你好,審計(jì)費(fèi)1千元計(jì)入管理費(fèi)用核算,不計(jì)入? 在建工程 啊?
杭州華豐有限責(zé)任公司固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法。固定資產(chǎn)的殘值率為10%(稅務(wù)部門已同意按比例計(jì)提)。房屋建筑物的使用年限為20年,機(jī)器設(shè)備的使用年限為10年,運(yùn)輸工具及電子設(shè)備的使用年限為5年。2019年審計(jì)人員趙雯對該公司固定資產(chǎn)進(jìn)行審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn):(1)2018年2月6日助理建在查該公司固定資產(chǎn)賬時(shí)發(fā)現(xiàn),該公司2017年6月從上海購進(jìn)行政管理用機(jī)器設(shè)備一套,買價(jià)40萬元,共計(jì)發(fā)生運(yùn)費(fèi)5000元和設(shè)備安裝費(fèi)10000元,后兩筆費(fèi)用都計(jì)人管理費(fèi)用,固定資產(chǎn)于當(dāng)月投入生產(chǎn)。(2)期末審計(jì)人員在對該公司的固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)時(shí),發(fā)現(xiàn)盤盈管理用機(jī)器設(shè)備一臺(tái),同類設(shè)備的市場價(jià)格為85000元,預(yù)計(jì)使用年限為10年,已使用3年。(3)該公司2018年自行建造辦公附屬樓一座,實(shí)際發(fā)生建造成本2000000元,該樓于2018年6月竣工并投人使用,但因尚未與施工單位辦理竣工決算,因此2018年12月31日仍掛賬“在建工程”。
編制會(huì)計(jì)或?qū)徲?jì)調(diào)整分錄: 1、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)品多記領(lǐng)用材料30萬元,若會(huì)計(jì)調(diào)賬分錄?審計(jì)調(diào)整分錄? 2、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)處置廢品損失的殘料變價(jià)收入現(xiàn)金2萬元未入賬,建議會(huì)計(jì)做調(diào)整會(huì)計(jì)分錄。 3、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)將外購商品買價(jià)50萬元用于職工福利活動(dòng),會(huì)計(jì)做了記入管理費(fèi)用50萬的會(huì)計(jì)分錄,審計(jì)調(diào)整分錄是?若是本年度?若是以前年度?不考慮所得稅因素。 4、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)一筆入賬原材料為虛賬200萬元,掛到了應(yīng)付賬款,建議會(huì)計(jì)調(diào)整虛賬。 5、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)在建工程多記材料成本500萬,查該材料尚未領(lǐng)用儲(chǔ)存在倉庫中,建議調(diào)賬。 6、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)上年度多結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本3000萬元,審計(jì)調(diào)整分錄是?不考慮所得稅因素。 7、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)一筆為購貨單位墊付的運(yùn)費(fèi)已收回現(xiàn)金2萬元沒有及時(shí)入賬,建議會(huì)計(jì)做入賬處理。 8、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)當(dāng)年一筆庫存材料毀損5萬元已全部列入營業(yè)外支出,經(jīng)核實(shí)應(yīng)為責(zé)任事故損失,除責(zé)任人賠償外記入管理費(fèi)用,應(yīng)由責(zé)任人賠償1萬元,做調(diào)整分錄。9、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)去年一筆承擔(dān)的已結(jié)案訴訟費(fèi)6萬元仍掛在其他應(yīng)收款賬戶,建議會(huì)計(jì)做調(diào)整分錄,若所得稅率為25%,調(diào)整所得稅。 10、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)被審計(jì)單位未做假退料手續(xù)600萬元,建議會(huì)計(jì)做調(diào)整分錄,不考慮其它因素。 11、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)當(dāng)年一筆掛賬的庫存商品盤點(diǎn)盈余120萬為盤點(diǎn)現(xiàn)場記錄錯(cuò)誤所致,建議會(huì)計(jì)做銷賬處理。 12、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)上年支出的廣告費(fèi)400萬元由于廣告公司違約現(xiàn)已經(jīng)全額退回,會(huì)計(jì)做了借記銀行存款貸記其他應(yīng)付款的分錄,審計(jì)調(diào)整分錄是?如果所得稅率是25%調(diào)整所得稅。 13、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)上年出售的商品售價(jià)6000萬元,外加13%銷項(xiàng)稅,貨款已于上年收到,會(huì)計(jì)做了借記銀行存款,貸記應(yīng)收賬款的會(huì)計(jì)分錄,主營業(yè)務(wù)成本已于上年結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)做調(diào)整分錄,不考慮所得稅因素。 14、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)上年已全額處置的一項(xiàng)事故損失今年意外收到事故責(zé)任人的現(xiàn)金賠償3萬元尚未入賬,建議會(huì)計(jì)做收賬處理。 15、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)上個(gè)月多計(jì)提了5萬元單位科研人員工資,其它附加費(fèi)用尚未提取,建議做沖銷處理。 16、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)一筆2000萬的其他應(yīng)收款賬異常,經(jīng)確認(rèn)為被審計(jì)單位一位股東因個(gè)人原因抽走投資,經(jīng)核實(shí)建議會(huì)計(jì)做調(diào)整分錄。17、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)本年度,一筆對外捐贈(zèng)100萬異常,經(jīng)查實(shí)為是向一投資人分配的股利建議會(huì)計(jì)做調(diào)整分錄。18、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)一筆4萬元的殘料變價(jià)收入未入賬,經(jīng)查實(shí)為上年度清理報(bào)廢廠房的殘料收入,廠房報(bào)廢清理已于上年結(jié)轉(zhuǎn)了營業(yè)外支出,建議將現(xiàn)金入賬。 19、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)領(lǐng)用材料成本多記1000萬元,查該批產(chǎn)品尚未完工結(jié)轉(zhuǎn),建議調(diào)整虛賬。 20、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)上年應(yīng)納稅所得額多計(jì)算了10萬元,經(jīng)溝通做調(diào)賬分錄。
19年發(fā)生充電樁70萬,當(dāng)年己結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),現(xiàn)在20年時(shí)發(fā)生了充電樁結(jié)算審計(jì)費(fèi)1千元,當(dāng)時(shí)做在建工程了,現(xiàn)在在建工程還掛1000元,這怎么處理?
19年發(fā)生充電樁70萬,當(dāng)年己結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),現(xiàn)在20年時(shí)發(fā)生了充電樁結(jié)算審計(jì)費(fèi)1千元,當(dāng)時(shí)做在建工程了,現(xiàn)在在建工程還掛1000元,這怎么處理
19年發(fā)生充電樁70萬,當(dāng)年己結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),現(xiàn)在20年時(shí)發(fā)生了充電樁結(jié)算審計(jì)費(fèi)1千元,當(dāng)時(shí)做在建工程了,現(xiàn)在在建工程還掛1000元,這怎么處理
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵]開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機(jī)存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個(gè)借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
當(dāng)時(shí)我做在建工程不妥,現(xiàn)在怎么辦呢,不能老是在賬上掛著?
你好,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用 貸:在建工程?
有的老師結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)?
你好,其他老師怎么回復(fù),我這邊控制不了,我堅(jiān)持我的回復(fù)。 現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用 貸:在建工程?
會(huì)計(jì)分錄,1、借,以前年度損溢調(diào)整1000元,貸,在建工程1000元,2、第二步,借、利潤分配\\未分配利潤1000元,貸,以前年度損溢調(diào)整1000元,這個(gè)可以嗎
你好,是的,是這樣的
那2020年度所得匯算清繳己申報(bào)了,調(diào)整損溢影響當(dāng)期利潤,這怎么辦呢?
你好,通過??以前年度損溢調(diào)整? ?核算,根本不影響?當(dāng)期利潤啊?
影響以前年度利潤???
你好,是影響以前年度的利潤,而不是當(dāng)年的。
會(huì)影響以前年度利潤啊
你好,是的,是影響以前年度的利潤,而不是影響當(dāng)年的利潤?
老師我想問一下哪怎么辦啊
你好,修改以前年度的申報(bào)表,財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)啊?