你好,這個應(yīng)該打印不出來了已經(jīng)注銷了,或者您問一下當(dāng)?shù)毓ど棠芊裆暾埐闄n
某經(jīng)營水產(chǎn)品銷售的股份公司,數(shù)據(jù)信息資料如下: 公司2016年銷售收入19.6億元,應(yīng)收賬款855.2萬元;2017年中期這一狀況也未改變,銷售收入9.4億元,應(yīng)收賬款1759萬元;2017年公司中報顯示,公司加大了對銀行資金的依賴程度,流動資金借款增加1.83億,比同期增加幅度達(dá)180%,公司未分配利潤8.6億元;2016年年報,公司水產(chǎn)品毛利率約為34%,同行業(yè)馳名品牌企業(yè)毛利率約20%;另公司生產(chǎn)的水產(chǎn)品飲料銷售收入達(dá)5億多元,其中僅3570萬元是通過集團(tuán)總公司遍布全國的銷售網(wǎng)點銷售的,僅占公司銷售量的1.8%,2017年中報顯示的情況也基本如此,而股份公司報表中找不到央視巨額廣告費用支出。 試分析該公司數(shù)據(jù)信息中存在哪些疑點?
請教下,分公司成立2018年在上海,獨立核算,沒有收入也沒有購買過發(fā)票,產(chǎn)生的費用基本為員工工資和社保,總公司借錢給分公司,掛在其他應(yīng)付款37萬,另外其他應(yīng)收款也有1萬多,實際一直虧損。 現(xiàn)在需要注銷,2018年實際虧損8萬多,19年虧損20萬,20年虧損2萬多,實際年度彌補虧損系統(tǒng)顯示19年和20年數(shù)據(jù),沒有顯示18年虧損?,F(xiàn)在導(dǎo)致注銷時稅務(wù)局提示虧損彌補額和其他應(yīng)付款其他應(yīng)收款相差8萬多,需要補交百分之25的企業(yè)所得稅2萬多。這下應(yīng)該怎么處理才能不用繳稅,實際也是一直虧損,現(xiàn)在查詢往年申報,不知道為什么2018年沒有年報顯示,也就是2018年的虧損系統(tǒng)彌補沒有顯示數(shù)據(jù)。 像現(xiàn)在這種情況應(yīng)該怎么處理不用繳稅,能順利注銷。
2.聯(lián)華公司為增值稅一般納稅人,企業(yè)所得稅稅率為25%,2017年度有關(guān)資如下:(1)年度銷售商品收入4670萬元,發(fā)生銷售折讓150;其收入350萬元,營業(yè)外收入200萬元;(2)本年度銷售商品成本2050萬元,其他業(yè)務(wù)成本280萬元;(3)本年度發(fā)生的稅金及附加合計760萬,管理費用400萬元(其中,業(yè)務(wù)招待費60萬元,根據(jù)稅法規(guī)定稅前可以扣除35萬元),財務(wù)費用200萬元,銷售費用550萬元,資產(chǎn)減值損失500萬元,公允價值變動收益100萬元,投資收益280萬元(其中,國債利息收入70萬元,根據(jù)稅法規(guī)定國債利息收入免稅),營業(yè)外支出240萬元(其中工商罰款為59萬元,根據(jù)稅法規(guī)定行政罰款稅前不能扣除)。假設(shè)不考慮暫時性差異。要求:計算聯(lián)華公司2017年度的“營業(yè)利潤”、“利潤總額”和“凈利潤”(金額單位以萬元表示)。
公司已注銷,需要年度報表,國家企業(yè)信息公示系統(tǒng)顯示不公示,在哪里可以打印出來
公司已注銷,需要年度報表,國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中資產(chǎn)總額、營業(yè)收入、利潤等顯示不公示,請問去哪里可以打印出來這些數(shù)據(jù)?
請問老師境內(nèi)企業(yè)分紅給企業(yè)分紅稅免稅的嗎?不管是控股還是高新技術(shù)企業(yè)
老師,業(yè)務(wù)招待費放主營業(yè)務(wù)成本合適嗎?
老師,如果2024年公司被稅務(wù)認(rèn)定關(guān)聯(lián)公司往來視同增值稅銷售,補交了增值稅,在做2024年所得稅匯算清繳的時候,收入這邊會有影響嗎?這部分視同銷售要算進(jìn)去嗎?應(yīng)該怎么填報
老師 發(fā)票紅沖會占用開票額度嗎?我是紅沖去年的發(fā)票重開一樣的
股東的投資款可以用來還公司的銀行貸款嗎
老師,請教一下 1、當(dāng)年虧損額:是當(dāng)年虧損 2、當(dāng)年待彌補的虧損:是怎么算出來的? 3、使用境內(nèi)所得彌補:這個是什么意思,境內(nèi)所得不是已經(jīng)在當(dāng)年虧損的公式里計算過了嗎?
分公司是獨立核算的,可以和總公司用一個銀行帳戶嗎?
什么情況下要交土地使用稅?我看新入的這公司去年交了土地使用稅?今年1月份申報上沒看到? 我3月份接手這公司,4月份自動顯示了房產(chǎn)稅的金額,我直接點提交的,但沒看到土地使用稅就沒申報,這樣可以嗎?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我還需要給你返什么錢么?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我還需要給你返什么錢么?