?你好 ;? ?尾差是因為四舍五入造成的; 是可以的; 到時你按照實際 繳納的增值稅計提附加稅; 到時 少繳納的走營業(yè)外收入 ;多繳納的走營業(yè)外支出? ? ;不是財務(wù)費用哈??
老師我申報了12月的增值稅銷項是74517.4元,進項是22843.54元然后加計抵減扣了2284.35,最后應(yīng)交增值稅是49389.51、城建稅3457.27、教育費附加1481.69地方教育費附加987.79我12月計提的時候怎么做分錄呢?可以詳細說說嗎?以前沒有做過加計抵減的分錄
老師好,我們單位2月份附加稅全額計提,然后交納。這個月減半政策出臺,給退回來一半。我借:銀行存款,貸:營業(yè)稅金及附加(負(fù)數(shù))。但財務(wù)軟件老提示借貸不平,是分錄做錯了嗎?
老師好,最近申報增值稅附加稅減半交納,總是有一兩分的差額,比如這個月我們附加稅是2095.82,但稅局扣款是2095.80,我做計提附加稅時是按2095.80計提還是按2095.82計提,然后0.02入財務(wù)費用。
老師好,今年2月份的附加稅已經(jīng)計提了,但是后來“六稅兩費減半征收”政策又延續(xù)了。本月交稅時需把2月緩交的稅款一同繳納,但2月附加稅是全額計提的46.62,現(xiàn)在看該實際繳納是給減半了是23.31, 這差額怎么做分錄???
老師,之前退過一次增值稅,這個報稅時交增值稅,但是附加稅把上次退增值稅該抵扣的附加稅抵扣了部分,媽這次附加稅的計提我是按照實際繳納金額計提還是說按照這次交的增值稅為基礎(chǔ)計提呢?
老師,就是我們是個新公司,現(xiàn)在找一些臨時工,然后我要給他們做考勤。告訴他們釘釘打卡了,但是他們總忘,因為臨時工,做不了幾天,那我怎么給他們畫考勤,因為他們不來辦公室。人員比較多20多人,有沒有好點的辦法
老師 請問報稅的時候 我在哪里可以看到我是不是總公司 需要匯總申報呢
老師,這道題應(yīng)交所得稅算出來了,最后分居有借所得稅費用,遞延資產(chǎn)負(fù)債的分錄怎么寫啊
購物卡充值卡,如何做賬,現(xiàn)在上面寫了預(yù)付卡
#提問#老師請問下,計提工資與實際發(fā)放的工資不符,是審計時發(fā)現(xiàn)上半年計提工資比實際發(fā)放的多,怎么處理合適
公司買新車,車輛購置稅怎么申報?
老師,就是我們是受托方小規(guī)模公司,和委托方簽了合同,我們負(fù)責(zé)做一些演出 售賣服務(wù)。這個收入是從美團 抖音等平臺下單直接進委托方賬戶,然后一個月委托方給我們受托方打一比款。這個打款可以讓委托方不打進公戶里面嗎?如果打進公戶我是不是就必須做收入了,請明白的老師回復(fù),不要誤導(dǎo)我謝謝
老師,前年公司購買的預(yù)付卡發(fā)給員工,商家開的預(yù)付卡普票,我入賬了,但是沒有計入福利費,現(xiàn)在能否把這個給沖掉不計入福利費,直接并入員工工資進行更正申報
老師這個過路費可以作為發(fā)票使用嗎?
老師20500的計算沒看懂?