你好,同學, 借固定資產(chǎn)清理184938.06-84185.29 累計折舊84185.29 貸固定資產(chǎn)184938.06 借銀行存款30000 貸固定資產(chǎn)清理30000 借營業(yè)外支出184938.06-84185.29-30000 貸固定資產(chǎn)清理184938.06-84185.29-30000 計算結果自己算一下,祝您學習愉快,如果滿意請留下五星好評,謝謝
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購買老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報告,評估報告上有各個資產(chǎn)的明細及發(fā)票復印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的,這個資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補做嗎?時間隔得有點久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因為之前的會計做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費用里面去了,所以導致資產(chǎn)沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因為我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下。 舉個例子: (1)處理資產(chǎn)時: 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項: 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應交稅費—應交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
老師好! 公司買了一臺汽車,原值184938.06元,累計折舊84185.29元,去年6月份鄰導開車為了避讓人,撞到橋墩上,撞壞了,后來修理廠給了3萬元現(xiàn)金拉走了,這怎么做分錄???
一般納稅人和小規(guī)模貸款利息能開專票么
老師,自然人獨資企業(yè),有的時候把經(jīng)營收入轉入了老板媽媽的賬戶有風險嗎
老師,公司要注銷了,固定資產(chǎn)怎么處理?因為在這些固定資產(chǎn)都是電腦等等,然后轉賣不出去,送給回收垃圾的都沒有人要
年金成本是怎么計算的,折舊抵稅要考慮嗎
老師,我們有個分公司不獨立核算,里面發(fā)工資簽合同的人員是分公司,但是現(xiàn)在分公司賬號有問題,不能支付款項,現(xiàn)在可以在總公司發(fā)工資嗎?
老師 ,自然人獨資企業(yè),開的舞蹈培訓機構,老板自己是老師,老板的媽媽在店里打理,可以給老板和老板的媽媽發(fā)工資,抵成本嗎
老師,1、聘用其他單位已經(jīng)退休人員。簽訂勞動合同和勞務合同更好呢,是不是都可以簽訂?2、勞動法和稅務執(zhí)行標準是不是不一致?3、最新的9月政策是不是有變化?4,簽訂勞動合同,是不是開除要賠償?5、簽訂勞務合同是不是不能入工資核算按照工資申報個稅?必須按照勞務申報并且開發(fā)票?6目前遇到簽訂和勞務合同但是下了入職通知,怎么規(guī)范做法?才不會有勞動風險和稅務申報風險
老師,為什么要用應收賬款呀,別人用的是應付賬款,大白話怎么理解哦
為啥中級課程從8月15號開始聽不了回放 老師
事業(yè)單位需要每個季度零申報城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅嗎?還沒有辦理好不動產(chǎn)證
老師,30000元現(xiàn)金報稅的時候是不是要作為無票收入?。咳绻辉鲋刀愒趺醋龇咒洶??
是的,您們公司是一般人還是小規(guī),車輛是否之前抵扣過進項
是一般,以前進項抵扣過了,納稅申報做好了,就是憑證調(diào)整我不知道我做的對不對,老師你幫我看一下 借:固定資產(chǎn)清理184938.06-84185.29=100752.77 累計折舊84185.29 貸固定資產(chǎn)184938.06 借:庫存現(xiàn)金30000 貸固定資產(chǎn)清理26548.67 應交稅費一應交銷項稅:3451.33 借營業(yè)外支出184938.06-84185.29-26548.67=74204.1 貸固定資產(chǎn)清理184938.06-84185.29-26548.67=74204.1 老師,分錄這樣做對嗎?
是的,正確,沒有問題