您好!納稅調(diào)增指的是納稅人會(huì)計(jì)處理與稅收規(guī)定不一致,納稅人實(shí)際發(fā)生的成本費(fèi)用金額大于稅收規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)進(jìn)行納稅調(diào)整增加所得金額,以正確計(jì)算應(yīng)納稅所得額的行為。納稅調(diào)增是匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增的。
某公司(增值稅一般納稅人)對(duì)一條生產(chǎn)線進(jìn)行改建,該生產(chǎn)線原價(jià)為100萬(wàn)元,已提折舊為40萬(wàn)元。改建過(guò)程中購(gòu)買(mǎi)新部件發(fā)生支出27萬(wàn)元(符合固定資產(chǎn)確認(rèn)條件),增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額為3.51萬(wàn)元,發(fā)生安裝費(fèi)3萬(wàn)元,增值稅稅額為0.39萬(wàn)元;被替換部分的賬面原值為25萬(wàn)元,計(jì)提折舊比例與總體相同。該生產(chǎn)線改建后的成本為( )萬(wàn)元。 該生產(chǎn)線改建后的成本=(100-40)+27+3-25×(100-40)/100=75(萬(wàn)元) 為什么是100—40除100不是100除40算比例嗎
廣告費(fèi)扣除比例=4000*15%=600萬(wàn)元,需要調(diào)增50萬(wàn)元(650-600)招待費(fèi)發(fā)生額60%=26*60%=15萬(wàn)元小于扣除限額4000*0.5%=20萬(wàn)元,需要調(diào)增10萬(wàn)元(25-15)開(kāi)發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除=40*75%=30萬(wàn)元稅收滯納金6萬(wàn)元也需要調(diào)增利潤(rùn)總額=4000-2600-770-480-60-40%2B80-50=80萬(wàn)元應(yīng)納稅所得額=80%2B50%2B10%2B6=146萬(wàn)元該企業(yè)2020年應(yīng)納的企業(yè)所得稅=146*25%=36.5萬(wàn)元這里面的B是什么意思?
銷(xiāo)售100萬(wàn)元產(chǎn)品,納稅調(diào)增40萬(wàn)元,納稅調(diào)增是什么意思,是指本來(lái)納稅金額是100萬(wàn)元,但只需40萬(wàn)元嗎
老師,提問(wèn)一個(gè)消費(fèi)稅的問(wèn)題: 比如企業(yè)銷(xiāo)售香煙,銷(xiāo)售價(jià)為113萬(wàn)元(含稅),繳納增值稅13萬(wàn)元,企業(yè)不含稅收入是113/1+13%=100萬(wàn)元。假如根據(jù)規(guī)定(我也不知道稅率,隨便說(shuō)的),企業(yè)還需要繳納40%的消費(fèi)稅,那么 ①企業(yè)應(yīng)當(dāng)繳納的消費(fèi)稅是100*40%=40萬(wàn)元嗎 ②假如企業(yè)繳納了消費(fèi)稅40萬(wàn)元,當(dāng)期企業(yè)的收入是100-40萬(wàn)=60萬(wàn)元,還是說(shuō)企業(yè)的當(dāng)期收入仍然是100元。 謝謝
二、某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年取得產(chǎn)品銷(xiāo)售收入為1600萬(wàn)元,產(chǎn)品銷(xiāo)售成本1300萬(wàn)元,其他業(yè)務(wù)收入100萬(wàn)元,其他業(yè)務(wù)成本70萬(wàn)元,固定資產(chǎn)出租收入5萬(wàn)元,產(chǎn)品銷(xiāo)售稅金及附加40萬(wàn)元,管理費(fèi)用100萬(wàn)元(其中新技術(shù)的研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用為30萬(wàn)元),財(cái)務(wù)費(fèi)用25萬(wàn)元,成本法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資分紅收入40萬(wàn)元。計(jì)算該企業(yè)2019年度應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
老師,給工人訂購(gòu)的盒飯?zhí)峁┪绮?,?jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目呢
老師請(qǐng)問(wèn)下公司注冊(cè)資本是100萬(wàn),然后以公司名義買(mǎi)了一塊價(jià)值1500萬(wàn)的房產(chǎn)(地+房),那么跟這個(gè)注冊(cè)資本有關(guān)系嗎,注冊(cè)資本還用調(diào)整嗎
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答,其他人勿接謝謝,否則差評(píng),老師請(qǐng)問(wèn),外賬從外面接回來(lái)做,我們需要注意什么呢?
營(yíng)改增都很多年了。為什么25年的版本還有營(yíng)業(yè)稅這種東西?
老師好,請(qǐng)問(wèn)新注冊(cè)公司實(shí)收資本10萬(wàn)己到位,誤解己到位8萬(wàn),5月又投入2萬(wàn)實(shí)收資本,共計(jì)要12萬(wàn),如何把5月份這2萬(wàn)怎么作帳務(wù)處理
收到專(zhuān)票 可不可以用法人私人賬號(hào)轉(zhuǎn)出金額
第五題,方案四,現(xiàn)在已經(jīng)昏了,看下我草稿紙上的文字,要不要都把年初換成年末來(lái)做,這樣的話(huà)好像又不行
勞務(wù)報(bào)酬先以20%繳納,年底匯算是不是按個(gè)人工資七級(jí)稅率計(jì)算呢
旅行社代訂住宿費(fèi)里面應(yīng)該包含住宿費(fèi),是專(zhuān)票,放到差旅住宿費(fèi)還是走服務(wù)費(fèi),
老師滯納金可以直接沖減未分配利潤(rùn)嗎
也就是說(shuō),我們當(dāng)時(shí)入賬的時(shí)候是100萬(wàn)元,但稅收標(biāo)準(zhǔn)只需40萬(wàn)元嗎
納稅調(diào)增40萬(wàn)的意思是,比如你的利潤(rùn)是100萬(wàn),根據(jù)100萬(wàn)計(jì)算納稅,納稅調(diào)增40萬(wàn)就是按照100%2B40=140萬(wàn)計(jì)算納稅