可以享受加計(jì)抵減政策的
老師您好,我想問一下如果符合加計(jì)抵減這個政策的話,進(jìn)項(xiàng)稅額只能用現(xiàn)在當(dāng)期發(fā)生的嗎?之前沒享受這個政策的進(jìn)項(xiàng)能算進(jìn)去嗎?
老師,一般納稅人4月購進(jìn)固定資產(chǎn)取得進(jìn)項(xiàng)在5月申請了期末留底退稅并于5月取得退稅款,在6月申報(bào)5月屬期增值稅時候因?yàn)槠髽I(yè)也是享受10%加計(jì)抵減的,在計(jì)提加計(jì)抵減時候,5月取得的留底退稅還可以計(jì)提來享受加計(jì)抵減嗎
你好老師,因我公司之前一直有進(jìn)項(xiàng)稅留底,所以未享受加計(jì)抵減政策,現(xiàn)在留抵稅額已全部退稅,無留底??梢陨陥?bào)之前已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅,享受加計(jì)抵減政策嗎?
老師好,我公司有留抵增值稅6000元,按政策申請進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出退稅,款已到賬,第二個月有無票收入,但沒有進(jìn)項(xiàng)。申報(bào)時,卻沒產(chǎn)生稅金,而是在加計(jì)抵減那顯示還有6000,在這抵減銷項(xiàng),這是因?yàn)槭裁茨兀?/p>
老師,我司是服務(wù)行企業(yè),可以享受加計(jì)遞減10%的政策,稅款所屬期5月份有欠稅5.8萬,6月份有期末留底5.7萬,6月加計(jì)抵減期末余額1萬;7月份申請了增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減欠稅5.7萬,剩下我我司繳款結(jié)清;申報(bào)7月份時,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出5.7萬,那么在7月份的納稅申報(bào)需要對應(yīng)調(diào)減加計(jì)抵嗎
老師:小規(guī)模鈉稅人開自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品,稅務(wù)沒有備案,季度超過30萬也是兔增值稅?
老師,如果發(fā)生銷售退回,銷售折讓,發(fā)票如何開具?現(xiàn)在只開紅字發(fā)票就可以了嗎?購買方需要做什么嗎?
老師,請問如果服務(wù)業(yè)代收電費(fèi)對方備注服務(wù)費(fèi),我們開服務(wù)費(fèi)發(fā)票可以的嗎?
老師您好,老板有ab兩個公司,可以把b公司的廠房租給a公司用嗎?這樣的話就可以按租金交房產(chǎn)稅比自用交的1.2%交的少
老師我家作廢了一張1月份開的526000的發(fā)票當(dāng)時交了29773.52的銷項(xiàng)稅,但是我家8月份給作廢了,8月份也有收入,合計(jì)銷項(xiàng)稅就是-9999.52上期留底是1228.48老師,5月份時候?qū)Ψ浇o我們開的發(fā)票也作廢咯,我們抵扣的金額是9778.76老師這個是不是需要轉(zhuǎn)出,然后我下個月留底的就是1449.24 老師我打字不容易麻煩認(rèn)真讀一下
老師,集團(tuán)下的子公司有未分配利潤,要是轉(zhuǎn)到資本公積需要交個稅嗎
你好 我想知道憑證后面附件是否合規(guī) 我應(yīng)該查詢哪個文件?
老師請問下我們今年交了滯納金會不會影響明年的信用等級?
老師,個體戶五金店沒有進(jìn)項(xiàng)票,可以開銷項(xiàng)普票出去嗎?
老師,25年發(fā)現(xiàn)22年需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。修改的是什么時候的增值稅報(bào)表
從什么時候開始算呢
這個月是不是只能填寫本月的進(jìn)項(xiàng)稅,之前的進(jìn)項(xiàng)稅在電子稅務(wù)局可以一次性填列嗎
之前的進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除,你沒有申報(bào)填列嗎
沒有,之前進(jìn)項(xiàng)稅,一直沒有申報(bào)過,所以之前年度的需要去稅務(wù)大廳還是電子稅務(wù)局可以申報(bào)
電子稅務(wù)局可以申報(bào)的
以前年度的怎么申報(bào)?
你只能填列到當(dāng)期里面啊
當(dāng)期電子稅務(wù)局系統(tǒng)會自動匹配當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)生額啊,確定可以調(diào)么???
之前系統(tǒng)是可以補(bǔ)填的額