǎn)出額我要怎么做分錄讓她沒有余額啊
請問老師 之前有家單位購買了我們的東西 但是錢轉(zhuǎn)給了出納。出納再轉(zhuǎn)發(fā)公司賬戶。但是出納只給了她的轉(zhuǎn)款憑證。現(xiàn)在她已經(jīng)離職了 這個該怎么處理
老師,我們公司是代理商,賣出商品后被退貨,我司又退給廠家。賣出商品開了專票做賬并結(jié)轉(zhuǎn)了,退貨給我司我直接做了賣出分錄的紅字附下圖片。廠家給我們開了紅字信息銷項負數(shù)發(fā)票,報稅時我發(fā)現(xiàn)我們進項待抵扣的是已經(jīng)抵扣了,做了進項轉(zhuǎn)出的。有3萬多,我又去找了前期的未抵扣進項稅3萬多做了轉(zhuǎn)出附下圖片。麻煩老師看一下我做的對不對?如果有錯,麻煩老師幫我寫一下正確的分錄,謝謝
老師,請問下公司之前買東西壞了,退貨退款,進項已經(jīng)抵扣,做進項轉(zhuǎn)出,但是當時買來的東西又賣出去了,這個怎么做賬?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應每次出貨的合同 后面是掛在預收賬款還是應收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務師財管與會計,怎么計算分數(shù)
退稅申報,導入報關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導入出口發(fā)票號碼呢
就相當于賣廢品一樣處理。
沒有賣,我們賣出去的那家退回來給我們了,我們退回采購方,重新采購給原來我們賣出去那家
針對原來退貨退款 借 應收賬款。貸 進項稅額轉(zhuǎn)出 另外一個寫什么?庫存商品?
退回來充減收入和成本。
然后再發(fā)貨時正常確認收入和成本。
那是不是要把那家發(fā)票也要紅沖?我們另外買的也是同樣的價格。打算直接給客戶,不在重新開票了
。先開一個負數(shù)發(fā)票,后面再發(fā)貨,再開一個正確發(fā)票。