你好,是什么原因導致需要調整上年度的? 固定資產(chǎn)清理? 呢?
對以前年度毀損的固定資產(chǎn)進行清理處理分錄如下(凈損失): 借:固定資產(chǎn)清理 , 累計折舊 , 貸:固定資產(chǎn) 借:利潤分配——未分配利潤 , 貸:固定資產(chǎn)清理 匯算時需填下表嗎?
賬面只有累計折舊,和固定資產(chǎn)原價,沒有殘值,折舊完了,做固定資產(chǎn)清理,直接做,借,累計折舊,貸固定資產(chǎn)??如果做了殘值,就是借,固定資產(chǎn)清理,累計折舊,貸,固定資產(chǎn)?
2018年有幾個固定資產(chǎn),當時做賬計入了管理費用,現(xiàn)在調到固定資產(chǎn),是做借固定資產(chǎn),貸“利潤分配-未分配利潤”還是最借固定資產(chǎn),借管理費用(負數(shù)),補提2018年至今固定資產(chǎn)的折舊,做借利潤分配未分配利潤,貸累計折舊,還是做借管理費用,貸累計折舊
請問一下老師,調整上年度固定資產(chǎn)清理,貸方固定資產(chǎn)原值,借方是累計折舊和固定資產(chǎn)清理,還是累計折舊和未分配利潤?
請問老師注銷企業(yè)時候固定資產(chǎn)清理會計科目如下: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:固定資產(chǎn) 后面是明細 累計折舊(已經(jīng)折舊)會計分錄如下 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn)清理 累計折舊以后剩的的余額 借:庫存現(xiàn)金 貸:固定資產(chǎn)清理 以上的會計分錄對嗎
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
上年度已轉讓開票未做賬,就是賬上還有上年已處理的固定資產(chǎn)
你好,上年度已轉讓開票未做賬,補做相應賬務處理就是了 借:固定資產(chǎn)清理 ,?累計折舊 ?,?貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款等科目???,貸:固定資產(chǎn)清理?, 應交稅費—應交增值稅 ? 借:以前年度損益調整—資產(chǎn)處置損益?,??貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)
老師,固定資產(chǎn)清理賣虧了,還要繳稅嗎?
你好,固定資產(chǎn)清理賣虧了,會涉及增值稅 不涉及所得稅?
謝謝老師的回答,按多少稅率交呢?
你好 是一般納稅人,還是小規(guī)模納稅人處置固定資產(chǎn) 如果是一般納稅人,這個資產(chǎn)的進項稅額有抵扣嗎??
一般納稅人,進項稅沒有抵扣
你好,一般納稅人,進項稅沒有抵扣 是按3%的征收率減按2%征收稅款?
老師,如果當時買了進項稅抵扣了,現(xiàn)在按多少交?
你好,如果當時買了進項稅抵扣了,現(xiàn)在是按13%的稅率?