你好;? ?正常是的; 你們是查賬征收的企業(yè); 都要成本費用? ? ? ?取得合理發(fā)票的??
老師 您好 我是小規(guī)模茶葉行業(yè),用店里的茶葉送客戶我該怎么賬務(wù)處理,后面還需要附發(fā)票嗎?
廣進(jìn)公司是增值稅一般納稅人,6月購進(jìn)一批茶青用于生產(chǎn)茶葉和加工藥茶和茶飲料。農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明的買價為500萬元。上述購進(jìn)的茶青大約60%用于生產(chǎn)茶葉,40%用于加工藥茶和茶飲料。假設(shè)當(dāng)月茶葉不含稅銷售額為350萬元,藥茶和茶飲料的不含稅銷售額為450萬元。廣進(jìn)公司對于購進(jìn)的茶青有兩種處理方式:方案一:未分別核算用于生產(chǎn)茶葉和藥茶茶飲料的茶青進(jìn)項稅額。方案二:分別核算用于生產(chǎn)茶葉和藥茶茶飲料的茶青進(jìn)項稅額。要求:請計算兩個方案的應(yīng)納增值稅,并進(jìn)行納稅籌劃分析。(茶葉的增值稅稅率是9%;藥茶茶飲料增值稅稅率是13%)
甲企業(yè)是增值稅一般納稅人,主要經(jīng)營范圍是收購茶青(從茶樹上采摘下來的鮮葉和嫩芽),經(jīng)吹干、揉拌、發(fā)酵、烘干等工序制成茶葉對外銷售,同時也銷售摻對各種藥物的茶和茶飲料。5月購進(jìn)一批茶青用于生產(chǎn)茶葉和加工藥茶和茶飲料。農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明的買價為300萬元。上述購進(jìn)的茶青大約60%用于生產(chǎn)茶葉,40%用于加工藥茶和茶飲料。假設(shè)當(dāng)月茶葉不含稅銷售額為250萬元,藥茶和茶飲料的不含稅銷售額為350萬元。甲公司對于購進(jìn)的茶青有兩種處理方式方案1:甲企業(yè)未分別核算用于生產(chǎn)茶葉和藥茶茶飲料的茶青進(jìn)項稅額,則適用9%的扣除率計算進(jìn)項稅額。方案2:甲企業(yè)分別核算用于生產(chǎn)茶葉和藥茶茶飲料的茶青進(jìn)項稅額。要求:請計算兩個方案的應(yīng)納增值稅,并進(jìn)行納稅籌劃分析。
老師,種植茶葉的茶葉生產(chǎn)企業(yè),各項費用需要發(fā)票嗎
老師,我們是種植茶葉的生產(chǎn)企業(yè),銷售的精制包裝茶是按哪個稅率征收呀
老師,請問現(xiàn)在還可以開具1個點的普票嗎
老師好,企稅匯算清繳中 各類基本社會保障性繳款,是按照什么填金額?
老師,三月份入庫的貨,四月份付的款開的票,三月份要寫憑證嗎?
老師,我們物業(yè)公司給客服買工作服入哪個科目
老師你好,前任會計2022年到2024年的銀行的余額和賬 的余額都不上,我看了明細(xì)賬有的錯入有的收款又沒做,這種情款我要怎么做啊
老師,公司罰款,扣員工的水電費,還有飯卡充值應(yīng)該計入什么科目。水電費,飯卡費我計入了其他應(yīng)收款現(xiàn)在是貸方有余額,沖不平。
老師,匯算清繳總分機構(gòu)人數(shù)怎么填啊,
老師你好,請問個人代開的設(shè)計費1200元的發(fā)票,這個需要企業(yè)代扣代繳個稅嗎?稅額多少呢
固定資產(chǎn)折舊幾種計算方法可以幫忙簡單通俗一點講下嗎 計算折舊沒有完全會 直線法 雙倍余額法 年數(shù)總和折舊法
老師,我想問計提個人所得稅,員工那邊扣了360,實際公司付個稅300,這60的應(yīng)交個人所得稅賬戶怎么做平,不然老是掛著貸方
我們現(xiàn)在這個公司,政府因為給了補助資金的,現(xiàn)在要求企業(yè)每月申報增值稅時報200多萬的無票收入,又沒有相關(guān)的成本票據(jù),我該怎么辦啊
?你好1;? ? ? 那你這樣所得稅就很高的; 你們這個申報數(shù)據(jù) 也得是真實發(fā)生的; 避免虛假申報的? ?
這是政府要求的,讓必須申報這個數(shù)字。相關(guān)的成本票據(jù)公司又提供不了。頭痛
?你好 ;? ? ? 但是你稅務(wù)局那邊會造成虛假申報的; 你如果按照政府要求; 你所得稅只能多繳納的; 除非你 能找到合理的成本費用 發(fā)票? ?