1,消費稅85÷(1-15%)×15% 增值稅85÷(1-15%)×13% 2,68-(13+0.4)+13.6 3,消費稅678÷1.13×15%
增值稅一般納稅人,外購高檔護膚類化妝品生產高檔修飾類化妝品,本年1月生產銷售高檔修飾類化妝品取得含稅銷售收入600萬元。該公司1月初庫存高檔護膚類化妝品100萬元(不含增值稅),1月購進高檔護膚類化妝品600萬元(不含增值稅),7月底庫存高檔護膚類化妝品300萬元(不含增值稅)。已知高檔化妝品適用的消費稅稅率為15%。 要求:(1)計算甲企業(yè)當月準許扣除的外購化妝品買價。 (2)計算甲企業(yè)當月準許扣除的外購化妝品已納消費稅。 (3)計算甲企業(yè)當月應納的消費稅。
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事高檔化妝品生產和銷售業(yè)務,2021年6月有關經營情況如下:(1)銷售自產高檔修飾類化妝品,取得不含增值稅銷售額650萬元,另收取包裝物押金9萬元。(2)采取預收貨款方式銷售自產高檔護膚類化妝品,取得含增值稅銷售額226萬元,該高檔護膚類化妝品本月發(fā)出50%。(3)用一批自產高檔美容類化妝品換取乙公司一批生產材料,同類高檔化妝品平均不含增值稅銷售價格為35萬元、最高不含增值稅銷售價格為38萬元。(4)委托丙公司(一般納稅人)加工一批高檔香水,支付不含稅加工費8萬元,甲公司提供材料成本80萬元,丙公司沒有同類高檔香水的銷售價格,丙公司已按規(guī)定代收代繳消費稅。甲公司將上述委托加工收回的高檔香水全部對外銷售,取得不含增值稅銷售額120萬元。已知:銷售勞務的增值稅稅率為13%;高檔化妝品的消費稅稅率為15%。(1)計算甲公司當月銷售自產高檔修飾類化妝品應繳納消費稅稅額(2)計算甲公司當月采取預收貨款方式銷售的自產高檔護膚類化妝品應繳納消費稅(3)計算甲公司當月銷售高檔香水應繳納消費稅稅額
2.某公司為增值稅一般納稅人,主要從事化妝品生產和銷售業(yè)務。2022年3月發(fā)生(1)進口一批高檔護膚類化妝品,海關核定的關稅完稅價格為85萬元,已繳納關(2)購進生產用化妝包,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額13萬元,支付運輸費,取用發(fā)票注明稅額0.4萬元,因管理不善該批化妝包全部丟失。(3)委托加工高檔美容類化妝品,支付加工費取得增值稅專用發(fā)票注明稅額68萬(4)購進生產用酒精,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額13.6萬元。(5)銷售自產成套化妝品,取得含增值稅價款678萬元,另收取包裝物押金3.397已知:高檔化妝品增值稅稅率為13%,消費稅稅率為15%。要求根據以上資料,不考慮其他因素,分析回答以下問題:(1)計算進口高檔護膚類化妝品應納消費稅稅額和增值稅稅額。(2)計算準予抵扣的增值稅進項稅額。(3)計算銷售自產成套化妝品應納消費稅稅額。
甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產和銷售高檔化妝品。2019年9月有關經濟業(yè)務如下:(1)進口一批高檔護膚類化妝品,海關核定的關稅完稅價格85萬元,已繳納關稅4.25萬元(2)購進生產用化妝包,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額13萬元,支付其運輸費,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.4萬元。因管理不善該批化妝包全部丟失(3)委托加工高檔美容類化妝品,支付加工費取得增值稅專用發(fā)票注明稅額68萬元(4)購進生產用酒精。取得增值稅專用發(fā)票注明稅額13.6萬元(5)銷售自產成套化妝品,取得含增值稅價款678萬元,另收取包裝物押金3.39萬元。增值稅稅率13%,消費稅稅率15%計算消費稅和增值稅
甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產和銷售高檔化妝品。2019年9月有關經濟業(yè)務如下:(1)進口一批高檔護膚類化妝品,海關核定的關稅完稅價格85萬元,已繳納關稅4.25萬元(2)購進生產用化妝包,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額13萬元,支付其運輸費,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.4萬元。因管理不善該批化妝包全部丟失(3)委托加工高檔美容類化妝品,支付加工費取得增值稅專用發(fā)票注明稅額68萬元(4)購進生產用酒精。取得增值稅專用發(fā)票注明稅額13.6萬元(5)銷售自產成套化妝品,取得含增值稅價款678萬元,另收取包裝物押金3.39萬元。增值稅稅率13%,消費稅稅率15%計算消費稅和增值稅
沒有看懂這個講的是什么意思?具體怎么操作可以避免重復使用用過的發(fā)票報銷?
老板和財務是朋友,然后對財務評價很滿意,說財務心細,專業(yè)性強,有底線,說明什么?
老師老板,生產也干 管理也干 那工資分錄怎么做賬??!
老師,我們物業(yè)公司,每個小區(qū)都有幾名業(yè)主委員,然后我們按年給業(yè)主委員每人每年1000元,類似工資,這個需要申報個稅嗎?按什么類型申報?
你好,四月份需要報哪些稅?
我公司是物業(yè)公司,電費發(fā)票包括主營業(yè)務成本電費和代收代繳電費。前幾個月收到發(fā)票時,只做了主營業(yè)務成本,要怎么更正? 收到錢時,借 銀行存款 貸 其他應收款代收代繳,是這么做的。前期已經做了。現在要怎么調整,主營業(yè)務成本做多了 用其他應收款~代收代繳電費,和其他應付款~代收代繳電費過渡的 借 主營業(yè)務成本~電費(紅字),借 其他應付款~代收代繳電費,可以嗎?
公司是自然人獨資公司,要賣公司都需要交什么稅?股權都轉賣
老師納稅調整明細表里資產類調整項目的其他,是什么需要填到這里面呢。
老師你好,事業(yè)單位衛(wèi)生院,付保險1200發(fā)票開1000多付款退回200,預算會計怎么記賬
貿易公司開傭金票經營范圍要有什么