你好 對的 是這么做的

預收10萬貨款,后續(xù)開票20萬。可以直接做分錄 借預收10萬 應收10萬 貸主營業(yè)務收入20萬 應收預收同時出現(xiàn)在一個分錄可以嗎
老師我們裝修公司:有下面這兩個問題 第一個問題:收到20萬 開具20萬票 方法一:借銀行存款20貸應收20 借應收20貸主營業(yè)收入20 結轉成本借主營業(yè)務成本15(這個是自己設置的哈)貸工程施工 方法二:借銀行存款20 貸應收20 借應收:20貸工程結算20 結轉成本:借主營業(yè)務成本18 合同毛利2 主營業(yè)務收入20 我按照方法一還是方法二做了這兩種都對嗎 (結轉成本都是收到發(fā)票了的)
今年一月份做了一個:借-應收賬款 20萬 貸主營業(yè)務收入20萬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)多做了,怎么沖減?直接借-應收賬款-20萬。貸-主營業(yè)務收入-20嗎?
老師好,請問一下:1. 2022年11月代開增值稅普票是價稅合計20萬,當時做賬是借 :應收賬款 -某公司20萬 貸:主營業(yè)務收入20萬 2. 23年4月沖紅20萬,分錄是做借:應收賬款-20萬 貸:主營業(yè)務收入-20萬 ,3.現(xiàn)在11月10號去修改23年第2季度報表,收入是20萬除以3個點等于194174.76去申報的,導致稅局收入少了5825.24,賬上收入多了5825.24,像這種情況我賬上要怎么處理好呢,因為那個第三季度企業(yè)所得稅報表按照未修改前的收入去申報交了稅了
住宿費疑點發(fā)票,情況說明怎么寫
1月份征期延期么老師
我是一家商貿公司,一般納稅人,有些單位開進來的成本發(fā)票是1%的普票,我單位開出去的發(fā)票一定要13%的專用發(fā)票嗎?
老師,2024年10 到12月的審計報告,我提供什么時期的財務報表
老師,請問稅我已經在11.5號交完了,忘記開完稅證明,這個要去哪里開?
老師,有一比成本我付了錢,做的借:應付賬款貸銀行存款,發(fā)票沒收到,但我想做到當月成本,后續(xù)分錄怎么寫呢
今年的不開票收入,一直未結算,明年結算的時候才開票,今年和明年應該怎么處理,
所得稅年度匯算清繳時 因每月工資延遲40天發(fā)放 個人所得稅申報所屬期與賬面計提的有差異怎么辦
你好。我問一下,我們公司建立充電站然后有部分材料成本是沒有票的,我按照全額確定充電站固定資產原值,計提折舊。我沒有成本票那部分怎么進行納稅調增呢?
所得稅費用處理的全部分錄
我們21年十月份收了20萬,做的是,借-銀行存款,貸-應收賬款,我們票是22年一月份開的,做了一個借-應收賬款 貸主營業(yè)務收入 ,現(xiàn)在導致利潤表-營業(yè)收入就多20萬出來了,這個怎么給調整?
它屬于一月份的收入嗎?
銀行是去年十月份收款的,我們今年一月份開的票,發(fā)的貨, 現(xiàn)在它是算在了一月份利潤表里的營業(yè)收入了
那就是正確的啊,因為你在一月份確認的收入,然后你再結轉成本就是了。
不用修改嗎?就這樣沒問題?
對的是的,不用修改的。