可以享受加計抵減政策的
老師您好,我想問一下如果符合加計抵減這個政策的話,進項稅額只能用現(xiàn)在當期發(fā)生的嗎?之前沒享受這個政策的進項能算進去嗎?
留抵退稅 老師4月初我們按照專管員老師的要求申請了留抵退稅,退的就是我們3月增值稅申報表期末留抵稅額那一欄的金額,其實就是多出還未抵扣完的進項稅額,我們也實際收到了這部分退稅,那么我們是一般納稅人,我們可以享受進項加計10%,這部分退的進項稅,我們已經(jīng)收到了,還能在享受進項加計10%嗎?還是說現(xiàn)在報4月的,對應退給我們的進項的10%要轉(zhuǎn)出?謝謝
老師,一般納稅人4月購進固定資產(chǎn)取得進項在5月申請了期末留底退稅并于5月取得退稅款,在6月申報5月屬期增值稅時候因為企業(yè)也是享受10%加計抵減的,在計提加計抵減時候,5月取得的留底退稅還可以計提來享受加計抵減嗎
你好老師,因我公司之前一直有進項稅留底,所以未享受加計抵減政策,現(xiàn)在留抵稅額已全部退稅,無留底。可以申報之前已認證的進項稅,享受加計抵減政策嗎?
老師,我司是服務行企業(yè),可以享受加計遞減10%的政策,稅款所屬期5月份有欠稅5.8萬,6月份有期末留底5.7萬,6月加計抵減期末余額1萬;7月份申請了增值稅進項留抵稅額抵減欠稅5.7萬,剩下我我司繳款結(jié)清;申報7月份時,進項稅額轉(zhuǎn)出5.7萬,那么在7月份的納稅申報需要對應調(diào)減加計抵嗎
老師好,建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人扣除分包款的適用條件;簡易計稅必須采用3%的稅率嗎?如果開1%的發(fā)票,是不是就不適用簡易計稅?
電子銀行承兌匯票的轉(zhuǎn)讓操作是需要去銀行的嗎?
老師好,小規(guī)模是在適用簡易計稅的方式下才可以減分包款還是小規(guī)模就可以減分包款,如小規(guī)模開1%的發(fā)票,還適用簡易計稅預繳稅款嗎?
無形資產(chǎn)當月減少要不要計提攤銷,怎么和Aideepsick不一致
一般納稅人的認定信息表去哪里查詢?
老師講解一下這個題吧,謝謝
老師,核算成本登記會計憑證是成本會計還是全盤會計。我司沒有核算成本,其他憑證都是全盤會計做的。她用免費版的檸檬云。如果我核算成本是不是也要用她這檸檬云做憑證
老師,出售二手車需要交稅嗎?
單位的發(fā)票開具可以在手機上的電子稅務局開具嗎
不同省份的分公司怎么樣做稅務登記
微信掃碼加老師開通會員
從什么時候開始算呢
這個月是不是只能填寫本月的進項稅,之前的進項稅在電子稅務局可以一次性填列嗎
之前的進項稅加計扣除,你沒有申報填列嗎
沒有,之前進項稅,一直沒有申報過,所以之前年度的需要去稅務大廳還是電子稅務局可以申報
電子稅務局可以申報的
以前年度的怎么申報?
你只能填列到當期里面啊
當期電子稅務局系統(tǒng)會自動匹配當期進項稅發(fā)生額啊,確定可以調(diào)么???
之前系統(tǒng)是可以補填的額