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請問老師注銷企業(yè)時候固定資產(chǎn)清理會計科目如下: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:固定資產(chǎn) 后面是明細 累計折舊(已經(jīng)折舊)會計分錄如下 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn)清理 累計折舊以后剩的的余額 借:庫存現(xiàn)金 貸:固定資產(chǎn)清理 以上的會計分錄對嗎

2023-07-06 09:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-06 09:42

同學(xué),你好 嗯嗯,對的

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快賬用戶8281 追問 2023-07-06 09:43

現(xiàn)在我的庫存現(xiàn)金還有余額,這樣做對嗎 借:實收資本 貸:庫存現(xiàn)金

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齊紅老師 解答 2023-07-06 09:43

同學(xué),你好 這個不對的

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快賬用戶8281 追問 2023-07-06 09:45

那怎么做呢,還有利潤分配,這一塊的

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齊紅老師 解答 2023-07-06 09:54

同學(xué),你好 有剩余資金的,先還債務(wù),之后再退實收資本

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快賬用戶8281 追問 2023-07-06 09:56

沒有債務(wù)

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齊紅老師 解答 2023-07-06 09:57

同學(xué),你好 那可以 借:實收資本 ?貸:庫存現(xiàn)金

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快賬用戶8281 追問 2023-07-06 10:01

未分配利潤是負數(shù),還有一項,是當(dāng)時是小規(guī)模納稅人,所以是減按1%的繳納增值稅的,但是因為我們沒到達起征點就不用繳稅,那么當(dāng)時做的未交稅費,現(xiàn)在調(diào)賬會計科目是不是這樣的 借:營業(yè)外收入 貸:未交稅費應(yīng)交增值稅 借:庫存現(xiàn)金 貸:營業(yè)外收入呢

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齊紅老師 解答 2023-07-06 10:11

同學(xué),你好 調(diào)整是這樣的 借:營業(yè)外收入 貸:未交稅費應(yīng)交增值稅

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快賬用戶8281 追問 2023-07-06 10:20

意思不用做現(xiàn)金收入嗎?那么營業(yè)外收入這個科目有余額啊

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齊紅老師 解答 2023-07-06 10:21

同學(xué),你好 營業(yè)外收入,會損益結(jié)轉(zhuǎn)的

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快賬用戶8281 追問 2023-07-06 10:21

好的,謝謝

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快賬用戶8281 追問 2023-07-06 10:22

那么利潤分配跟實收資本這里的會計科目怎么調(diào)整呢

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齊紅老師 解答 2023-07-06 10:24

不客氣,回答滿意請5星好評,謝謝

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快賬用戶8281 追問 2023-07-06 10:33

還請問老師,實收資本跟利潤分配(負數(shù))這樣做會計科目對嗎 借:實收資本 貸:未分配利潤 先把實收資本的平賬,還剩未分配利潤(負數(shù))余額就不用管了嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-06 10:35

同學(xué),你好 未分配利潤(負數(shù)),要把你之前轉(zhuǎn)到未分配利潤的分錄,沖銷掉

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快賬用戶8281 追問 2023-07-06 10:36

之前一直虧損的,沒有轉(zhuǎn)到未分配利潤

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齊紅老師 解答 2023-07-06 10:37

同學(xué),你好 那就不用管了

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快賬用戶8281 追問 2023-07-06 10:38

那我申報以后要注銷企業(yè),是要去政務(wù)大廳處理嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-06 10:41

同學(xué),你好 嗯,需要的

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同學(xué),你好 嗯嗯,對的
2023-07-06
哦,這個折舊金額是已計提的折舊。
2024-04-11
你好 是的 從購入到清理時的累計折舊
2021-05-25
借固定資產(chǎn)清理 負數(shù) 借累計折舊 正數(shù)
2022-05-26
固定資產(chǎn)清理是因磨損、遭受非常災(zāi)害和意外事故而喪失生產(chǎn)能力,或因陳舊過時,須淘汰更新的固定資產(chǎn),所辦理的鑒定、報廢、核銷資產(chǎn)、處理殘值等項工作的總稱
2021-04-03
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