收到了10萬(wàn) 價(jià)稅合計(jì)開10萬(wàn)
【例題2-10】 某旅游開發(fā)有限公司(增值稅一般計(jì)稅方法納稅人)2019年7月處理已使用過(guò)的舊車一批,其中機(jī)動(dòng)車1輛(2007年購(gòu)入),原值15萬(wàn)元,售價(jià)5萬(wàn)元(含稅價(jià));電動(dòng)車10輛(2015年購(gòu)入),原值4.2萬(wàn)元/輛,售價(jià)5萬(wàn)元/輛(含稅價(jià))。計(jì)算處理已使用過(guò)的舊車應(yīng)納增值稅稅額。怎么做啊老師
老師,公司已經(jīng)計(jì)提完折舊的車輛出售給其他公司10萬(wàn),這個(gè)要怎么做分錄,并且要開票嗎
老師,公司已經(jīng)計(jì)提完折舊的車輛出售給其他公司10萬(wàn),這個(gè)我開票要怎么開啊,按十萬(wàn)含稅的開,還是十萬(wàn)不含稅開啊
老師,1.公司已經(jīng)計(jì)提完折舊的車輛出售給其他公司10萬(wàn),這個(gè)票要怎么開啊,不含稅金額和含稅金額分別是多少 2.我們7月把車賣了,但是沒(méi)有開票,這個(gè)要怎么做分錄
公司有輛車50萬(wàn)已經(jīng)提折舊2年,折舊費(fèi)20萬(wàn),現(xiàn)在把車輛按照35萬(wàn)銷售出去了,后期要給購(gòu)買單位開具專用發(fā)票,增值稅按照35萬(wàn)的收入確定銷項(xiàng)稅40265.48元,全套賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,同一所屬期的完稅憑證,可以多次申請(qǐng)開具的嗎
老師我們是總公司財(cái)務(wù)這邊,每月月初下面分公司把財(cái)務(wù)報(bào)表送到會(huì)計(jì)這,會(huì)計(jì)才結(jié)賬,不送來(lái)會(huì)計(jì)不敢結(jié)賬,這是什么原因老師
老師,這個(gè)題看答案也沒(méi)有看懂
老師:有家單位10年前有張進(jìn)項(xiàng)專票為虛開,已經(jīng)轉(zhuǎn)出繳稅了。最近稅務(wù)又給找出來(lái)說(shuō)成本轉(zhuǎn)出沒(méi)有,我看成本沒(méi)有轉(zhuǎn)出,該怎么做賬???
請(qǐng)問(wèn),D選項(xiàng)不是無(wú)償贈(zèng)予嗎 是因?yàn)樵谝粋€(gè)集團(tuán)內(nèi)所以視為對(duì)乙公司員工的激勵(lì)嗎 如果不是一個(gè)集團(tuán)內(nèi),這種無(wú)償贈(zèng)予的情況屬于股份支付嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)2024年付的租金100萬(wàn),已入成本,但對(duì)方到現(xiàn)在也沒(méi)給開發(fā)票,是不是匯算清繳前要調(diào)增,在哪個(gè)表里調(diào)
手工賬中固定資產(chǎn)明細(xì)帳需要做本月合計(jì)和本年累計(jì)嗎
沒(méi)有設(shè)置預(yù)付科目的企業(yè),發(fā)生預(yù)付貨款的情況,會(huì)計(jì)科目錄在哪個(gè)科目呀?
您好,我們是小規(guī)模納稅人,但物流公司開了增值稅1%的專用發(fā)票過(guò)來(lái),是不是錯(cuò)了
老師,稅務(wù)來(lái)查,拿走了24年真實(shí)收入2600萬(wàn)明細(xì),我們24年實(shí)際申報(bào)1900萬(wàn),差了700萬(wàn),算是隱瞞收入,讓我們提供自查報(bào)告,該補(bǔ)的補(bǔ)交,請(qǐng)問(wèn)老師,自查報(bào)告要怎么寫?一般納稅人,生產(chǎn)制造廠
老師,他這個(gè)錢是7月收到的,但是當(dāng)時(shí)不知道就沒(méi)有開票,那我7月收到的這筆錢是不是就不能做固定資產(chǎn)清理啦,因?yàn)槲?月才開票
你好可以的 可以的,
不是老師,我是問(wèn)這個(gè)7月份收到的錢和8月開票要分別怎么入賬,麻煩老師寫下分錄,因?yàn)槲椰F(xiàn)在沒(méi)有開票不知道他該怎么入賬了
七月份借銀行存款貸預(yù)收賬款。
8月分借預(yù)收賬款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益或者是營(yíng)業(yè)外收支都可以。
老師那等于到8月份在把車子轉(zhuǎn)入清理是吧,這樣沒(méi)關(guān)系的對(duì)吧,因?yàn)榘蠢砉潭ㄙY產(chǎn)是7月賣的
因?yàn)槟莻€(gè)機(jī)動(dòng)車發(fā)票就是7月的,上面有對(duì)方公司的名稱
那對(duì)方還要發(fā)票嗎?你們單位是一般納稅人還是小規(guī)模?
小規(guī)模你沒(méi)法做無(wú)票收入,如果你是一般納稅人,七月份做無(wú)票收入,八月份紅沖無(wú)票收入在做發(fā)票的
對(duì)方業(yè)務(wù)還沒(méi)問(wèn)他們,這個(gè)是可開可不開嗎?如果開是不是就只能做到8月,但是固定資產(chǎn)又是7月減少的,開和不開又要怎么做分錄和報(bào)增值稅呢
可以不用開刀,開普通發(fā)票和無(wú)票收入是一樣的,只要季度銷售額在45萬(wàn)以內(nèi)的,在第十欄填寫,超過(guò)的在第12欄,和減免明細(xì)表最后一行
1.老師不是說(shuō)小規(guī)模不能無(wú)票收入嗎 2.如果我在七月把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理,并且收到錢做 借銀存 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交增值稅,然后8月開了票,再把發(fā)票放在7月這筆憑證里,增值稅在季度申報(bào),這樣可以嗎,會(huì)不會(huì)不符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法
你好,可以做無(wú)票收入,但是你做了無(wú)票收入,你在以后開發(fā)票的話,你就很難申報(bào),不是說(shuō)不允許你做無(wú)票收入 最好不要做無(wú)票收入以后開發(fā)票的這種 對(duì)方不要發(fā)票,你永遠(yuǎn)不給他開發(fā)票是這個(gè)意思。
可以的,沒(méi)有違法 符合
老師我可能表達(dá)錯(cuò)誤,是做未開票收入,這樣就按著一般納稅人那樣,7月未開票,我先按未開票收入做應(yīng)交增值稅,8月在沖減,重新開票
可以的,可以這么做的。