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我公司銷售了一臺設(shè)備給客戶 客戶不要發(fā)票 我做無票增值稅申報 我有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 請問我可以用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證抵扣該銷項(xiàng)稅額嗎

2022-08-01 17:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-01 17:22

你好 可以的,這個是可以抵扣的

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你好 可以的,這個是可以抵扣的
2022-08-01
同學(xué),你好 勾選確認(rèn)了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就算已經(jīng)抵扣了
2024-11-20
你好,增值稅是這么算的,沒有抵扣的情況下按照銷項(xiàng)來繳納。
2021-06-16
同學(xué)你好,可以做未票收入,確認(rèn)增值稅銷項(xiàng)稅,依法納稅,不開票確認(rèn)增值稅銷項(xiàng)稅,沒有問題。
2022-01-03
一般納稅人,你是一般計稅的才可以的。
2023-07-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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