對的,是的,這一部分就不發(fā)補貼了。
老師:有個問題我不太明白,員工在外有特殊情況未能在食堂就餐的,發(fā)給員工的伙食補助到底要不要交納個人所得稅?我看的注會資料好像是不用,只有做到工資里才交納個人所得稅。但是這種情況我們公司很常見,因為員工需要上門安裝維修服務(wù)。
我們公司監(jiān)理員去工地,以前是按天發(fā)伙食補助,但是現(xiàn)在請了做飯的,那伙食補助是不是就不能發(fā)了?
老師,我公司員工在外地做項目,每天按照標(biāo)準(zhǔn)給補助的誤餐費,或者也可以說是伙食補助費,這種怎么進行會計處理?做工資合適還是填寫差旅費報銷單合適?哪兒種做法稅務(wù)上可以認(rèn)可?可以進行所得稅稅前扣除?
請問老師,公司不讓報銷餐費,員工出差是以伙食補助的形式支付給員工,做費用報銷表,跟其他的發(fā)票一起支付的,那么這部分伙食補助能正常計入差旅費嗎?還能稅前扣除嗎?
老師好,我公司有員工食堂,餐費標(biāo)準(zhǔn)是 每天每人40元,合計800元/月*人,這部分作為補助作在了工資表里,但是不發(fā)給員工,也不在社保和個稅的基數(shù)里,現(xiàn)在報銷食堂采購食材的費用,比如說1萬元,請問老師還用開發(fā)票嗎?
私營獨資企業(yè)老板用的車加油費如何做賬
內(nèi)賬,原公司已買出團備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費用-15元?有個差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機構(gòu),評標(biāo)專家給我們評標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
請問醫(yī)保轉(zhuǎn)入公司帳戶支付員工的生育津貼要交個人所得稅嗎?
以前月份報的個稅還能更正嗎?
老師,請問廣告費怎么填報企業(yè)所得稅年報里面了?廣告調(diào)增表怎么填了,我們有5740元
最后一問,為啥是 20000??20% 啊
先進制造業(yè)企業(yè)增值稅加計抵減,需要做營業(yè)外收入嗎?
四川的公司,總公司和分公司在系統(tǒng)做了匯總納稅,申報總公司的年度企業(yè)所得稅是要把收入和成本等數(shù)據(jù)加起來申報嗎?財務(wù)報表是按照總公司的填嗎
那要是想發(fā),有沒有什么辦法
給他發(fā)放,然后在吃飯的時候再收取費用。
那收的錢給誰啊,做飯的嗎
買菜誰支付的 在企業(yè)的嗎 是的話企業(yè)收錢
不是這個意思,我們想把之前的伙食補助以其他什么辦法繼續(xù)發(fā),有沒有合理的建議
那你們可以繼續(xù)發(fā)放,然后伙食費可以正常報銷,單位承擔(dān),這樣單位支付的就多了。
不會違規(guī)嗎
不違規(guī)的 補貼,你們都是正常交個稅了。
我們是寫的報銷單,也要交個稅嗎
補貼能分到每個人是多少的?需要交個稅。
那取暖費和高溫補貼交個稅?
是的是的,需要交個稅的。