你這里圖1直接是權(quán)益類科目余額,你根據(jù)數(shù)據(jù)填寫就可以啦。 權(quán)益類不需要填寫利潤表。
老師,我在資產(chǎn)負債表中的未分配利潤那一列該怎么填,我現(xiàn)在有2種方法,第一是依據(jù)科目余額表中的本年利潤和利潤分配合計數(shù)填列,第二種方法是依據(jù)未分配利潤年初數(shù)加上利潤表中凈利潤累計數(shù),到底哪種正確,如果這兩種方法填出來資產(chǎn)負債表都不平的話又應(yīng)該怎么檢查(能基本確定資產(chǎn)數(shù)和負債數(shù)都填對了的,就是不知道所有者權(quán)益這里有沒有出問題)
老師幫忙看一下報表哈,權(quán)益類科目那怎么填呀,怎么都感覺有問題,但損益類科目的金額又不能調(diào)這是2021年的,根據(jù)這個利潤表怎么填權(quán)益類科目呢 ?
老師麻煩幫忙看一下報表哈,權(quán)益類科目那怎么填呀,怎么都感覺有問題,但損益類科目的金額又不能調(diào) ?這是2021年的,根據(jù)這個利潤表怎么填權(quán)益類科目呢 ?這是2022年的我感覺推算填上去的數(shù)據(jù)對不上呀
老師幫忙看一下報表哈,權(quán)益類科目那怎么填呀,怎么都感覺有問題,但損益類科目的金額又不能調(diào) ?這是2021年的,根據(jù)這個利潤表怎么填權(quán)益類科目呢 ?這是2022年的我感覺推算填上去的數(shù)據(jù)對不上呀麻煩老師了
老師,去年的收入在今年通過以前年度損益調(diào)整科目沖銷了,同時也沖銷了增值稅,但是增值稅申報時收入金額怎么填,如果填營業(yè)收入科目余額計算出來的增值稅就要比實際多(以前年度損益調(diào)整科目沖銷的增值稅差額),如果用收入余額減去以年度損益調(diào)整科目,所得稅利潤表填報時跟實際申報增值稅收入又不一致,怎么解決這個問題
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時候就調(diào)增100嗎
老師,無票支出主要指的是費用支出嗎?比如工業(yè)采購原材料沒有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師,我想問一下寫摘要的問題,比如發(fā)工資扣除個稅還有收會待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫發(fā)放某月工資,還是再扣個稅的欄寫代扣個稅然后再其他應(yīng)收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個人社保啊,那種合適,我看之前外賬會計一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,那我做賬的時候把無票支出寫在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時候一下就可以查出無票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費也是按扣除手續(xù)費前確認收入嗎
老師匯算清繳的時候,其他可以填無票支出,那比如發(fā)生差旅費1000其中100無票,是不是匯算期間費用差旅費就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時候是做1000的差旅費然后自己登記無票臺賬100嗎?還是做賬的時候就把無票提現(xiàn)出來
老師如果稅務(wù)系統(tǒng)沒有核定公會經(jīng)費也要交嗎
亞馬遜跨境電商平臺會計分錄有哪些
你好老師,申報的收入比實際開票收入少40萬1000多,是因為24年4月的時候沖銷了23年的未開票收入,因為當時沒有進項,然后會計讓沖了之前的未開票,現(xiàn)在匯算清繳需要調(diào)增 這樣得交不少錢,還有沒有更好的解決方案?請您指點下
自行研發(fā)的無形資產(chǎn)的稅務(wù)規(guī)定