你好,加計抵減這是附表四里面的,是不是你自己填寫的?
老師,請問加計抵扣申報表該怎么填啊? 我現(xiàn)在是這種情況:前兩個月的進項沒有計提加計抵減(稅務通知我這個月要按規(guī)定計提),但這個月沒需要抵扣的銷項,且不需要這個進項,因為我們很少開專票。我今天試了申報加計抵減,填了附表4,但主表不會自動彈出金額??扇绻沂謩犹钪鞅?,應納稅額又成了負數(shù)。 請問老師:這種情況,我要怎么申報呢?
老師,我們上月預繳外經證稅款有增值稅7339.45元,城建稅教育費附加稅合計880.73元,企業(yè)所得稅733.94元,個稅3669.72元,1.但是我7月份都沒有入賬,只是在申報所得稅、增值稅申報時把預繳稅款填進去了沒有做憑證??!這個月補做憑證可以嗎?2.上個月因為我之前有留抵稅款所以我增值稅上期沒有抵減預繳,如果這個月想把預交的抵減了我是不是這個月進項就少勾選些把預繳稅款部分預留出來?3.比如我這個月增值稅為0了或者有留抵了,那我之前的預繳附加稅怎么辦老師?請指教問題比較都?。≈x謝
老師好,我公司有留抵增值稅6000元,按政策申請進項轉出退稅,款已到賬,第二個月有無票收入,但沒有進項。申報時,卻沒產生稅金,而是在加計抵減那顯示還有6000,在這抵減銷項,這是因為什么呢?
外貿出口公司,購進發(fā)票認證后增值稅申報表上需要手動填寫到副表二上嗎?表二25-28每月自動有認證發(fā)票信息,如8月認證30萬進項稅額,9月申報退稅30萬,11月收到退稅金額30萬元,期間10月認證25萬,11月認證30萬,12月申報11月增值稅時表二上待抵扣進項稅額那里顯示的是這3次認證發(fā)票合計數(shù),已經抵扣的30萬進項稅額沒有減少。主表上沒有期末留底稅額,這個是不是表示之前申報沒有填報對?這個月申報萬怎么填?
老師,a公司給b公司分紅,b公司不上個人所得稅,請問,b公司老板從b公司拿錢走,需要上稅嗎?
無生產能力的混凝土商貿公司可以委托有資質攪拌站,加工混凝土銷售嗎
老師,我接手的以前賬,資產負債表和利潤表每個月都是勾稽關系不平的,請問我現(xiàn)在從七月份開始,怎樣調整,才能讓以后的報表勾稽關系做平?
社保個稅不在一個公司有影響嗎?
出口外貿,我這個月才開回來進項,沒有開銷項,9月做無票收入申報,9月在開發(fā)票可以么
新注冊的混凝土商貿公司沒有預拌混凝土承包資質,可以采購原材料委托有資質的攪拌站委托加工混凝土,并銷售嗎,賬務處理
老師,這個題怎么沒有算折舊抵稅
老師,CNF的出口普通發(fā)票怎么開呢有模板可以看嗎
老師,扣公司每位員工50塊錢以內作為愛心資金是不是替公司省錢?,按等級扣,比如普工5塊錢,職員10塊錢,經理級別50塊錢
快遞員導致沒有及時答復,怎么合同還能生效
不是,公司是符合計提加計抵減條件的,應該是系統(tǒng)自動計提的,這種情況怎么做分錄?
借應交稅費,增值稅加計扣除, 貸營業(yè)外收入, 借應交稅費,未交增值稅, 貸應交稅費,增值稅加計扣除
抵扣時呢?
第二個分錄就是看一下的。