借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 借應(yīng)付職工薪酬工資借管理費(fèi)用工資負(fù)數(shù)
老師,實(shí)際發(fā)放的工資比計(jì)提的工資多怎么做賬
你好老師,我計(jì)提工資的時(shí)候是按照上月的工資表的應(yīng)發(fā)工資計(jì)提的,結(jié)果在實(shí)際發(fā)放工資的時(shí)候有考勤扣款,實(shí)際發(fā)放比計(jì)提的少,相當(dāng)于我多計(jì)提了,這個(gè)怎么弄?
老師好~實(shí)際發(fā)放工資比 申報(bào)和計(jì)提 多,怎么做分錄呢
請(qǐng)問(wèn)老師,實(shí)際發(fā)放的工資是4999,計(jì)提時(shí)是5000,實(shí)際發(fā)放比計(jì)提時(shí)少發(fā)了1塊錢,請(qǐng)問(wèn)怎么記賬分錄呢
你好,老師,上月計(jì)提工資比實(shí)際發(fā)放的少了,怎么做會(huì)計(jì)分錄。反過(guò)來(lái),上月計(jì)提工資比實(shí)際發(fā)放的多了,又是怎么做賬的,謝謝!
公司前年申請(qǐng)下來(lái)的一筆貸款沒(méi)有入賬,現(xiàn)在還可以入賬嗎?
公司注銷掉了,通知甲方付款方,把剩余貨款轉(zhuǎn)到個(gè)人名下,怎么寫(xiě)證明
老師,中途建賬比如只有出納其他應(yīng)收款1000就其他應(yīng)收款錄入1000,未分配利潤(rùn)貸方錄入1000嗎?這樣對(duì)嗎
老師好,我們公司銷售設(shè)備后期供試劑,我們進(jìn)價(jià)設(shè)備10萬(wàn),該設(shè)備賣給另一個(gè)公司5萬(wàn),但是后期該設(shè)備需要的耗材我們是有一點(diǎn)點(diǎn)利潤(rùn)的,這種情況稅務(wù)是認(rèn)可的吧?
老師,我之前當(dāng)月租金水電費(fèi)出上月的數(shù)據(jù),現(xiàn)在老板要求當(dāng)月出當(dāng)月,水電4月掛其他應(yīng)付,現(xiàn)在我3月的水電做了4月的制造費(fèi)用,現(xiàn)在該怎樣處理
老師,供應(yīng)商寫(xiě)到付,本來(lái)是她付的,現(xiàn)在成我付,然后供應(yīng)商直接轉(zhuǎn)錢給我,我怎么給回公司呢,我要寫(xiě)什么單
合伙人2021年-2023年分紅一共5萬(wàn),24年結(jié)算,應(yīng)該怎么記賬憑證
老師,公司注冊(cè)資本減資公示了,工商變更到第三步的時(shí)候提示:注冊(cè)資本和股東認(rèn)繳之和必須相等!也沒(méi)有地方修改這是怎么回事?我們公司注冊(cè)資本100萬(wàn),沒(méi)有實(shí)繳。
融資租賃資產(chǎn)折舊填到匯算報(bào)表資產(chǎn)折舊表那列
你好老師清理的固定資產(chǎn)要填在匯算清繳哪個(gè)表上
計(jì)提工資少了,而我按照計(jì)提工資報(bào)的個(gè)稅,這樣會(huì)不會(huì)有補(bǔ)稅風(fēng)險(xiǎn)。反之,計(jì)提工資多了按照計(jì)提工資交個(gè)稅,沒(méi)有補(bǔ)稅風(fēng)險(xiǎn)吧!?
像上面計(jì)提和要報(bào)個(gè)稅的情況,應(yīng)該怎么做好一點(diǎn)?!
一個(gè)少交了個(gè)稅,影響你抵扣企業(yè)所得稅的。l
第二個(gè),你多申報(bào)了個(gè)稅。個(gè)人會(huì)申訴的。
最好的情況就是你支付出去多少社保多少。 少申報(bào)的補(bǔ)上 多申報(bào)的,你可以更正申報(bào),或者是下一個(gè)月少申報(bào)。
好的,謝謝郭老師!
不用客氣,工作愉快。