你好,7月開具發(fā)票,應(yīng)當(dāng)申報增值稅的,可以對之前零申報的報表做更正處理。
老師,請教個問題,就是我們在6月份收到款已經(jīng)在6月增值稅申報表中做無票收入申報了,但我們在7月份把6月份收到的款項開具發(fā)票了,在申報7月申報表的時候該怎么填報吶?
公司7月份的增值稅已經(jīng)申報過了,今年出納去稅局增量發(fā)票核定了新的稅種租賃業(yè)務(wù),然后把租賃業(yè)務(wù)票增量在了7月份,準(zhǔn)備8月份開租賃發(fā)票。那本月需要就7月份的稅費(fèi)重新報嗎
老師,7月份開了一張紅字信息表在報7月份增值稅的時候做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,但是在8月份發(fā)現(xiàn)7月份開的紅字信息表開錯了,又重新開了一張紅字信息表,7月份開的紅字信息表已經(jīng)申請作廢,那我在報8月份的增值稅時,怎么在報表上加上個月那一筆做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的金額
老師你好,咨詢一下!我這里有一個這個情況!去年3月份,不是小規(guī)模稅率變成1%。然后我3月份紅沖了一部分票,是我1月份申報的!導(dǎo)致我3月份申報的時候,應(yīng)交稅費(fèi)就為負(fù)數(shù)!當(dāng)時去大廳修改申報的。然后7月份,專管員又叫我們?nèi)バ薷模⌒薷暮?,?dāng)時就補(bǔ)繳了增值稅和附加稅!然后之前會計7月份做賬的時候,就沒有補(bǔ)計提附加稅和增值稅!導(dǎo)致現(xiàn)在增值稅未負(fù)數(shù),這個負(fù)數(shù)增值稅我怎么做帳,調(diào)整到哪里去呢?
老師,在7月份的時候做了稅務(wù)遷徙,然后當(dāng)時把7月份的增值稅做了零申報,在7月份也有開發(fā)票出去,那現(xiàn)在這個增值稅我還要報嗎
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務(wù)報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬 收到租賃合同的時候,就做長期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報銷餐費(fèi)現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費(fèi)用不能扣,這個怎么理解呢?這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我在抵扣進(jìn)項的時候你系統(tǒng)里現(xiàn)在的稅款所屬期應(yīng)該是7月,我的系統(tǒng)里進(jìn)去就是8月,這是什么情況呢
稅費(fèi)申報及繳納里面有“更正申報”,從這里進(jìn)去更正之前申報的7月申報表。
那個已經(jīng)更正了,當(dāng)時申報的時候沒有申報進(jìn)項稅額跟銷項稅額,現(xiàn)在我要抵扣發(fā)票的時候,屬期就不對
那你先將增值稅申報表作廢,要等一段時間,申報系統(tǒng)后臺一般會自動關(guān)聯(lián)勾選平臺,等一段時間后,再進(jìn)勾選平臺看所屬期有沒有發(fā)生變化
這個申報表只能更正,不能作廢,這樣可以嗎
申報表可以更正可以作廢的,你再找找看作廢的界面,它是彈出來什么提示說不能作廢嗎
不能作廢,只能更正
需要聯(lián)系稅務(wù)局工作人員,將情況告知,讓他們后臺幫你作廢。
那現(xiàn)在我已經(jīng)選了更正了,要怎么辦
選擇更正了沒關(guān)系,現(xiàn)在主要是作廢,讓勾選平臺里面的所屬期顯示成7月,聯(lián)系稅務(wù)局工作人員,讓他們后臺操作作廢掉申報表。
你把剛剛“不能作廢,只能更正”的提示發(fā)我看看
作廢那里就沒有這個申報表,只有更正那里有,然后我已經(jīng)點(diǎn)了更正了
已經(jīng)點(diǎn)更正沒有關(guān)系,需要聯(lián)系稅局工作人員操作,看他們能不能后臺作廢