補(bǔ)開的發(fā)票放在原來的憑證后
我司是小規(guī)模,有一筆費(fèi)用款,2021年2月付的,沒收到發(fā)票,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)做賬:借預(yù)付,貸銀行,2021年 6月收到對(duì)方開的發(fā)票,但是會(huì)計(jì)沒入賬?,F(xiàn)在我接手才發(fā)現(xiàn)這個(gè)發(fā)票沒入賬,那這發(fā)票還能用嗎?我該怎么做賬處理?
我司是小規(guī)模,有一筆費(fèi)用款,2021年2月付的,沒收到發(fā)票,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)做賬:借預(yù)付,貸銀行,2021年 6月收到對(duì)方開的發(fā)票,但是會(huì)計(jì)沒入賬?,F(xiàn)在我接手才發(fā)現(xiàn)這個(gè)發(fā)票沒入賬,那這發(fā)票還能用嗎?我該怎么做賬處理?
請(qǐng)問老師,我們對(duì)應(yīng)收款的時(shí)候發(fā)現(xiàn)一筆以前年度未開票收入,當(dāng)時(shí)沒開發(fā)票全額記到收入里了,確認(rèn)了應(yīng)收賬款,但對(duì)方?jīng)]有收到發(fā)票,沒有確認(rèn)應(yīng)付賬款,現(xiàn)在給對(duì)方補(bǔ)開發(fā)票,我應(yīng)該怎么記賬呢?
2021年11月收到的貨款3萬,但是當(dāng)時(shí)沒記貨款,直接入賬了,現(xiàn)在對(duì)方要求我們補(bǔ)開這筆的發(fā)票,應(yīng)該怎么入賬
老師您好,我們有一筆2021年末的預(yù)收賬款開票給對(duì)方了,也收到了款項(xiàng),但是未發(fā)貨,當(dāng)時(shí)并未確認(rèn)收入,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購(gòu)買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開增值稅,可是對(duì)方一年才能開具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
小規(guī)模公司稅率有多少。。。。。。。
無動(dòng)力游樂場(chǎng)開票賦碼怎么付
個(gè)人代開房租跟公司開房租稅率
核定征收的個(gè)體戶,季度開票超過30萬怎么辦?
老師你好,我們收到廠家開具給我們的一張負(fù)的44500的紅字發(fā)票,會(huì)計(jì)是這樣做賬的,我有點(diǎn)理解不了,麻煩老師指導(dǎo)一下
其他業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)支出是一樣的嗎??jī)蓚€(gè)有什么區(qū)別
當(dāng)時(shí)收到這筆錢,掛的應(yīng)付賬款
那你收到后 借:利潤(rùn)分配 貸:應(yīng)付賬款
如果沖回到應(yīng)收賬款應(yīng)該怎么做
借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)付賬款