您好,那您就注明哪個月應(yīng)收,哪個月收款,差異自然就有了

我們公司是做水電的,每個月開發(fā)票給電網(wǎng)公司,會有一部分的收入掛在應(yīng)收賬款,可是應(yīng)收賬款有時候跟其他月份的一起付沒有分開,現(xiàn)在應(yīng)收賬款多了幾十萬應(yīng)該怎么對賬?
老師好我們是物流公司,7 8 9 10四個月的帳之前記得比較亂,沒分明細(xì),只有總收入總支出 余額,現(xiàn)在要把前幾個月各個月的帳分明細(xì),應(yīng)收、應(yīng)付、應(yīng)付、未付,11月份支付著九、十月份的帳,十月份也有支付的九月份的,應(yīng)收賬款金額也不是實(shí)際收到的, 因?yàn)橛辛P款 ,當(dāng)時無法查具體多少 ,應(yīng)收和實(shí)付有差價 ,差價是中間利潤,我是11.3 號正式接手的 他們想把之前的全都算清,怎么才能更好的把前幾個月的應(yīng)收、應(yīng)付、未收、未付算清楚
老師好,請問, 公司電費(fèi)沒有發(fā)票,一年大概3000多元。每月用收據(jù)入賬,每月收據(jù)的分錄: 借:其他應(yīng)付款-電費(fèi),貸:現(xiàn)金。 到年底,需要把這個“其他應(yīng)付款-電費(fèi)”轉(zhuǎn)到“管理費(fèi)用-電費(fèi)”嗎?分錄:借 管理費(fèi)用-電費(fèi),貸 其他應(yīng)付款-電費(fèi)。 然后匯算清繳時,因?yàn)闆]有發(fā)票,再納稅調(diào)增? 還是就把“其他應(yīng)付款-電費(fèi)”這個借方余額 在賬上放著不管就行了?這樣匯算清繳也就不用調(diào)整了。 老師,哪種好呢?
應(yīng)收賬款十多年的賬了每年累計下來有三十多萬,現(xiàn)在要對出來是哪幾個月的應(yīng)收賬款,可是現(xiàn)在只有發(fā)票和銀行回單,回單上也沒有注明是多支付和少付的哪個月的賬,現(xiàn)在要怎么才能把應(yīng)收賬款多出來。
跟電網(wǎng)公司結(jié)算電費(fèi)十多年了累計有幾十萬的應(yīng)收賬款,現(xiàn)在要核對是哪幾個月的賬未全部付完,對方單位支付的電費(fèi)多了就沖減應(yīng)收賬款,少付就計入應(yīng)收賬款,可是他們多付電費(fèi)未注明是支付前期哪幾個月的電費(fèi),現(xiàn)在十多年累計下來應(yīng)收賬款余額有幾十萬,現(xiàn)在應(yīng)收賬款要怎么對
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


每個月都有差異,有的是多付,有的少付,從來不按發(fā)票金額付款,要怎么對?
您好,那就整體對差異