你好,借 應(yīng)付職工薪酬-工資 50000 貸 其他應(yīng)收款5000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅1000 銀行存款 44000
應(yīng)發(fā)工資5000,個(gè)人社保1000,罰款500,實(shí)發(fā)3500 會(huì)計(jì)分錄這樣對(duì)嗎 借:管理費(fèi)用5000 貸:其他應(yīng)付款-社保1000 營(yíng)業(yè)外收入-罰款500 銀行存款3500
老師,如果公積金是當(dāng)月扣的,社保次月扣的我應(yīng)該怎么做分錄呀, 公積金是 借:管理費(fèi)用--公積金(單位)1687 其他應(yīng)收款--公積金(個(gè)人)1687 貸:銀行存款 3374 計(jì)提工資、社保 借:管理費(fèi)用--社保(單位)2000 管理費(fèi)用--員工工資 5000 貸:應(yīng)付職工薪酬--員工工資 5000 應(yīng)付職工薪酬--社保(單位)2000 發(fā)放工資、繳納社保時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬--員工工資 5000 其他應(yīng)付款--社保(個(gè)人)1000 其他應(yīng)收款--公積金(個(gè)人)1687 貸:銀行存款 7687 是這樣嗎?
老師,比如單位應(yīng)發(fā)工資50000,代交保險(xiǎn)5000,打扣個(gè)稅1000。那做分錄是不是借:管理費(fèi)用5000貸其他應(yīng)收5000貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅1000貸銀行存款44000是這樣嗎
老師,單位應(yīng)發(fā)工資30000,個(gè)人承擔(dān)保險(xiǎn)5000.個(gè)稅1000,分錄是不是借:管理費(fèi)用30000 貸應(yīng)付職工薪酬30000. 發(fā)放時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬30000 貸:其他應(yīng)收款-保險(xiǎn)5000 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅1000 銀存24000 是這樣嗎
老師,請(qǐng)問(wèn) 比如應(yīng)發(fā)工資5000,社保公積金扣款500,個(gè)稅500 ,實(shí)發(fā)工資4000 那我計(jì)提工資:借費(fèi)用5000,應(yīng)付職工薪酬5000,發(fā)放:借應(yīng)付職工5000.貸:其他應(yīng)收款500 個(gè)稅500 貸:銀行4000是這樣么
老師,購(gòu)買(mǎi)的機(jī)器配件價(jià)格10000元,款已付,做什么會(huì)計(jì)科目?是先做預(yù)付帳款還是做固定資產(chǎn)?
工商年報(bào)的納稅總額是指哪個(gè)
老師您好!企業(yè)交接銀行基本戶(hù)銀行流水這幾年是亂的,要重新補(bǔ)賬嗎?
銀行匯票簽收了,怎么總是在代簽收里面有提示
老師,您好,想請(qǐng)問(wèn)一下,2024年我們有一票成本發(fā)票收不回來(lái),現(xiàn)在做匯算清繳怎么做納稅調(diào)增呢?
老師4月份收到退回的個(gè)稅手續(xù)費(fèi),正常賬務(wù)處理借,銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金(銷(xiāo)項(xiàng))嗎 4月份進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)申報(bào)完了,我現(xiàn)在在做4月份賬,這筆怎么做賬呢
老師,調(diào)暫估為什么在與收入無(wú)關(guān)的支出呢?這個(gè)好解釋嗎?
老師匯算清繳時(shí)資產(chǎn)總額怎么填寫(xiě)
公司A交著社保的一個(gè)人 沒(méi)從公司發(fā)工資 他名下的個(gè)體戶(hù)可以給公司A開(kāi)發(fā)票嗎
出口退稅的出口發(fā)票是報(bào)關(guān)單出來(lái)當(dāng)月就開(kāi)具嘛?開(kāi)出口發(fā)票需要注意什么呢?
但是還應(yīng)該有個(gè)分錄借管理費(fèi)用50000貸應(yīng)付職工薪酬50000
你好, 是的,這個(gè)是計(jì)提分錄的。