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你好老師,因我公司之前一直有進項稅留底,所以未享受加計抵減政策,現(xiàn)在留抵稅額已全部退稅,無留底。可以申報之前已認證的進項稅,享受加計抵減政策嗎?

2022-08-02 14:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-02 14:35

可以享受加計抵減政策的

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快賬用戶1711 追問 2022-08-02 14:35

從什么時候開始算呢

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快賬用戶1711 追問 2022-08-02 14:38

這個月是不是只能填寫本月的進項稅,之前的進項稅在電子稅務局可以一次性填列嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-02 14:50

之前的進項稅加計扣除,你沒有申報填列嗎

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快賬用戶1711 追問 2022-08-02 14:51

沒有,之前進項稅,一直沒有申報過,所以之前年度的需要去稅務大廳還是電子稅務局可以申報

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齊紅老師 解答 2022-08-02 14:52

電子稅務局可以申報的

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快賬用戶1711 追問 2022-08-02 14:58

以前年度的怎么申報?

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齊紅老師 解答 2022-08-02 14:58

你只能填列到當期里面啊

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快賬用戶1711 追問 2022-08-02 15:00

當期電子稅務局系統(tǒng)會自動匹配當期進項稅發(fā)生額啊,確定可以調(diào)么???

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齊紅老師 解答 2022-08-02 15:00

之前系統(tǒng)是可以補填的額

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可以享受加計抵減政策的
2022-08-02
可以的,可以加急扣除的。
2022-06-24
同學你好 不享受的話不能申報 的,享受的才申報,建筑的不享受所以不用申報加計抵減
2021-01-22
加計遞減無論是否交稅都要在當期做賬?
2021-05-07
不用做賬 是的,要應納稅額大于0才享受
2021-05-07
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