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公司7月份的增值稅已經(jīng)申報過了,今年出納去稅局增量發(fā)票核定了新的稅種租賃業(yè)務(wù),然后把租賃業(yè)務(wù)票增量在了7月份,準(zhǔn)備8月份開租賃發(fā)票。那本月需要就7月份的稅費重新報嗎

2021-08-23 15:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-23 15:28

你好 你7月份沒有開具相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)票 不需要重新申報

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你好 你7月份沒有開具相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)票 不需要重新申報
2021-08-23
同學(xué)你好 對的 最好是重新報
2021-08-25
你好,7月開具發(fā)票,應(yīng)當(dāng)申報增值稅的,可以對之前零申報的報表做更正處理。
2022-08-05
把原來的70萬發(fā)票要回來,做紅字發(fā)票。
2021-08-14
你好,截圖你的申報表看一下。
2024-07-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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