你好,同學,具體過程如下 應(yīng)納稅所得額=1600-1300+100-70+5-40-100-30×100%-25=140 所得稅金額140×25%=35
某工業(yè)企業(yè)為居民企業(yè),假定2020年經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:產(chǎn)品銷售收入為560萬元,產(chǎn)品銷售成本400萬元:其他業(yè)務(wù)收入80萬元,其他業(yè)務(wù)成本66萬:固定資產(chǎn)出租收入為6萬元;銷售稅金及附加32.4萬元:當期發(fā)生的管理費用86萬元,其中新技術(shù)的研究開發(fā)費用為30萬元:財務(wù)費用20萬元:權(quán)益性投資收益34萬元:營業(yè)外收入10萬元,營業(yè)外支出25萬元(其中含公益捐贈18萬元)。要求:計算該企業(yè)2020年應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
某一業(yè)企業(yè)為居民企業(yè),2021年經(jīng)營情況如下:產(chǎn)品銷售收入為560萬元,產(chǎn)品銷售成本400萬元;其他業(yè)務(wù)收入80萬元;其他業(yè)務(wù)成本66萬元;固定資產(chǎn)出租收入6萬元;非增值稅銷售稅金及附加32.4萬元;當期發(fā)生的管理費用86萬元;其中新技術(shù)的研究開發(fā)費用為30萬元;財務(wù)費用20萬元;權(quán)益性投資收益34萬元;(已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅);營業(yè)外收入10萬元;營業(yè)外支出25萬元;(其中含公益捐贈18萬元)。要求:計算該企業(yè)本年應(yīng)納企業(yè)所得稅。
某一業(yè)企業(yè)為居民企業(yè),2021年經(jīng)營情況如下:產(chǎn)品銷售收入為560萬元,產(chǎn)品銷售成本400萬元;其他業(yè)務(wù)收入80萬元;其他業(yè)務(wù)成本66萬元;固定資產(chǎn)出租收入6萬元;非增值稅銷售稅金及附加32.4萬元;當期發(fā)生的管理費用86萬元;其中新技術(shù)的研究開發(fā)費用為30萬元;財務(wù)費用20萬元;權(quán)益性投資收益34萬元;(已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅);營業(yè)外收入10萬元;營業(yè)外支出25萬元;(其中含公益捐贈18萬元)。要求:計算該企業(yè)本年應(yīng)納企業(yè)所得稅。
某一業(yè)企業(yè)為居民企業(yè),2021年經(jīng)營情況如下:產(chǎn)品銷售收入為560萬元,產(chǎn)品銷售成本400萬元;其他業(yè)務(wù)收入80萬元;其他業(yè)務(wù)成本66萬元;固定資產(chǎn)出租收入6萬元;非增值稅銷售稅金及附加32.4萬元;當期發(fā)生的管理費用86萬元;其中新技術(shù)的研究開發(fā)費用為30萬元;財務(wù)費用20萬元;權(quán)益性投資收益34萬元;(已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅);營業(yè)外收入10萬元;營業(yè)外支出25萬元;(其中含公益捐贈18萬元)。 要求:計算該企業(yè)本年應(yīng)納企業(yè)所得稅。
4.企業(yè)為居民企業(yè),假定2019經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:產(chǎn)品銷售收入為560下元,產(chǎn)品銷售成本為400萬元;其他業(yè)務(wù)收人為80萬元,其他業(yè)務(wù)成本為66萬元;固定資產(chǎn)出租收入為6萬元;非增值稅銷售稅金及附加為32.4萬元;當期發(fā)生管理費用86萬元,其中新技術(shù)研發(fā)費用30萬元;財務(wù)費用為20萬元;營業(yè)外收入為10萬元,業(yè)外支出為25萬元(其中含公益捐贈18萬元)。要求:計算該企業(yè)2019年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務(wù),做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報個稅的嗎
最后一個選項為啥對,
老師,你好!以圖一的經(jīng)營范圍,圖二開票開哪個比較合適呢
您好!老師!請問換電腦后,自然人電子稅務(wù)局扣繳端的數(shù)據(jù)怎么恢復到新電腦上?謝謝!
長期股權(quán)投資分紅免稅