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2)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用化妝包,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額17萬(wàn)元;支付其運(yùn)輸費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額0.44萬(wàn)元。因管理不善,該批化妝包全部丟失。式子
(4)購(gòu)進(jìn)機(jī)械設(shè)備取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款20萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅2.6萬(wàn)元,取得貨物運(yùn)輸增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)5萬(wàn)元、稅款0.45萬(wàn)元,該設(shè)備不需要安裝直接投入使用。(5)當(dāng)月購(gòu)進(jìn)原材料取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額600萬(wàn)元、進(jìn)項(xiàng)稅78萬(wàn)元,支付購(gòu)進(jìn)原材料的運(yùn)輸費(fèi)用取得貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)20萬(wàn),稅款1.8萬(wàn)元;支付裝卸費(fèi)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明裝卸費(fèi)3萬(wàn)元,稅款0.18萬(wàn)元。(6)以商業(yè)匯票方式購(gòu)入包裝物批,價(jià)款為6萬(wàn)元,增值稅額為0.78萬(wàn)元。會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
購(gòu)進(jìn)機(jī)械設(shè)備取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款20萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅2.6萬(wàn)元,取得貨物運(yùn)輸增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)5萬(wàn)元、稅款0.45萬(wàn)元,該設(shè)備不需要安裝直接投入使用。當(dāng)月購(gòu)進(jìn)原材料取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額600萬(wàn)元、進(jìn)項(xiàng)稅78萬(wàn)元,支付購(gòu)進(jìn)原材料的運(yùn)輸費(fèi)用取得貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)20萬(wàn),稅款1.8萬(wàn)元;支付裝卸費(fèi)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明裝卸費(fèi)3萬(wàn)元,稅款0.18萬(wàn)元。以商業(yè)匯票方式購(gòu)入包裝物批,價(jià)款為6萬(wàn)元,增值稅額為0.78萬(wàn)元。會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
2.某公司為增值稅一般納稅人,主要從事化妝品生產(chǎn)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。2022年3月發(fā)生(1)進(jìn)口一批高檔護(hù)膚類(lèi)化妝品,海關(guān)核定的關(guān)稅完稅價(jià)格為85萬(wàn)元,已繳納關(guān)(2)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用化妝包,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額13萬(wàn)元,支付運(yùn)輸費(fèi),取用發(fā)票注明稅額0.4萬(wàn)元,因管理不善該批化妝包全部丟失。(3)委托加工高檔美容類(lèi)化妝品,支付加工費(fèi)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額68萬(wàn)(4)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用酒精,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額13.6萬(wàn)元。(5)銷(xiāo)售自產(chǎn)成套化妝品,取得含增值稅價(jià)款678萬(wàn)元,另收取包裝物押金3.397已知:高檔化妝品增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為15%。要求根據(jù)以上資料,不考慮其他因素,分析回答以下問(wèn)題:(1)計(jì)算進(jìn)口高檔護(hù)膚類(lèi)化妝品應(yīng)納消費(fèi)稅稅額和增值稅稅額。(2)計(jì)算準(zhǔn)予抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。(3)計(jì)算銷(xiāo)售自產(chǎn)成套化妝品應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。
3.某公司為增值稅一般納稅人,主要從事化妝品生產(chǎn)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。2022年3月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷(xiāo)售自產(chǎn)高檔M型化妝品一批,取得不含增值稅銷(xiāo)售額203萬(wàn)元,另收取包裝費(fèi)1.13萬(wàn)元。(2)當(dāng)月贈(zèng)送自產(chǎn)的高檔N型化妝品一批,該批化妝品成本8.5萬(wàn)元,該企業(yè)同類(lèi)化妝品的平均銷(xiāo)售價(jià)格確定的不含增值稅金額為17萬(wàn)元。(3)當(dāng)月將閑置房屋出租,合同約定每月含增值稅租金3.15萬(wàn)元,本月一次性收取一年的房租37.8萬(wàn)元。(4)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額13萬(wàn)元:購(gòu)進(jìn)健身器材一批,用于職工福利,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額0.26萬(wàn)元;支付企業(yè)招待客戶餐飲費(fèi)用,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額0.3萬(wàn)元:支付員工出差住宿費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額0.6萬(wàn)元。已知:高檔化妝品增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為15%:出租不動(dòng)產(chǎn)選擇按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅,征收率為5%。要求:計(jì)算該公司當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額與消費(fèi)稅稅額。
我公司是一般納稅人,小微企業(yè)執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,24年6月成立進(jìn)行做賬,2025年5月才收到24年1至5月建廠的相關(guān)材料,表明在建工程金額有80萬(wàn)應(yīng)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)廠房,2024年6月到今年5月份共計(jì)12個(gè)月計(jì)提固定資產(chǎn)折舊未計(jì)提,現(xiàn)在5月份要補(bǔ)計(jì)提28116.51元。如果計(jì)入制造費(fèi)用,肯定會(huì)影響本月單位成本單價(jià),可以計(jì)入到管理費(fèi)用去,只去影響本月的利潤(rùn)嗎?5月這個(gè)月我是按正常的計(jì)提。
老師,想請(qǐng)教這道題。C選項(xiàng)怎么不對(duì)呢?是因?yàn)槭墙鹑谫Y產(chǎn)嗎?所以不用公允。
老師,我公司是服務(wù)業(yè),然后收款都是個(gè)人客戶打來(lái)的,關(guān)于開(kāi)票這塊,我們沒(méi)有申報(bào)不開(kāi)票收入,雖然客戶不要求提供發(fā)票,但是我們收款的全部都是開(kāi)票的,想問(wèn)下怎樣開(kāi)票比較快,每個(gè)月開(kāi)5千多份太累人。
老師,這題的利率要怎么求出來(lái)呢?
在5月份開(kāi)具1張銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票10萬(wàn)元,6月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,紅沖了,又重新開(kāi)具9萬(wàn)元的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師5月份增值稅報(bào)表如何申報(bào),以及這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
公司基本存款賬戶在網(wǎng)上登錄用戶名是什么?
老師好,我如何知道自己?jiǎn)挝皇褂玫氖鞘裁磿?huì)計(jì)制度或者準(zhǔn)則呢,
不小心刪除了自然人稅務(wù)扣繳端,也沒(méi)有備份,重新下載后沒(méi)有了以前的數(shù)據(jù),請(qǐng)問(wèn)可以不去辦稅服務(wù)廳開(kāi)通扣繳客戶端數(shù)據(jù)下載功能嗎
怎么加老師怎么進(jìn)群?不知道如何學(xué)習(xí)沒(méi)人指點(diǎn)?
老板跟司機(jī)出去吃飯,報(bào)銷(xiāo) 做啥科目
這個(gè)得算進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出吧式子怎么列
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額等于。170000+0.44。