你好,你交多少附加稅?計(jì)提多少 借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 這個(gè)附加稅的計(jì)稅依據(jù)等于繳納的增值稅減去增量留底退稅之后的。
增值稅期末留抵扣退稅應(yīng)該怎么入賬???會(huì)計(jì)分錄怎么寫
實(shí)行增值稅留抵退稅后,次月繳納增值稅,抵減的附加稅還需要計(jì)提么
老師,增值稅留抵退稅政策下,上期退稅后,這期需要交增值稅,但是附加稅是留抵退稅本期扣除后,還要交一點(diǎn)稅,那這個(gè)附加稅我該怎么做賬呢,
老師,增量留抵退稅,之前申請(qǐng)退稅了,現(xiàn)在要繳納增值稅,繳納增值稅就會(huì)有附加稅啊。申報(bào)的時(shí)候附加稅卻又抵扣了,就是主申報(bào)表要交增值稅而附加稅表附加稅卻又抵扣了,請(qǐng)問這種是怎么回事呢?
收到期末留底退稅后,下期申報(bào)增值稅只需要繳納增值稅,附加稅可以直接抵扣留底退稅是因?yàn)槭裁矗繛槭裁丛鲋刀惒豢傻挚?/p>
老師您好 這里的生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本 和 生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本 請(qǐng)問在什么情況下用這兩個(gè)明細(xì)科目?
老師,匯算時(shí)先上傳年度財(cái)務(wù)報(bào)表,這年度報(bào)表就是第四季度的報(bào)表嗎?
老師,你好,上個(gè)月開票才5萬塊,可以不交稅,進(jìn)賬發(fā)票多抵扣點(diǎn)可以吧
你好,請(qǐng)問金蝶軟件自動(dòng)生成的報(bào)表分析利潤表和資產(chǎn)負(fù)債債表的勾稽關(guān)系,數(shù)據(jù)沒對(duì)上,是什么地方出現(xiàn)了問題?
老師,合作社需要交殘保金嗎?
老師我看你說過成本是收入的百分之八十
老師,請(qǐng)問一下,公司3年前因?yàn)樯暾?qǐng)高企,所以材料入庫由庫存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請(qǐng)高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來
老師,我計(jì)賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營業(yè)成本,含營業(yè)外支出的嗎?
25年企業(yè)網(wǎng)銀年服務(wù)費(fèi)計(jì)入什么科目?
老師,知道,但是留底退稅增值稅后,可以抵扣附加稅的會(huì)計(jì)分錄
你好,不用做分錄,抵扣了的那一部分沒有繳納,不用做賬務(wù)處理。