財(cái)稅2018年80號(hào)公告的,可以抵減要交的城建稅及教育費(fèi)附加。
請(qǐng)問(wèn)增值稅留抵退稅,假如企業(yè)有進(jìn)項(xiàng)100萬(wàn)元: 1、如不退稅的話,可以10%附加扣除,10萬(wàn)元 2、如果退給留抵退稅100萬(wàn)元,10%附加扣除還可以在后續(xù)交稅時(shí)陸續(xù)通過(guò)報(bào)表填寫再減少10萬(wàn)元。
老師,我公司上個(gè)月計(jì)算的應(yīng)交增值稅5萬(wàn),附加稅6000元,之前申請(qǐng)了增值稅留抵退稅2萬(wàn),這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn),附加稅的金額扣除了留抵增值稅基礎(chǔ)上計(jì)算的附加稅金額,留抵退稅不是只影響增值稅嗎,對(duì)附加稅也要退嗎?
請(qǐng)問(wèn)下我司5月已收到留抵退稅,這個(gè)月申報(bào)增值稅及附加時(shí),附加稅還可以抵扣之前得留底退稅額嗎?
收到期末留底退稅后,下期申報(bào)增值稅只需要繳納增值稅,附加稅可以直接抵扣留底退稅是因?yàn)槭裁矗繛槭裁丛鲋刀惒豢傻挚?/p>
為什么申報(bào)增值稅附加稅的時(shí)候,有個(gè)留抵退稅本期扣除額數(shù)字,結(jié)果不需要交附加稅,為什么呀
老師,您好。請(qǐng)問(wèn)公司名稱用省級(jí)名稱,有什么關(guān)系嗎?注冊(cè)資金有限嗎,后期變更或是注銷會(huì)有什么問(wèn)題嗎?
老師 有家公司的股東注冊(cè)公司的時(shí)候用的他的中華人民共和國(guó)外國(guó)人永久居住證辦理的 他是屬于外商企業(yè)嗎 但是填工商年報(bào)的的時(shí)候 它是跳出來(lái)外國(guó)投資商信息讓填的
一般納稅人電商公司,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都是專用發(fā)票,因?yàn)槎际琴u給個(gè)人,不能開(kāi)專用發(fā)票,都是開(kāi)普票,這沒(méi)問(wèn)題吧,
給項(xiàng)目組項(xiàng)目推進(jìn)費(fèi)用10萬(wàn),記什么科目
沒(méi)有到年末就需要分紅,未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),本年利潤(rùn)是正數(shù)。應(yīng)該怎么操作,分錄是什么?
24年的房租付了一筆33萬(wàn)5年的房租,全部計(jì)入費(fèi)用了,沒(méi)有攤銷的話,現(xiàn)在調(diào)整去年的,是直接調(diào)整以前年度損益嗎?
老師,我們公司的退稅申報(bào)和外賬給人家在做,為什么我在電子稅務(wù)局看不到他配單的數(shù)據(jù),他也沒(méi)有跟我要導(dǎo)電子口岸的報(bào)關(guān)數(shù)據(jù),這是為什么呢?他是怎么申報(bào)的呢
一般納稅人進(jìn)口貨物銷售給個(gè)人,怎么交增值稅的
請(qǐng)問(wèn)老師,開(kāi)跨市的發(fā)票的時(shí)候,合同編碼怎么生成呀?沒(méi)有預(yù)繳
提問(wèn) 老師 固定資產(chǎn)年初42萬(wàn) 折舊0 期末固定資產(chǎn)35萬(wàn)元 折舊16萬(wàn)多 請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳資產(chǎn)折舊的 資產(chǎn)原值填寫多少
退多少就可以抵扣多少嘛?因?yàn)橥说氖墙坏倪M(jìn)項(xiàng),抵的話不應(yīng)該是退的金額*附加稅的比例嘛如退1萬(wàn)*10%
原理是什么
因?yàn)槟愀郊佣愂前丛鲋刀悂?lái)繳納的,增值稅退,附加稅也可以退的
明白了,謝謝老師
好的,客氣,幫到你就好