你好,也就是400除以3 金額是這些的。
有一個員工1~5月份在職,6-8月離職,9月又來上班了,我給申報個稅時,發(fā)現(xiàn)9月沒有累計1-5月的數(shù)據(jù),是從年頭開始算的,還享受50000的累計減除費用,個稅10月申報為0。這個怎么處理?讓他先不繳,到次年匯算清繳嗎?
請問老師,我公司18年暫估入賬銷售費用,后期業(yè)務沒開展,已經在19年5月份匯算清繳時做納稅調整了,只是我們帳套里一直掛賬,沒做處理,我該怎么辦呢??
2021年10月成立的企業(yè),21年11月開的購買辦公桌子和椅子的發(fā)票和一些餐費發(fā)票和誤樂招待費發(fā)票在2021年未入帳,直至2022年現(xiàn)在還沒有營業(yè)收入,請問要怎么做帳務處理,在今年1月再補入帳可以嗎?若采用小企業(yè)會計準則的,以上這生費用怎么做分錄?2022年1月開始繳納法人和清潔阿姨的社保費,會計分錄怎么寫。另外2021年度匯算清繳要申報嗎?由于利潤表資產負責表都是零
清潔費用怎么計算,之前談400/月,一周三次清潔,5月18開荒,5月26開始搞衛(wèi)生,請問怎么算費用
開辦了一個新公司(小規(guī)模納稅人)2月份開始籌辦,2月開的驗資戶投資人已轉入投資款30萬元,2月份讓事務所進行了驗資審計報告(錢老板用自己的錢給了已付發(fā)票未開可以算到開辦費用里面嗎);3月份賬戶產生了存款利息100元;5月份營業(yè)執(zhí)照才辦下來,6月才去辦理稅務登記,驗資戶轉為正式的基本戶,5月份之前的賬目應該怎么處理,要從幾月份開始做賬???
舊固定資產投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當日)有效。如有異議可通過農行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術服務類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務
應付債券溢價發(fā)行時,“應付債券-利息調整”是負債類科目,溢價金額放入“應付債券-利息調整”的貸方,不就表示負債增加了這么多嗎?為什么要增加負債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應付債劵溢價發(fā)行時,確認初始金額入賬時,“應付債券-利息調整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負債借來的,但利息調整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產折舊1月份買,應該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產轉入固定資產清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應付賬款5000 這樣對嗎