同學(xué)你好 現(xiàn)在都是新系統(tǒng) 你查詢(xún)已采集的就可以
我想問(wèn)下,我們公司的印花稅之前都是0申報(bào),那現(xiàn)在新政策出來(lái)了,如果沒(méi)有購(gòu)銷(xiāo)合同租賃合同之類(lèi)的是要怎么弄?還是跟以前一樣的操作嗎?
1、想問(wèn)下,不管是小規(guī)模還是一般納稅人,只要是有銷(xiāo)售就要交買(mǎi)賣(mài)合同印花稅,對(duì)嗎? 2、我們是小規(guī)模納稅人,商貿(mào)企業(yè),季度申報(bào)的,我發(fā)現(xiàn)之前的會(huì)計(jì)報(bào)了增值稅所得稅,但是沒(méi)有報(bào)印花稅,查了下,我們是沒(méi)有做印花稅的稅種認(rèn)定的,那之前的都沒(méi)報(bào),電子稅務(wù)局上現(xiàn)在還能補(bǔ)報(bào)嗎?也是今年開(kāi)始才有的收入
公司租別人的房子需要報(bào)土地使用稅和房產(chǎn)稅是嗎?之前簽的合同產(chǎn)生的有金額的都報(bào)過(guò)印花稅了 我是按次申報(bào)的 所以現(xiàn)在為止沒(méi)有要交的印花稅 還有些是簽了合同沒(méi)金額的 就是合作賣(mài)貨的合同 那不就是賣(mài)出貨產(chǎn)生金額了在按次在稅務(wù)局報(bào)印花稅嗎?
老師,公司之前增加了租賃合同的印花稅,現(xiàn)在公司沒(méi)有出租所以也不用交關(guān)于這租賃合同的印花稅了,請(qǐng)問(wèn)這印花稅可以刪除去掉嗎?還是說(shuō)以后一直0申報(bào),繼續(xù)留著呀?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,公司成立到現(xiàn)在之前的會(huì)計(jì)從來(lái)沒(méi)有繳過(guò)買(mǎi)賣(mài)合同的印花印花稅,就只繳納了實(shí)收資本的,那24年的買(mǎi)賣(mài)合同還需要繳納嗎,如果我申報(bào)了,之前的沒(méi)有申報(bào)過(guò)會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買(mǎi)的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷(xiāo)售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷(xiāo)售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷(xiāo)售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開(kāi)學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
老師,5月2號(hào)收到對(duì)方開(kāi)過(guò)來(lái)的發(fā)票,5月10號(hào)對(duì)方紅沖了 這2張發(fā)票,可以不做分錄嗎?