你好;? ? 你們這個保證金是什么業(yè)務發(fā)生的; 這樣好判斷 ; 你們收取的保證金要轉(zhuǎn)收入 是嗎? ?
對方付的保證金,因為違約,不用退給對方,當時開的是收據(jù),現(xiàn)在怎么處理,用交稅嗎,我家是小規(guī)模,分錄怎么做
開票10萬回款8萬。另外2萬甲方直接扣了工程履約保證金沒有打給我、開票做的主營業(yè)務收入、貸應收、現(xiàn)在應收2萬沒平賬務處理怎么做。
保險公司開給我們的專票,我入賬時候做的是借主營業(yè)務成本,待認證進項稅額,貸預付賬款。專票還沒認證,現(xiàn)在因為金額多開了700多,現(xiàn)在需要退回去重開,那我怎么做賬啊
開業(yè)的時候收了保證金25萬,現(xiàn)在人家違約,開發(fā)票給對方,怎么做賬呢,款是以前收的,我現(xiàn)在做的內(nèi)賬,進項稅額14150.95
請問老師,我們對應收款的時候發(fā)現(xiàn)一筆以前年度未開票收入,當時沒開發(fā)票全額記到收入里了,確認了應收賬款,但對方?jīng)]有收到發(fā)票,沒有確認應付賬款,現(xiàn)在給對方補開發(fā)票,我應該怎么記賬呢?
老師,運輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進項稅,500 萬以下的固定資產(chǎn)一次性進費用了
老師勞務費不管有沒有發(fā)票都要申報是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報?
假設(shè)設(shè)備買了10萬,賣了5萬,折舊1萬,是不是處理損益就是營業(yè)外加收入10-5-1=4萬,4萬放營業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報表,需要每個季度都改嗎?稅務局說只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報表后需要交的稅,但是這個交的稅里涵蓋了前期填錯時已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當時普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會議,我們邀請客戶參加會議,會議銷售課程,達成成交了,我們公司收款,然后甲公司負責交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會務費及老師提成,需要我們分攤,但是他們是用私戶收款的,也要求我們用私戶付。我們沒有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
老師好,我們單位7月21日入職新員工,定的工資是5000元,請問7月份工資怎么計算?
老師,您好麻煩講解下1.2.5這幾道題,第一題疑問點是所得稅稅率25%湊熱鬧,就不會做了;第2題是乙公司對外出售40%,是不是表述錯了,
個體工商戶 要自己開增值稅發(fā)票 一定需要查帳征收嗎
求市場組合的風險收益率需要×β嗎老師
個體工商戶用自己的房屋經(jīng)營 需要繳納房產(chǎn)稅和土地稅嗎
發(fā)票開的管理費,應該是要轉(zhuǎn)收入,可是銀行賬我沒看到這筆錢轉(zhuǎn)入
?你好;? ? 那你這個保證金25萬意思還沒收到哇 ?? ??
老板說已經(jīng)收到錢了,以前收的
?你好;? 那你之前收款 怎么掛科目的; 我看看之前科目; 我才能判斷你們的 開票出去怎么來借方科目的??
我也不知道,查不到這個信息,可以不理嗎
?你好;? 不能哦; 你開票了 肯定要做收入處理的; 不然你? 賬實不符合的??
我做的內(nèi)賬,那我再問問看吧,謝謝啦
你好 ; 好的; 一定要? 問清楚; 雖然是內(nèi)賬 也得理清楚原來科目; 避免糊里糊涂的? 做賬? ?