同學(xué)您好,以后一直0申報,繼續(xù)留著,有納稅義務(wù)就申報。
請教下。公司的主營為商業(yè)地產(chǎn)出租,租賃合同金額寫的月租金,租期在合同中單獨(dú)說明,有3~8年不等。請問這樣的狀況,公司是否可以根據(jù)每個月的主營收入(租賃收入)在所屬期進(jìn)行印花稅申報?還是說一定要在租賃合同簽訂好后就把3~8年所有租金對應(yīng)的印花稅全額繳納?
老師2020年進(jìn)項稅加計抵減10%未抵減的完的金額可以結(jié)轉(zhuǎn)到2021年繼續(xù)抵減嗎?是不是要2021年還要填下加計抵減的聲明才可以抵 2.我們是中日合資公司房租合同的印花稅有沒有什么優(yōu)惠政策,我們是向個人租房辦公的,我們也必須要申報租賃合同印花稅?
請問老師公司租了個廠房,2020年公司都只有費(fèi)用,沒有收入,我這增值稅申報就是零申報,但有個租賃合同付了五年租金3300000,沒有收到發(fā)票,不確定5月份之前能不能收到,我這現(xiàn)在是,只用申報印花稅就可以嗎? 前面的增值稅,城建水那些都零申報不用管?
我想問下,我們公司的印花稅之前都是0申報,那現(xiàn)在新政策出來了,如果沒有購銷合同租賃合同之類的是要怎么弄?還是跟以前一樣的操作嗎?
為了報銷相關(guān)的油費(fèi)和車輛修理費(fèi),需要按私車公用——方法1:簽訂合同租金100元/月,3個月支付一次,是不是可以以收條入賬?公司交什么稅?這個租金需要申報個稅嗎?以工資薪金還是財產(chǎn)租賃申報個稅?免增值稅及附加了,員工方面需要交印花稅嗎?有沒有其他辦法處理,讓員工去交印花稅也麻煩。
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
以后不會發(fā)生這租賃合同印花稅了,也必須一致留著,不用刪除是嗎?
同學(xué)您好,是的沒錯, 是這樣的