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老師,補繳以往年度的增值稅,在申報表中怎么填寫呢

2022-08-05 09:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-08-05 09:02

你好; 你這個 往年的增值稅;? ? 你應該去改之前的增值稅申報表的; 不是直接在當月來補做的; 這個會涉及滯納金 這些的?

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快賬用戶u9yj 追問 2022-08-05 09:03

就以往年度是按6%開具的發(fā)票專管員認為是銷售合同需要按13%開具讓補繳7%的稅額

頭像
齊紅老師 解答 2022-08-05 09:06

?你好 ;? ?那你稅務局不讓你去大廳改申報表; 讓你直接系統(tǒng)里面報 7%稅額嗎 ;? ?那是否允許你補做無票收入來報這個稅額? ?

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你好; 你這個 往年的增值稅;? ? 你應該去改之前的增值稅申報表的; 不是直接在當月來補做的; 這個會涉及滯納金 這些的?
2022-08-05
借應交稅費應交增值稅貸銀行存款。
2022-08-25
是一般納稅人嗎?是異地預繳的,如果是的話,在附表四本期發(fā)生額和實際抵扣金額還有主表28欄里面填。
2022-05-05
你好 什么原因需要補的
2021-03-04
您好,您是做匯算清繳?
2023-01-03
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