你好 就是可以享受的 可以次年匯算清繳 次年匯算累計(jì)扣除6萬
老師好,發(fā)人員工資時(shí),2020_1月到8月沒在個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)送人員信息,那我9月想給發(fā)工資50000元,之前月份的累計(jì)扣除還能扣嗎?到明年匯算清繳時(shí)候能扣除幾個(gè)月的?還有現(xiàn)在能不能把入職日期填寫2020年1月的?老師
有一個(gè)員工1~5月份在職,6-8月離職,9月又來上班了,我給申報(bào)個(gè)稅時(shí),發(fā)現(xiàn)9月沒有累計(jì)1-5月的數(shù)據(jù),是從年頭開始算的,還享受50000的累計(jì)減除費(fèi)用,個(gè)稅10月申報(bào)為0。這個(gè)怎么處理?讓他先不繳,到次年匯算清繳嗎?
老師,有一個(gè)員工2020年6月份的時(shí)候已經(jīng)離職了,已經(jīng)做了非正常,但是上個(gè)月我發(fā)放員工獎(jiǎng)金的時(shí)候又個(gè)稅端把這個(gè)員工做了正常狀態(tài),我現(xiàn)在申報(bào)上個(gè)月的獎(jiǎng)金發(fā)現(xiàn)他的累計(jì)收入0, 也就是說之前的累計(jì)收入全部沒有了, 然后現(xiàn)在看見他的減除費(fèi)用又是累計(jì)到11月,這個(gè)是不是有什么問題呢?
3月27日入職,沒有五險(xiǎn)一金,沒有專項(xiàng)附加扣除, 3月4月是零工資, 從5月開始每月固定發(fā)工資1萬, 已申報(bào)到9月份工資, 其中8月9月個(gè)稅已分別繳納150元,總計(jì)已繳納300元個(gè)稅, 10月工資,應(yīng)交150元個(gè)稅,這月還未進(jìn)行申報(bào), 現(xiàn)在要算11月工資的個(gè)稅, 但是不懂怎么算了
我們工資發(fā)放是次月發(fā)放上月,9月份新入職員工,他以前的工資發(fā)放模式和我們一樣,那現(xiàn)在我報(bào)9月份個(gè)稅,他在我單位的收入按零報(bào)(因?yàn)?月份工資10月份發(fā)放11月報(bào)稅),9月份的個(gè)稅他也還在原單位申報(bào),那9月份每月累計(jì)扣除收入5000豈不是兩個(gè)單位都算了?那這個(gè)在明年匯算清繳的時(shí)候自動(dòng)合并嗎?對納稅申報(bào)有什么影響?
老師,請問個(gè)體工商戶開票金額長期超過限額,被強(qiáng)制查賬征收后,增值稅這塊的交稅會(huì)有什么變化嗎? 以前是核定征收按1.2%減半征收的,現(xiàn)在是查賬征收,增值稅這塊會(huì)有變化嗎
只看財(cái)務(wù)報(bào)表,怎么可以看出當(dāng)期的增值稅需要繳納多少?
老師,如果我提供咨詢服務(wù),有一個(gè)支付寶賬戶,客戶打款到支付寶賬戶,應(yīng)該怎么做分錄?
老師27題這個(gè)需要算6月份的攤銷嗎
老師,去年從4月開始就改帳了,利潤表有一點(diǎn)差異。這種情況,用不用把所有的企業(yè)所得稅的申報(bào)表也都改過來啊
對方公司股東以個(gè)人名義付款到我公司公戶,可以給對方開具公司抬頭的普票嗎?
老師別的小規(guī)模公司老是會(huì)開專票的成本票給我們公司 ,我們也是小規(guī)模公司,對我們有什么影響
為什么最后要減20,收到現(xiàn)金股利不應(yīng)該加20嗎
老師 晚上好 對于以下問題 真誠的求解答 報(bào)銷總結(jié) 1??交通費(fèi)vs差旅費(fèi) 1.因出差產(chǎn)生的市內(nèi)外打車費(fèi)計(jì)入—差旅費(fèi) 2.非出差而產(chǎn)生的市內(nèi)外打車費(fèi)計(jì)入—交通費(fèi) 3.準(zhǔn)備出差從市內(nèi)出發(fā)地打車到市內(nèi)高鐵站打車費(fèi)計(jì)入—差旅費(fèi) 4.出差回來從市內(nèi)的高鐵站打車到市內(nèi)回公司計(jì)入—差旅費(fèi) 備注:3和4是因?yàn)槌霾钸€沒有到公司報(bào)備完。還是在出差。所以盡管在市內(nèi)打車是在出差出發(fā)路上和出差回來路上打車費(fèi)均計(jì)入—差旅費(fèi) 2??住宿費(fèi) 1.因出差產(chǎn)生的市內(nèi)外的住宿費(fèi)計(jì)入—差旅費(fèi) 2.非出差產(chǎn)生的市內(nèi)外的住宿費(fèi)(業(yè)務(wù)需要產(chǎn)生的)計(jì)入—業(yè)務(wù)招待費(fèi)
老師,我們2023年自己代開了自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,但是這人其實(shí)是中間商,我們自己開是不合法的,現(xiàn)在稅務(wù)要求紅沖發(fā)票,并且從2023年做更正申報(bào),這樣要求合理嗎