您好,您這是用到哪里的?沒有合同,一般不交印花稅。具體看你稅務(wù)局要求。
老師,請問我司租賃的倉庫租賃費已經(jīng)繳納過印花稅了,我司給客戶開具的倉儲費發(fā)票還需要再繳納印花稅嗎? 我司是貨運代理公司,我方給客戶開具的運輸服務(wù)發(fā)票還需要繳納印花稅嗎?
對方開具給我們的經(jīng)營租賃租車費怎么做賬???沒有合同需要繳納印花稅嗎?
老師好,工地租用私人鏟車挖機等機械用車,對方去稅局開具的經(jīng)營租賃*機械租賃發(fā)票,我司付款方也需要繳納印花稅嗎?按照財產(chǎn)租賃繳納嗎?
我單位跟吊車租賃公司簽訂的合同,收到對方發(fā)票,我們需要繳納印花稅嗎
請問老師我們公司租賃辦公樓,對方給我們開具發(fā)票,我們需要繳納租賃合同的印花稅嗎
老師 你好我想請問一下 我做水電 是材料帶安裝 現(xiàn)在要結(jié)工程款 我這個發(fā)票的項目名稱應(yīng)該怎么選
有不用寫本月合計和本年累計的明細(xì)賬嗎?是什么類型的
請問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨保管原始憑證資料??
老師,個人獨資個人經(jīng)營所得不享受減免政策哦?
第80題我有兩個不明白的地方,二類水污染應(yīng)該對前幾征稅?
老師,有這么一個問題,分錄如何做?在第三季申報所得稅時,計算錯誤,算出來所得稅是10000萬,當(dāng)時也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費用 10000 貸: 應(yīng)交稅費_所得稅 10000 然后更正了報表,所得稅是 9800, 這個分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購免稅發(fā)票,采購木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個月代開了20萬的采購票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬。那么這個進項稅和加計抵扣怎么計算啊
老師,請問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報送財報(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時,年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
用于汽車
汽車租賃
我們向?qū)Ψ阶廛?
。借成本費用貸銀行存款。
租賃費開的是增值稅專用發(fā)票,直接入銷售費用還是管理費用租賃費用嗎
你一直沒有說用到哪里,你只說用于汽車。
就是用于汽車租賃
。進入主營業(yè)務(wù)成本科目。 進項可以抵扣。
但是我沒有抵扣
怎么做賬呢
金額不大
。你不想抵扣,就是借主營業(yè)務(wù)成本.貸銀行存款。
不應(yīng)該是姐費用嗎
業(yè)務(wù)是對外出租,所以您租進來的記成本。
是對方租給我們,不是我們租給對方
對方租給你們,然后你們用到哪里? 。因為前面我問你了,你說你們是用于汽車租賃。
我們自己用
進入管理費用,租賃費就行了。
好的謝謝
不客氣,祝您工作愉快。