同學(xué),你好 嗯嗯,對的
購買固定資產(chǎn)手機 借固定資產(chǎn) 貸庫存現(xiàn)金 做了一次性折舊后 借管理費用 貸累計折舊 怎么時候才做固定清理 是借累計折舊 貸固定資產(chǎn) (原值)嗎?
老師,固定資產(chǎn)清理了,如果沒有買直接報廢,怎么寫分錄,是必須要走固定資產(chǎn)清理這個科目嗎? 借 累計折舊 100 貸 固定資產(chǎn) 100 還是 借 累計折舊 100 固定資產(chǎn)清理 100 貸 固定資產(chǎn) 100 固定資產(chǎn)清理 100 哪個對?
請問老師注銷企業(yè)時候固定資產(chǎn)清理會計科目如下: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:固定資產(chǎn) 后面是明細 累計折舊(已經(jīng)折舊)會計分錄如下 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn)清理 累計折舊以后剩的的余額 借:庫存現(xiàn)金 貸:固定資產(chǎn)清理 以上的會計分錄對嗎
老師,清理固定資產(chǎn)的分錄:借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 這樣做的話不會造成累計折舊重復(fù)固定資產(chǎn)減少的太多了嗎?
老師,請問下,固定資產(chǎn)清理的時候,第一步,借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊(已經(jīng)計提折舊部分+凈殘值) 貸:固定資產(chǎn), 麻煩看下累計折舊金額怎么算?
股東會決議中主持人和參加人能是同一個人嗎?而且只有這一個人
之前會計預(yù)收賬款沒有確認收入,后期確認收入時要怎么處理?是分幾次確認?還是可以一次性都確認收入
圖片上的福費廷買斷會計分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對方是一般人,是服務(wù)業(yè)務(wù),如果我們給他開了3%專票,他會讓我們再給他補3%的稅錢嗎
公司沒有交租金,沒有房產(chǎn)稅,收到的物業(yè)費發(fā)票抵扣會預(yù)警嗎,
老師 企業(yè)年報 沒有關(guān)聯(lián)單位 關(guān)聯(lián)表是不是就不用填了
老師,為什么伏先股籌資會增加一定的財務(wù)風(fēng)險?
老師就是電子的通行費的普票的稅額會在電子稅務(wù)局的勾選里面嗎?還是說要自己填?
新接手一家公司,沒有年檢,對方直接唯一的基本戶注銷了,請問這樣也可以是嗎?那是不是接手后直接開個基本戶就可以呀?當(dāng)年開新戶就不用年檢了嗎?
貿(mào)易出口退稅和工廠出口退稅區(qū)別是工廠是免稅貿(mào)易是退稅??
現(xiàn)在我的庫存現(xiàn)金還有余額,這樣做對嗎 借:實收資本 貸:庫存現(xiàn)金
同學(xué),你好 這個不對的
那怎么做呢,還有利潤分配,這一塊的
同學(xué),你好 有剩余資金的,先還債務(wù),之后再退實收資本
沒有債務(wù)
同學(xué),你好 那可以 借:實收資本 ?貸:庫存現(xiàn)金
未分配利潤是負數(shù),還有一項,是當(dāng)時是小規(guī)模納稅人,所以是減按1%的繳納增值稅的,但是因為我們沒到達起征點就不用繳稅,那么當(dāng)時做的未交稅費,現(xiàn)在調(diào)賬會計科目是不是這樣的 借:營業(yè)外收入 貸:未交稅費應(yīng)交增值稅 借:庫存現(xiàn)金 貸:營業(yè)外收入呢
同學(xué),你好 調(diào)整是這樣的 借:營業(yè)外收入 貸:未交稅費應(yīng)交增值稅
意思不用做現(xiàn)金收入嗎?那么營業(yè)外收入這個科目有余額啊
同學(xué),你好 營業(yè)外收入,會損益結(jié)轉(zhuǎn)的
好的,謝謝
那么利潤分配跟實收資本這里的會計科目怎么調(diào)整呢
不客氣,回答滿意請5星好評,謝謝
還請問老師,實收資本跟利潤分配(負數(shù))這樣做會計科目對嗎 借:實收資本 貸:未分配利潤 先把實收資本的平賬,還剩未分配利潤(負數(shù))余額就不用管了嗎?
同學(xué),你好 未分配利潤(負數(shù)),要把你之前轉(zhuǎn)到未分配利潤的分錄,沖銷掉
之前一直虧損的,沒有轉(zhuǎn)到未分配利潤
同學(xué),你好 那就不用管了
那我申報以后要注銷企業(yè),是要去政務(wù)大廳處理嗎
同學(xué),你好 嗯,需要的